請(qǐng)問(wèn) 老師 我補(bǔ)記了上年的收入 補(bǔ)交了增值稅和所得稅 請(qǐng)問(wèn)這樣做分錄對(duì)嗎? 一、會(huì)計(jì)分錄 (一)收入 1、補(bǔ)上年未記賬收入 借:應(yīng)收賬款 11700 貨:以前年度損益調(diào)整 10000 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 1700 2、結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借:以前年度損益調(diào)整 10000 貸:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 10000 (二)成本 1、補(bǔ)上年未入賬成本 借:以前年度損益調(diào)整 8000 貨:庫(kù)存商品 8000 2、結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn) 8000 貸:以前年度損益調(diào)整 8000
會(huì)計(jì)
于2016-10-09 09:03 發(fā)布 ??3126次瀏覽
- 送心意
曉海老師
職稱: 會(huì)計(jì)中級(jí)職稱
2016-10-09 09:06
(三)繳納稅金及滯納金
借:應(yīng)交稅金-已交稅金 1700
借:營(yíng)業(yè)外支出--滯納金 234.52
貨:銀行存款 1934.52
二、月末結(jié)賬后,編制報(bào)表時(shí),要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表中相關(guān)項(xiàng)目的年初數(shù)。即:
1、未分配利潤(rùn)欄:年初數(shù) 2000元
2、應(yīng)交稅費(fèi)欄:年初數(shù) 1700元
3、應(yīng)收賬款欄:年初數(shù) 11700元
4、存貨(庫(kù)存商品)欄:年初數(shù)-8000元
沒(méi)有發(fā)完 還有下面的 所得稅也補(bǔ)了 分錄和增值稅一樣的嗎?
相關(guān)問(wèn)題討論

你好,補(bǔ)交企業(yè)所得稅是這樣處理的
2018-04-17 09:23:50

這個(gè)分錄是正確的了,你期初做的是借方,這個(gè)是貸方,剛好平了
2018-08-14 15:03:05

你好; 去紅沖了; 把錯(cuò)誤的紅沖了。在做正確的即可?
2023-04-03 16:49:15

你好這個(gè)不能直接對(duì)現(xiàn)金和銀行,這個(gè)是需要調(diào)對(duì)應(yīng)年初數(shù),
2021-06-10 10:03:50

你好,對(duì)的是的,是這么做的。
2022-06-10 09:01:41
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