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基金管理公司的管理費(fèi)收入是計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入嗎?我們執(zhí)行的是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
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2019-05-09
老師,對方以公司名義跟我們簽合同,但是打款是個人名義打的,我們財(cái)務(wù)按照合同公司名稱開了公司抬頭的普通發(fā)票,發(fā)票已經(jīng)開了好幾個月了 金額也很大(幾百萬),票款不一致,這種稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該如何處理? 看網(wǎng)上說是不可以的,就算是對方出具委托付款協(xié)議書也不行。公司購貨,但卻以個人的名義支付貨款,屬于物與款不一致的情況,與實(shí)際業(yè)務(wù)不相符,根據(jù)發(fā)票管理辦法和實(shí)施細(xì)則的規(guī)定,對于這種情況,貴單位不允許給對方企業(yè)開具增值稅發(fā)票,如果開具了,則屬于票、款、物不一致的情況,違反發(fā)票管理辦法的規(guī)定。
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2020-06-23
出租車管理公司屬于哪個行業(yè)?學(xué)習(xí)哪個行業(yè)的教程呢
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2018-11-12
老師,網(wǎng)上銀行服務(wù)費(fèi),做借:管理費(fèi) 貸:銀行存款 這樣對嗎
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2019-04-13
6、甲乙雙方達(dá)成仲裁協(xié)議,后甲乙因合同履行發(fā)生糾紛,乙向法院起訴時未聲明有仲裁協(xié)議,法院受理該案后甲在法院首次開庭時提交仲裁協(xié)議,對法院的管轄提出異議。則下列表述正確的是()
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2022-09-28
你好:初級管理會計(jì)師考試可以自行在網(wǎng)上進(jìn)行報(bào)名嗎?
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2019-07-24
老師,用公司銀行轉(zhuǎn)錢給我,我買辦公用品,是借管理費(fèi)用 貸銀行存款,還是借其他應(yīng)收款貸銀行存款,再借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款呢?
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2020-11-09
老師,執(zhí)行小企業(yè)會計(jì)制度,印花稅我直接計(jì)入管理費(fèi)用了,行不行?
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2016-04-06
請問老師:餐飲管理公司的老板,用自己的名字注冊了多家餐飲店(和別人合作的),這家餐飲管理有限公司怎么納稅呢? 【】
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2018-12-12
我們是醫(yī)院行業(yè),10月變更了法人,稅管員說要找我們新法人約談,請問會問些什么內(nèi)容?
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2019-11-20
老師,想問下,2019年7月付軟件服務(wù)費(fèi)9780元,但是受益期限是從2019.6.29到2020.6.28,,,那我7月做憑證 借:長期待攤費(fèi)用9780,貸:銀行存款9780。。。。7月需要再做一個借:管理費(fèi)用 815 貸:長期待攤費(fèi)用 815 嗎
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2019-10-17
公司為他人交社保,公司全額承擔(dān)(這個人沒有工資),分錄怎么做啊" 有老師回復(fù)說 借管理費(fèi)用工資/社保 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸其他應(yīng)付款 借應(yīng)付職工薪酬社保 其他應(yīng)付款 貸銀行存款" 這里的 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸其他應(yīng)付款是什么意思
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2022-03-09
老師,社保不都是當(dāng)月扣當(dāng)月的,不需要計(jì)提的嗎,直接繳納社保,發(fā)工資的時候扣個人那部分,直接進(jìn)費(fèi)用,沒計(jì)提。 繳納社保 借:管理費(fèi)用——社保、醫(yī)保費(fèi)(單位部分) 其他應(yīng)付款——社保、醫(yī)保(個人部分) 貸:銀行存款 發(fā)工資的時候: 借:管理費(fèi)用——應(yīng)付職工薪酬(應(yīng)發(fā)金額) 貸:其他應(yīng)付款——社保、醫(yī)保(個人部分) 銀行存款
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2021-04-12
今年疫情,工資都是老板墊錢付,公帳上有錢,他不記得又從公帳發(fā)了一次,這樣處理借:管理費(fèi)用 應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款;這樣處理可以嘛
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2020-10-11
老師,辦公室用房房屋租賃費(fèi)、土地租賃付款時是不是借:長期待攤費(fèi)用 貸:銀行存款 , 每月計(jì)提時 借:管理費(fèi)用 貸:長期待攤費(fèi)用
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2019-07-31
服務(wù)行業(yè),物業(yè)管理公司,這個月才成立,28號收到物業(yè)管理費(fèi)用8萬元,開了普通發(fā)票,下個月要申報(bào)企業(yè)所得稅了,已經(jīng)沒有時間湊更多的成本了,而且服務(wù)行業(yè)很多都是沒有發(fā)票的成本,現(xiàn)在還有沒有什么辦法能少交點(diǎn)企業(yè)所得稅呢
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2019-12-29
老師,我想咨詢一下3個問題就是, 1)企業(yè)需要租員工宿舍,但是目前公司公賬流水不足,房租可以員工先墊付,然后公司報(bào)銷給員工嗎? 2)如果可以的話那分錄到時要怎么寫呢? 借:管理費(fèi)用---福利費(fèi)???貸:應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi)???? 借:應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi)????貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款??????貸:銀行存款 這樣嗎? 3)因?yàn)槭羌w福利所以不扣個稅,需要走應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi)過度一下。
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2023-05-23
老師,請問我們是小規(guī)模納稅人,車輛保險(xiǎn)費(fèi)收到一張專票,借:管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi),代:銀行存款 。這樣做對嗎?還需要認(rèn)證嗎?
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2023-10-31
老師好!我在1月份做一張憑證:借:管理費(fèi)用-房租 2000元,貸銀行存款 2000元; 4月份我做了一張調(diào)整分錄,借:管理費(fèi)用 -2000元,貸:銀行存款 -2000元;同時再做了一張憑證是:借:管理費(fèi)用 -職工福利費(fèi) 2000元 貸:應(yīng)付職工薪酬 -職工福利費(fèi) 2000元 ,借應(yīng)付職工薪酬 -職工福利費(fèi) 2000元, 貸:銀行存款 2000元。我在12份結(jié)賬時提示,我的管理費(fèi)用總金額跟 明細(xì)不平,差額是2000元。我返回去查,在4月份結(jié)轉(zhuǎn)損益時房租那里有全-2000元,導(dǎo)至管理費(fèi)用總額跟明細(xì)對不上。請教老師我現(xiàn)在應(yīng)該怎做調(diào)整才能把這個賬調(diào)平,分錄怎么做,請指教,謝謝!
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2021-01-27
我公司未預(yù)提職工福利費(fèi),在發(fā)生職工福利費(fèi)時,怎么做會計(jì)分錄借,管理費(fèi)用 貸;應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 貸:銀行存款 對嗎?
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2021-02-14