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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-04-07 11:28

你好
具體地什么業(yè)務(wù)

花之心 追問

2020-04-07 11:29

是代扣社保計提和發(fā)放數(shù)字不一致,導(dǎo)致借方余額,所以要調(diào)整

郭老師 解答

2020-04-07 11:32

涉及損益的用利潤分配

郭老師 解答

2020-04-07 11:32

企業(yè)會計準(zhǔn)則用以前年度損益調(diào)整

花之心 追問

2020-04-07 11:35

沒看明白,那其他應(yīng)付款不涉及損益,不需要調(diào)整嗎?

花之心 追問

2020-04-07 11:35

不需要對利潤進(jìn)行調(diào)整嗎?

郭老師 解答

2020-04-07 11:36

計提的涉及損益
需要調(diào)整的

花之心 追問

2020-04-07 11:38

本來應(yīng)該是要設(shè)計管理費(fèi)用的,但是她好像沒有通過這個科目。

郭老師 解答

2020-04-07 11:40

用以前年度損益調(diào)整科目代替了。

花之心 追問

2020-04-07 11:44

???????

郭老師 解答

2020-04-07 11:48

不需要寫管理費(fèi)用科目二,這個科目用以前年度損益調(diào)整代替啦跨年啦。

花之心 追問

2020-04-07 11:50

賬務(wù)處理:借   以前年度損益調(diào)整
         貸:其他應(yīng)付款

郭老師 解答

2020-04-07 11:52

這個分錄不對
你之前計提怎么做的

花之心 追問

2020-04-07 12:07

老師

花之心 追問

2020-04-07 12:07

老師這個就是她之前計提的方式

郭老師 解答

2020-04-07 12:08

紅沖計提借應(yīng)付職工薪酬貸,以前年度損益調(diào)整。

花之心 追問

2020-04-07 12:12

紅沖???具體處理老師能簡單寫一下嗎?

郭老師 解答

2020-04-07 12:13

多計提了是嗎?

郭老師 解答

2020-04-07 12:13

應(yīng)付職工薪酬有貸方余額嗎

花之心 追問

2020-04-07 12:15

恩,計提數(shù)比發(fā)放多

郭老師 解答

2020-04-07 12:19

做上面分錄的就可以

花之心 追問

2020-04-07 12:21

可是,其他應(yīng)付款科目借方的數(shù)字怎么辦

郭老師 解答

2020-04-07 12:28

他是不是做錯了
做錯了你沖了就可以

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你好同學(xué),對的,是這樣做的。
2022-09-19 14:21:42
你好 具體地什么業(yè)務(wù)
2020-04-07 11:28:05
借利潤分配-未分配利潤,貸:其他應(yīng)付款-股東
2020-04-20 11:57:58
第二個分錄是借:以前年度損益調(diào)整:1000貸:利潤分配-未分配利潤1000第二個分錄是在當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)完損益之后做 不是,這個做完之后憑證下面做,
2020-01-06 14:05:44
你好!去年怎么做的會計分錄?發(fā)票是匯算清繳錢還是匯算清繳后取的?
2019-08-05 06:08:22
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