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從光明廠(chǎng)購(gòu)入甲材料14000元,增值稅額2240元,材料已驗(yàn)收入庫(kù),貨款以銀行存款支付。
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2022-01-13
老師您好,我9月賣(mài)出貨品2500元,但是沒(méi)有開(kāi)票,9月貨品發(fā)出,也銀行收到款,在9月做了這筆賬務(wù) 借:銀行存款2500 貸:應(yīng)收賬款—xx 2500 現(xiàn)在11月了,應(yīng)收賬款明細(xì)賬余額為貸方2500 我應(yīng)該怎么調(diào)平呢?9月有發(fā)出貨品,也銀行收到款,就是沒(méi)開(kāi)票
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2019-12-02
支付生產(chǎn)設(shè)備定金,借:應(yīng)付賬款,還是預(yù)付賬款?貸:銀行存款?
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2018-05-02
老師,之前有一筆購(gòu)買(mǎi)原材老的預(yù)付款,當(dāng)月沒(méi)有確認(rèn)收入,所以沒(méi)有做原材老暫估入庫(kù),只做了,借預(yù)付賬款,袋,銀行存款 這月我們確認(rèn)收入要怎樣處理
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2019-10-14
外購(gòu)電力、天然氣等動(dòng)力,借方:用應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款都可以吧,貸:銀行存款
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2020-01-09
老師,我預(yù)付材料款時(shí),是借,預(yù)付賬款,貸銀行存款,如果材料到了,我再補(bǔ)付清余款,我是借原材料,貸預(yù)付,貸銀存,對(duì)嗎
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2019-07-15
以前的代賬銀行存款從來(lái)不平,報(bào)表上經(jīng)常出現(xiàn)銀行存款負(fù)數(shù);已結(jié)清的應(yīng)付賬款都還掛在賬上。不知道怎么處理?因?yàn)槔习遄约浩綍r(shí)也用個(gè)人賬戶(hù)支付貨款
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2019-07-04
是代賬的,之前應(yīng)付賬款是1萬(wàn),上個(gè)月看到付款水單老板付了1.2萬(wàn)元,做賬的時(shí)候直接做的是借應(yīng)付賬款1.2萬(wàn),貸銀行存款1.2萬(wàn),在生成報(bào)表的時(shí)候多出來(lái)的0.2萬(wàn)就是成了預(yù)付賬款了,接下來(lái)怎么處理這個(gè)預(yù)付了?
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2017-03-23
老師,退客戶(hù)貨款的會(huì)計(jì)處理怎么做?借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款,對(duì)嗎?
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2016-07-13
A公司以人民幣作為記賬本位幣,其外幣交易采用交易日的即期匯率折算,按月計(jì)算匯兌損益。甲公司在A(yíng)銀行開(kāi)設(shè)有歐元賬戶(hù)。2019年5月31日,甲公司的銀行存款外幣賬戶(hù)余額(歐元):700 000歐,銀行存款人民幣賬戶(hù)余額(人民幣元):7 000 000元。5月31日銀行存款和應(yīng)收賬款項(xiàng)目的即期匯率均為9.5。2020年5月,甲公司發(fā)生的有關(guān)外幣交易或事項(xiàng)如下:(1)5月5日,以人民幣向A銀行買(mǎi)入100 000歐元。當(dāng)日即期匯率為1歐元=9.6人民幣元,當(dāng)日A銀行歐元的賣(mài)出價(jià)為1歐元=9.7人民幣。(2)5月25日,應(yīng)收賬款150 000歐元收到,款項(xiàng)已存入銀行。 當(dāng)日即期匯率為1歐元=9.5人民幣。該應(yīng)收賬款系4月份出口銷(xiāo)售給B單位發(fā)生的。(3)5月30日即期匯率為1歐元=9.6人民幣元。
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2021-06-27
收政府拆遷補(bǔ)償款借銀行存款 貸專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款,這個(gè)專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款可以沖銷(xiāo)土地成本嗎,如何核銷(xiāo)專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款
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2018-10-09
你好,老師請(qǐng)問(wèn)不是說(shuō)不能按照合同做賬嗎?那我們和別的公司簽訂了一個(gè)合同,總價(jià)款27萬(wàn),首付款3萬(wàn),我到底是應(yīng)該做,借預(yù)付賬款3萬(wàn)貸銀行存款3萬(wàn),還是應(yīng)該做預(yù)付賬款3萬(wàn)應(yīng)付賬款24萬(wàn)呢?
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2019-11-04
給了預(yù)付款,暫估入賬了,現(xiàn)在怎么沖減 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 然后暫估入賬了 借:庫(kù)存商品 貸:預(yù)付賬款 現(xiàn)在怎么沖減
1/4910
2020-05-14
老師,收到預(yù)收款 借銀行存款 貸預(yù)收賬款,為什么 還要做筆結(jié)轉(zhuǎn) 借預(yù)收賬款貸 應(yīng)收賬款
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2020-01-07
這張匯票背書(shū)轉(zhuǎn)讓給別人了,收到匯票時(shí)是不是借:銀行存款--銀行匯票,貸:應(yīng)收賬款,背書(shū)轉(zhuǎn)讓時(shí)借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款--銀行匯票
1/1230
2019-12-25
銀行付款回單里為啥是借方銀行存款,貸應(yīng)收賬款 而不是貸應(yīng)付賬款
1/2176
2020-12-28
怎么分辨應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款的呢?借方銀行存款貸怎么分辨是應(yīng)收賬款還是預(yù)收賬款呢?
1/508
2023-10-17
有一筆出金,我是這樣做的,借應(yīng)付賬款500萬(wàn),貸銀行存款500.后來(lái)我發(fā)現(xiàn)對(duì)方公司往來(lái)賬之前走的都是應(yīng)付賬款,我就把借方應(yīng)付賬款500萬(wàn)改為應(yīng)收賬款500萬(wàn),有錯(cuò)嗎老師
1/705
2022-01-15
老師你看一下,這是11月份老板發(fā)的工資給員工(發(fā)的是10月份的工資) 我應(yīng)該還要在做一個(gè)借其他應(yīng)付款貸銀行存款。把這筆錢(qián)還給老板 但這筆分錄我要做到12月份去,因?yàn)榻裉焖趴吹竭@個(gè)錢(qián)沒(méi)還給他。所以我今天就要把這筆錢(qián)轉(zhuǎn)給老板。。。 可是這樣做,11月份會(huì)不會(huì)受影響。而且我目前做的這個(gè)分錄沒(méi)有計(jì)算繳個(gè)稅的。
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2020-12-24
請(qǐng)問(wèn),老總個(gè)人發(fā)部分員工的工資,做的借其他應(yīng)付款--老總-某人工資2000,貸:銀行存款2000,現(xiàn)在老總要結(jié)算5000元,扣除2000元的工資,實(shí)際支付3000元,要怎么做分錄?
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2021-10-08