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請老師看一下,我這是一家出口企業(yè),增值稅申報表上的數(shù)據(jù),請問會計分錄涉及增值稅的分錄麻煩老師寫一下給我。
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2022-12-13
你好!我公司是廣州的,但我們的工程在江門,現(xiàn)在工程需要預(yù)繳增值稅,我是怎樣處理
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2019-09-30
老師您好,公司賣二手車已經(jīng)抵扣了進項,賣給法人的時候可以不開票嗎? 在增值稅申報表報未開票收入,這樣行嗎?
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2024-09-03
老師,增值稅申報表一的本月數(shù)據(jù)是不是必須和賬上一致
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2021-03-05
開增值稅發(fā)票是20,優(yōu)惠了3塊,只收17塊怎么做會計分錄
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2021-03-20
想問一下,本季度小規(guī)模只開了幾張普票,四十五萬以內(nèi),不用交稅,只填寫增值稅申報表嗎? 我是說增值稅,是不是只填寫一張申報表
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2022-01-18
本月收據(jù)開了10萬,這10萬中有2萬開了普票,有1萬開了專票,7萬不要發(fā)票,另外又開了跟收據(jù)無關(guān)的普票3萬元,增值稅申報表要怎么填?
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2022-01-25
以前年度,把3100進項抵扣了,但是賬上沒有做這張票,發(fā)票也找不到了,現(xiàn)在賬上進項和增值稅申報表的進項對不上,怎么辦
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2022-01-18
老板購入奢侈品,有開增值稅發(fā)票過來??梢宰鰹閱T工福利抵損嗎
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2021-10-28
[圖片]老師 小規(guī)模增值稅免稅 我想開1萬的電子票 可是開不了 說超了限額怎么回事 我該怎么開了
1/728
2022-06-06
老師好,辦公服務(wù)可以歸類到現(xiàn)代服務(wù),在開增值稅發(fā)票時候開成:現(xiàn)代服務(wù)*辦公服務(wù)費 但嚴(yán)格按照賦碼走,其實辦公服務(wù)屬于其他企業(yè)管理服務(wù)這個收稅分類里,開出來就變成:企業(yè)管理服務(wù)*辦公服務(wù) 請問著兩種是否都可作為開具內(nèi)容,哪一個更佳?
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2020-09-23
在嗎?我想問一下關(guān)于每月增值稅繳納問題,每月銷項知道,進項根據(jù)增值稅稅負(fù)率確定,算出要交的增值稅,做分錄借:應(yīng)交稅費—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 繳納時做借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 最后根據(jù)繳納的增值稅計提附加稅次月繳納附加稅 是這個思路嗎?
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2016-07-26
老師,你看看我做的進項稅轉(zhuǎn)出及本期增值稅結(jié)轉(zhuǎn)對不對:(進項稅額轉(zhuǎn)出)借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 (本期結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄)借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 借: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
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2018-11-27
采購商品,取得發(fā)票,發(fā)票當(dāng)月未認(rèn)證。下面的做法對嗎?借:庫存商品, 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——待認(rèn)證進項稅額 貸:銀行存款下月認(rèn)證并抵扣時:借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—— 應(yīng)交增值稅——待認(rèn)證進項稅額 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
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2017-10-25
一般納稅人,房開業(yè),預(yù)收賬款按3%預(yù)繳了增值稅,做到了應(yīng)交稅費_預(yù)繳增值稅的借方,我家銷項和進項每個月都不結(jié)轉(zhuǎn),也不用未交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅這樣的科目,除了預(yù)繳的其余每月報稅的時候沒交過增值稅,有兩個月算出要交增值稅,但是抵扣了預(yù)繳增值稅,要怎么做賬
1/782
2020-05-20
增值稅一般納稅企業(yè)自建倉庫一棟。購入工程物資200萬元,增值稅稅額34萬元,這里的增值稅稅額為何要記入入賬價值
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2017-02-09
11月,買稅盤,借管理費用,貸現(xiàn)金,增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到末交增值稅里,下月抵扣,借應(yīng)交稅費 增值稅 末交增值稅。。貨管理費用對嗎 ,有的講減免稅額。但不是應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)到末交增值稅里去嗎。那如何掛減免|
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2016-12-14
請老師幫我看看分錄應(yīng)該怎么做,謝謝! 結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交增值稅(銷項)2 貸:應(yīng)交增值稅(進項)1 應(yīng)交增值稅(未交增值稅)1 稅務(wù)局退稅我應(yīng)該怎么做呢?退稅是因為當(dāng)月未享受增值稅加計扣除的10%
1/264
2019-12-17
關(guān)于進行網(wǎng)上納稅申報,增值稅的業(yè)務(wù)通過增值稅防偽稅控系統(tǒng),里面包括開票子系統(tǒng),增值稅申報子系統(tǒng),增值稅專用發(fā)票進項認(rèn)證子系統(tǒng)對嗎?所有的增值稅業(yè)務(wù)都通過這個系統(tǒng)完成對嗎?
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2015-12-08
2018年數(shù)據(jù) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 942.52 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項)2914950.55 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項)3823084.09 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅907191.02 哈嘍老師,請問年末怎樣做分錄進行反向結(jié)平處理?
2/735
2019-08-21