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你好,小規(guī)模注冊時法人的職務和職務產生當時應該怎么填?謝謝
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2021-08-28
蔡影老師的注會經濟法精講班什么時候開課呢?
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2020-04-14
羅芳注會稅法什么時候再更新,現(xiàn)在只有增值稅內容!
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2019-05-17
請問老師20年的注會經濟法穆凡老師還有課嗎
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2019-10-21
老師,想問下,2019年7月付軟件服務費9780元,但是受益期限是從2019.6.29到2020.6.28,,,那我7月做憑證 借:長期待攤費用9780,貸:銀行存款9780。。。。7月需要再做一個借:管理費用 815 貸:長期待攤費用 815 嗎
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2019-10-17
公司為他人交社保,公司全額承擔(這個人沒有工資),分錄怎么做啊" 有老師回復說 借管理費用工資/社保 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬工資 貸其他應付款 借應付職工薪酬社保 其他應付款 貸銀行存款" 這里的 借應付職工薪酬工資 貸其他應付款是什么意思
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2022-03-09
老師,社保不都是當月扣當月的,不需要計提的嗎,直接繳納社保,發(fā)工資的時候扣個人那部分,直接進費用,沒計提。 繳納社保 借:管理費用——社保、醫(yī)保費(單位部分) 其他應付款——社保、醫(yī)保(個人部分) 貸:銀行存款 發(fā)工資的時候: 借:管理費用——應付職工薪酬(應發(fā)金額) 貸:其他應付款——社保、醫(yī)保(個人部分) 銀行存款
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2021-04-12
今年疫情,工資都是老板墊錢付,公帳上有錢,他不記得又從公帳發(fā)了一次,這樣處理借:管理費用 應付職工薪酬 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:其他應付款 借:其他應付款 貸:銀行存款;這樣處理可以嘛
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2020-10-11
老師,辦公室用房房屋租賃費、土地租賃付款時是不是借:長期待攤費用 貸:銀行存款 , 每月計提時 借:管理費用 貸:長期待攤費用
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2019-07-31
服務行業(yè),物業(yè)管理公司,這個月才成立,28號收到物業(yè)管理費用8萬元,開了普通發(fā)票,下個月要申報企業(yè)所得稅了,已經沒有時間湊更多的成本了,而且服務行業(yè)很多都是沒有發(fā)票的成本,現(xiàn)在還有沒有什么辦法能少交點企業(yè)所得稅呢
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2019-12-29
老師,我想咨詢一下3個問題就是, 1)企業(yè)需要租員工宿舍,但是目前公司公賬流水不足,房租可以員工先墊付,然后公司報銷給員工嗎? 2)如果可以的話那分錄到時要怎么寫呢? 借:管理費用---福利費???貸:應付職工薪酬--福利費???? 借:應付職工薪酬--福利費????貸:其他應付款 借:其他應付款??????貸:銀行存款 這樣嗎? 3)因為是集體福利所以不扣個稅,需要走應付職工薪酬——福利費過度一下。
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2023-05-23
老師,請問我們是小規(guī)模納稅人,車輛保險費收到一張專票,借:管理費用-保險費,代:銀行存款 。這樣做對嗎?還需要認證嗎?
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2023-10-31
老師好!我在1月份做一張憑證:借:管理費用-房租 2000元,貸銀行存款 2000元; 4月份我做了一張調整分錄,借:管理費用 -2000元,貸:銀行存款 -2000元;同時再做了一張憑證是:借:管理費用 -職工福利費 2000元 貸:應付職工薪酬 -職工福利費 2000元 ,借應付職工薪酬 -職工福利費 2000元, 貸:銀行存款 2000元。我在12份結賬時提示,我的管理費用總金額跟 明細不平,差額是2000元。我返回去查,在4月份結轉損益時房租那里有全-2000元,導至管理費用總額跟明細對不上。請教老師我現(xiàn)在應該怎做調整才能把這個賬調平,分錄怎么做,請指教,謝謝!
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2021-01-27
我公司未預提職工福利費,在發(fā)生職工福利費時,怎么做會計分錄借,管理費用 貸;應付職工薪酬—福利費 借:應付職工薪酬—福利費 貸:銀行存款 對嗎?
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2021-02-14
收到政府的專項補貼,除了有專項用途的資金撥付文件,政府對該資金有專門的資金管理辦法或具體管理要求,還要對該資金所發(fā)生的支出單獨進行核算,單獨核算是什么意思
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2017-04-21
請問老師:餐飲管理公司的老板,用自己的名字注冊了多家餐飲店(和別人合作的),這家餐飲管理有限公司怎么納稅呢? 【】
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2018-12-12
老師公司內賬把稅額計入成本,實際繳納時記管理費用,管理費用還需要載明稅款明細嗎?還是直接備注稅款就可以
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2021-06-21
私立醫(yī)院 使用的會計準則?另外私立醫(yī)院固定資產的管理方法及賬務處理?
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2022-08-19
管理會計第二章關于年金的計算看了多次都理解不了,有什么好的方法沒
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2021-01-23
今年注冊公司,注冊資金11萬,沒有營業(yè),花費18244.5元,全部記入管理費用填資產負債表:銀行存款:期初11萬,期末(11萬—18244.5)實收資本:期初:11萬,期末11萬未分配利潤:期初:0期末:18244.5利潤表:營業(yè)收入:0管理費用:—18244.5營業(yè)利潤、利潤總額、凈利潤都是—18244.5老師,是這樣嗎?
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2019-03-29