
結(jié)轉(zhuǎn)本月?lián)p益:借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付,借利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整,是這樣嗎
答: 你好同學(xué),對(duì)的,是這樣做的。
老師,其他應(yīng)付款做以前年度損益調(diào)整。同時(shí)也要對(duì)利潤(rùn)分配---未分配利潤(rùn),做處理嗎?
答: 你好 具體地什么業(yè)務(wù)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
以前年度多計(jì)提了殘保金,今年沖銷的分錄:借:以前年度損益調(diào)整 -100 貸:其他應(yīng)付款 -1000;借:以前年度損益調(diào)整 1000 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 1000,請(qǐng)問對(duì)嗎?
答: 學(xué)員您好。兩個(gè)分錄正確,但是也要考慮所得稅影響。


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2020-02-24 16:31
meizi老師 解答
2020-02-24 16:34
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2020-02-24 17:17