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小規(guī)模納稅人自開普票,款未收,分錄 借:應(yīng)收賬款一xX 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅一銷項(xiàng)稅額 對(duì)嗎? 這里稅繳費(fèi)嗎?
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2020-04-16
從保險(xiǎn)公司收到賠償款5萬元,該賠償款尚未收到,應(yīng)該如何入賬?
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2019-05-15
銷售產(chǎn)品40萬,收到20萬存入銀行,其余暫未收到,會(huì)計(jì)分錄怎么寫
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2019-06-20
發(fā)現(xiàn)2015年一個(gè)單位的預(yù)收款未沖,但是已確認(rèn)收入2016年如何調(diào)整
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2016-02-29
年末未收到行政撥繳工會(huì)經(jīng)費(fèi)收入應(yīng)該如何進(jìn)行賬務(wù)處理計(jì)賬
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2022-01-12
這月不是改稅率么,然后有16%未開的發(fā)票,想在三月份報(bào)上未開票收入,那做賬時(shí)怎么處理,這部分收入也在本月,轉(zhuǎn)成本么,有關(guān)會(huì)計(jì)分錄怎么寫,報(bào)稅時(shí)又是怎樣,還有以后實(shí)際開具的時(shí)候做賬報(bào)稅是怎么處理,詳細(xì)解答一下吧,
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2019-04-03
發(fā)現(xiàn)2015年一個(gè)單位的預(yù)收款未沖,但是已確認(rèn)收入2016年如何調(diào)整
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2016-03-01
貨已發(fā)款未到,老板不讓確認(rèn)收入又要給收貨人掛賬,分錄怎么做?
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2017-03-29
你好,銷售(營(yíng)業(yè))收入不是:銷售貨物收入、提供勞務(wù)收入、租金收入、特許權(quán)使用費(fèi)收入及逾期未退包裝物押金嘛,為何有高頻考點(diǎn)題庫(kù)里的綜合題里把其他業(yè)務(wù)收入也算在內(nèi)
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2019-08-20
結(jié)轉(zhuǎn)收入的分錄是什么呢?未結(jié)轉(zhuǎn)收入而少繳納增值稅怎么理解呢?不懂請(qǐng)老師解釋
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2019-12-24
金蝶軟件做賬,在期未對(duì)賬時(shí)出現(xiàn),原材料倉(cāng)庫(kù)本期收入大于總賬收入,不知什么原因
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2020-03-12
老師,比如我1月增值稅申報(bào)表申報(bào)了1000元未開票收入,稅額為16元,2月發(fā)票開具了,申報(bào)時(shí)可不可以用紅字填寫在未開具發(fā)票欄中?另外還是在1月作賬務(wù)處理還是2月?
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2018-11-18
老師 按圖中那樣的開票模式。我收到美團(tuán)打款100(本應(yīng)打款120)收到傭金發(fā)票20 付景區(qū)票款85 收到景區(qū)發(fā)票85 然后確認(rèn)未開票收入120 我們是小規(guī)模納稅人實(shí)行差額征收 那我的增值稅是怎么繳納?
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2019-06-15
老師,請(qǐng)問我們4月份未確認(rèn)收入做多了,10月份沖紅了,收入沖紅了,成本也要紅沖嗎?
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2020-01-06
其他收入、其他支出、未分配收益、收益分配之間的關(guān)系,如何在報(bào)表中體現(xiàn)呢?
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2020-06-13
老師,您好,請(qǐng)教一下啊,小規(guī)模上年度確認(rèn)的收入和增值稅(未達(dá)到起征點(diǎn)已轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入)本年度發(fā)生了退款,賬務(wù)處理應(yīng)該怎么辦?是把收入和營(yíng)業(yè)外收入全部?jī)r(jià)款一起用以前年度損益調(diào)整科目結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)中嗎?
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2022-10-09
三月份未調(diào)整稅率之前欠客戶的發(fā)票這個(gè)月給客戶開了,客戶是用來退稅的,不要16稅率的票了,要13稅率的票,我開給他了,三月份已按16稅率的收入已做了無票收入入賬,我這個(gè)月入賬還可以紅沖的吧?多出來的收入和少的稅費(fèi)是不是得做平了?多的收入結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里面,少的稅是不是做營(yíng)業(yè)外收入呢?
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2019-07-30
請(qǐng)問老師這種增值稅普通發(fā)票油票我用軟件查詢到未報(bào)銷!這種普票收到發(fā)票后入賬就好還是需要網(wǎng)上做什么認(rèn)證嗎
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2020-06-29
3月份之前的已經(jīng)做了未開票收入,后期我該如何開票,應(yīng)該不用進(jìn)項(xiàng)票,只有有空白的專票就可以開出吧??!是這樣理解的嗎?
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2019-04-24
1、如果本月發(fā)票為9萬以下,則免交增值稅,其賬務(wù)處理如下: 借:庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 2、結(jié)轉(zhuǎn)9萬以下免稅稅金時(shí),會(huì)計(jì)分錄如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入—減免稅款 把減免的稅款計(jì)入營(yíng)業(yè)外即可,對(duì)于小規(guī)模納稅人而言,最常見就是增值稅減免,比如: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅—未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅—未交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入 這個(gè)是對(duì)的嗎老師 分錄
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2023-04-11