亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

老師,去年我有筆計提房產(chǎn)稅做重了,多記了1筆借:稅金及附加-房產(chǎn)稅 貸:應(yīng)交稅費-房產(chǎn)稅,今年更正是借:應(yīng)交稅費-房產(chǎn)稅 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配-未分配利潤?
1/409
2023-02-09
?老師好,我們單位去年3月采購了一批物資,采購回來后已經(jīng)安裝使用了,質(zhì)保期是一年,今年剛把質(zhì)保金付清,然后這個東西就出問題了,現(xiàn)在我們要把這個東西退回,然后我們做分錄的時候把進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,紅沖費用時是不是要用以前年度損益調(diào)整科目,因為是去年的發(fā)票,去年的匯算清繳也已經(jīng)做完了
2/86
2024-05-29
本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)之后是這個勾稽關(guān)系:未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(—)以前年度損益調(diào)整—分配的利潤—提取的盈余公積 老師我家2019年末 資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表不存在這個勾稽關(guān)系 怎么辦???
1/1228
2020-04-08
老師,您好,公司如果有前兩年少結(jié)轉(zhuǎn)的工程施工成本,是不是應(yīng)該這樣結(jié)轉(zhuǎn)—— 借:以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工-材料 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)成本 請問老師這樣子處理,對嗎?
4/454
2023-06-07
繳納匯算清繳的稅金,做了以前年度損益調(diào)整之后,資產(chǎn)負(fù)債表中期末數(shù)中的未分配利潤和利潤表中本年累計數(shù)的凈利潤不一樣,這個有問題嗎,差額就是補(bǔ)交的所得稅金額,需要做什么調(diào)整嗎
2/1078
2016-07-12
去年暫估的成本,今年需要紅沖去年的成本吧借:主營業(yè)務(wù)成本 -100 ,貸:其他應(yīng)付款 -100 然后做一條正確的,借:以前年度損益調(diào)整100 貸:其他應(yīng)付款 100 借:利潤分配 --未分配利潤100 貸:以前年度損益調(diào)整100 這是正確的嗎?還是紅沖的時候直接借:以前年度損益調(diào)整 -100呢?
3/2129
2022-06-06
企業(yè)以前年度的長期待攤費用30萬,今年還沒有攤銷完。已確定無法找回正規(guī)發(fā)票,現(xiàn)在我想把以前年度已經(jīng)攤銷的10萬費用沖回長期待攤,加上今年已經(jīng)攤銷的8萬也沖回。長期待攤費用余額就是30萬。請問這一塊怎么處理(因沒有票據(jù)我也不想攤?cè)牍芾碣M用減少利潤)只是長期待攤費用不可能長期掛賬處理 我想的辦法就是在12月底一次性全部入管理費用,因為沒有票據(jù)在匯算清繳的時候把這一部分扣除調(diào)增利潤。第二年一月份做一個以前年度損益調(diào)整,這樣可以嗎,還有第二年的以前年度損益調(diào)整科目我也有點問題
9/2111
2020-01-10
老師,請問下資產(chǎn)負(fù)債表中本年利潤與利潤分配、未分配利潤、以前年度損益調(diào)整的關(guān)系是啥子
1/906
2022-04-11
老師你好:如果以前會計期間有土地使用稅忘計提了要做:借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費——土地使用稅 此時需要再做一張這樣的憑證嗎? 借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 需要嗎?
1/1254
2019-08-23
老師上午好,我這邊2023年6月份做了2022年的考核獎跟年終獎,業(yè)務(wù)記在了主營業(yè)務(wù)成本里面,現(xiàn)在審計部分提出了需要到調(diào)整以前年度損益調(diào)整,這種情況我需要怎么處理呢
14/156
2023-12-25
請問一下,沒有以前年度損益調(diào)整科目,我收到的發(fā)票后是不是這樣寫分錄 借:管理費用 貸:銀行存款/其他應(yīng)收款 借:本年未分配利潤 貸:管理費用
3/737
2020-05-07
老師,上一年銷售費用多寫了,原來的分錄是借:銷售費用,貸:其他應(yīng)付款。那現(xiàn)在需要做借:其他應(yīng)付款,貸:以前年度損益調(diào)整—銷售費用。然后結(jié)轉(zhuǎn)借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤分配—未分配利潤。這樣做是否正確呢?
1/2429
2020-02-24
2020年10月忘了計提工資,現(xiàn)在做:借以前年度損益調(diào)整,貸應(yīng)付職工薪酬;借利潤分配,貸以前年度損益調(diào)整。這里的利潤分配二級科目用什么呢?
1/813
2021-03-28
我以前年度的分錄做錯了,做成借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款,后來跨年了,發(fā)現(xiàn)這筆沒有發(fā)生,要沖掉,然后我又調(diào)成 借:以前年度損益調(diào)整 貸:管理費用 再把以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤 但是最近查賬發(fā)現(xiàn) 以前調(diào)錯了 現(xiàn)在我該怎么做呢 做了好幾遍就是做不平
1/1291
2018-04-10
正在申報2019年一季度的財報,有個涉及以前年度損益調(diào)整的業(yè)務(wù),那么在資產(chǎn)負(fù)債表中,未分配利潤的年初數(shù)是不是直接手動改下?
1/806
2019-04-11
現(xiàn)在沒有以前年度損益調(diào)整,那如果直接做了記了未分配利潤則會影響到我的資產(chǎn)負(fù)債表,但是我的利潤表中不會體現(xiàn),那要怎么調(diào)整利潤表,使資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系對上
1/902
2017-04-28
老師,為什么涉及到以前年度損益調(diào)整科目,資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末減期初不等于利潤表的凈利潤?
1/1399
2020-05-05
去年開的發(fā)票已報稅,是免稅的。但是賬做錯了。今年需要做沖紅并調(diào)整,那么調(diào)整科目借方做應(yīng)收款,貸方是價稅合計計入以前年度損益調(diào)整最終轉(zhuǎn)入未分配利潤還是怎么做?最終轉(zhuǎn)入未分配利潤的金額對今年的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表會造成不一致
1/894
2018-10-16
資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配利潤期末數(shù),應(yīng)該是年初的未分配利潤數(shù)加上期末本年利潤數(shù),不包括本年調(diào)整以前年度損益調(diào)整涉及利潤分配-未分配利潤這個數(shù),對吧
1/4139
2020-07-14
請問 老師 我補(bǔ)記了上年的收入 補(bǔ)交了增值稅和所得稅 請問這樣做分錄對嗎? 一、會計分錄 (一)收入 1、補(bǔ)上年未記賬收入 借:應(yīng)收賬款 11700 貨:以前年度損益調(diào)整 10000 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 1700 2、結(jié)轉(zhuǎn)時 借:以前年度損益調(diào)整 10000 貸:利潤分配--未分配利潤 10000 (二)成本 1、補(bǔ)上年未入賬成本 借:以前年度損益調(diào)整 8000 貨:庫存商品 8000 2、結(jié)轉(zhuǎn)時 借:利潤分配--未分配利潤 8000 貸:以前年度損益調(diào)整 8000
2/2678
2016-10-09