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1月份找稅務(wù)局代開10萬增值稅專用發(fā)票,也交了增值稅,2,3月未發(fā)生業(yè)務(wù),季度申報時已交增值稅是不是應(yīng)該免稅?
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2019-03-24
學(xué)員:我們建筑行業(yè),四川那個項目開票預(yù)繳了增值稅和附加稅,增值稅我本來10萬,那邊預(yù)繳了2萬,我這邊只交8萬,分錄怎么平 老師:1. 增值稅: 借:應(yīng)交稅費-增值稅 10萬 貸:預(yù)交稅費-增值稅 2萬 貸:應(yīng)交稅費-增值稅 8萬 2. 附加稅: 借:應(yīng)交稅費-附加稅 貸:預(yù)交稅費-附加稅 @溫佳如(溫老師) 學(xué)員:我把明細(xì)分開了 里面明細(xì)有余額
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2023-04-27
4、某企業(yè)應(yīng)交稅費科目及其編碼如下: 科 目 編 碼 科 目 名 稱 2221 應(yīng)交稅費 222101 應(yīng)交增值稅 22210101 進項稅額 22210102 已交稅金 22210103 轉(zhuǎn)出未交增值稅 222102 應(yīng)交所得稅 22210201 企業(yè)所得稅 22210202 個人所得稅 222103 應(yīng)交其他費用 22210301 教育費附加 22210303 工會經(jīng)費 以上科目編碼中,哪些是明細(xì)科目編碼?系統(tǒng)正常運行后,若要刪除222101科目編碼,有什么條件?能直接增加22210401科目嗎?為什么?
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2023-06-18
應(yīng)交增值稅下面的三級科目,(進項稅額,銷項稅額,減免稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,進項稅額轉(zhuǎn)出),年底要將余額結(jié)平嗎?二級科目應(yīng)交增值稅是沒有余額的了
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2019-01-05
老師您好: 上個月開了一張增值稅發(fā)票,總金額是65229.1元,其中稅費是3106.15元。然后網(wǎng)上增值稅報稅的時候稅款已繳納,本來開出發(fā)票后應(yīng)該馬上做一筆分錄: 借:預(yù)收賬款 65229.1 貸:主營業(yè)務(wù)收入 62122.95 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)3106.15 但忘記做了。所以本月想補做收入 想問一下本月的分錄是不是 借:預(yù)收賬款 65229.1 貸:主營業(yè)務(wù)收入 62122.95 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)3106.15
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2019-09-12
30.某企業(yè)應(yīng)交稅費科目及其編碼如下: 科目編碼 科目名稱 2221 應(yīng)交稅費 222101 應(yīng)交增值稅 立身以立學(xué)為先,立學(xué)以讀書為本. 22210101 進項稅額 22210102 已交稅金 22210103 轉(zhuǎn)出未交增值稅 222102 應(yīng)交所得稅 22210201 企業(yè)所得稅 22210202 個人所得稅 222103 應(yīng)交其他費用 22210301 教育費附加 22210303 工會經(jīng)費 以上科目編碼中,那些是控制行科目編碼?那些是明細(xì)科目編碼?系統(tǒng)正常運行后,若需要刪除22101科目編碼,有什么條件? 能直接正佳22210401科目嗎? 為什么?
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2024-06-24
你好老師,一般納稅人月末,銷項和進項是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的?增值稅銷項稅額,增值稅進項稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,未交增值稅這四個到底是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的?凌亂了
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2016-11-11
老師 我的銷項稅額是正的 進項稅額是負(fù)的 轉(zhuǎn)出未交增值稅是負(fù)的 未交增值稅是正的 要怎么填增值稅納稅申報表
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2020-06-18
老師,購進產(chǎn)生應(yīng)交增值稅進項稅額 銷售產(chǎn)生應(yīng)交增值稅銷項稅額,這個要怎么轉(zhuǎn)出?。坷U納增值稅時分錄要怎么做
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2022-01-07
小規(guī)模納稅人之前按月計提的應(yīng)交增值稅,季度申報的時候?qū)儆谛∥⑵髽I(yè)增值稅稅收優(yōu)惠,增值稅不用交了,賬怎么做?
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2019-05-07
公司當(dāng)月交的上個月的增值稅,為什么教育費及城建稅是按上上個月增值稅計算的,而不是用上個月增值稅計算交納?
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2017-06-10
老師,公司是小規(guī)模納稅人,一個季度收入達到45萬元,開具的增值稅專用發(fā)票是按3%交增值稅還是減按1%交增值稅
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2021-08-07
你好!請問小規(guī)模納稅人增值稅銷項稅額怎么結(jié)轉(zhuǎn)?每月月末都把銷項稅轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅再轉(zhuǎn)未交增值稅行不行?
1/2449
2019-11-18
報稅系統(tǒng)增值稅申報表期末留抵額是500,公司賬上期末應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)科目余額是550,這個賬怎么調(diào)???
1/1122
2017-11-17
老師,那我月末預(yù)繳增值稅有借方余額,如何結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)繳增值稅借方余額? 交的時候是借:應(yīng)交稅費-預(yù)繳增值稅 貸:銀行存款
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2019-05-30
老師你好,我們上個月的期末留抵稅額為27598.90元,然后這個月呢銷項稅額為2949.58元,本月沒有進項票,那么我這個月只做這樣的會計分錄,借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—銷項稅額2949.58,貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅2949.58,這樣可以嗎?
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2018-10-19
例8月車間工人的保險1060元(其中稅額是60元),當(dāng)月進項稅1000元(包括認(rèn)證的保險發(fā)票在內(nèi)),銷項稅1300元,福利費不得抵扣,進項稅額轉(zhuǎn)出需次月申報轉(zhuǎn)出,那么月未與下月初的賬務(wù)如何處理?8月底我的賬務(wù)處理如下:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -轉(zhuǎn)出未交增值稅 360 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 360下月初: 借: 制造費用-福利費 60 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出60借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 360 貸:銀行存款 360老師這樣處理對嗎?
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2017-10-21
老師您好 我錄一家一般納稅人的期初,明細(xì)賬上:應(yīng)交稅費是-7074.01,(應(yīng)交增值稅貸-7112.61,進項稅額借22089.13,轉(zhuǎn)出未交增值稅借1773.54,銷項稅額16750.06,應(yīng)交印花稅貸38.6),為什么我按這個錄完的資產(chǎn)負(fù)債表和交接回來的不一樣,因為這個差別現(xiàn)在資產(chǎn)總計就不一樣了,我這樣是不是不對呢?要怎么改呢?
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2022-04-06
為什么這兩個公式不一樣?應(yīng)交增值稅=(關(guān)稅完稅價格?關(guān)稅?消費稅)??增值稅稅率 應(yīng)交增值稅=(關(guān)稅完稅價格?關(guān)稅)\\(1-消費稅稅率)??增值稅稅率
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2022-03-02
賬上應(yīng)交增值稅:17555.33,可是填增值稅報表是18168.70,相差-613.37是7月份時收到廣告費發(fā)票未認(rèn)證,本月8月認(rèn)證抵扣的,怎樣填增值稅報表和賬上應(yīng)交增值稅一致?
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2018-09-10
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