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老師,你好,小規(guī)模納稅人季度開票不超30萬(wàn),但是代開了60000多的專票,繳納增值稅1850.33,請(qǐng)問(wèn)減免的地方教育費(fèi)附加的減免性質(zhì)代碼選什么
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2020-04-18
老師您好,我有問(wèn)題請(qǐng)教,關(guān)于需要轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入的減免稅金,都有那些情況呀?我知道的有小規(guī)模納稅人季不含稅收入不超30萬(wàn)元的增值稅,超過(guò)30萬(wàn)要交的地稅減半部分;一般納稅人月收入不超10萬(wàn),免的教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加;其他的還有哪些呢?
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2019-07-12
你好,老師,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中有做優(yōu)惠活動(dòng),我做的分錄是 借:銷售費(fèi)用103:貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅3 借:稅金及附加0.36 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 教育費(fèi)附加 地方教育費(fèi)附加0.36 因季度增值稅免稅,我已經(jīng)把增值稅和附加稅的轉(zhuǎn)入到營(yíng)業(yè)外收入中 ,借:營(yíng)業(yè)外收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi),,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我當(dāng)初不應(yīng)該把優(yōu)惠活動(dòng)部分計(jì)入到銷售費(fèi)用,應(yīng)該按實(shí)際收到凈額計(jì)收入,現(xiàn)在需要沖銷這部分,我需要怎么調(diào)整?
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2019-08-07
增值稅附加稅是12%還是12.5%,12%一般是指附加稅種,包含城建稅(設(shè)區(qū)市7%)、教育費(fèi)附加(3%),地方教育費(fèi)附加(2%)。為什么有的人說(shuō)是12.5%
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2022-05-30
老師,我們公司賣樹,去地稅局給對(duì)方開發(fā)票,取得兩張完稅證明,第一張是教育費(fèi)附加13.28元、城市維護(hù)建設(shè)稅22.13元、地方教育費(fèi)附加8.85地方水利建設(shè)基金4.43元;第二張是寫著稅種:增值稅(商業(yè)3%)442.6元。第一張是根據(jù)第二張算出來(lái)的,那老師這兩張我該怎樣做賬務(wù)處理呢?
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2015-12-24
 2016年1月29日,《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于擴(kuò)大有關(guān)政府性基金免征范圍的通知》(財(cái)稅〔2016〕12號(hào))第一條規(guī)定,將免征教育費(fèi)附加、地方教育附加、水利建設(shè)基金的范圍,由現(xiàn)行按月納稅的月銷售額或營(yíng)業(yè)額不超過(guò)3萬(wàn)元(按季度納稅的季度銷售額或營(yíng)業(yè)額不超過(guò)9萬(wàn)元)的繳納義務(wù)人,擴(kuò)大到按月納稅的月銷售額或營(yíng)業(yè)額不超過(guò)10萬(wàn)元(按季度納稅的季度銷售額或營(yíng)業(yè)額不超過(guò)30萬(wàn)元)的繳納義務(wù)人。我們公司增值稅是按月繳納。地稅是按季度繳納,那我們公司的計(jì)稅依據(jù)是按月的10萬(wàn)還是按季度的30萬(wàn)呢?
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2017-02-14
老師,我們是小規(guī)模納稅人,季度申報(bào),稅務(wù)局代開專票,當(dāng)時(shí)扣了增值稅和城市建設(shè)稅,如果季度超過(guò)30萬(wàn),是不是還得補(bǔ)交教育費(fèi)及地方教育費(fèi)附加?
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2019-08-22
我們是咨詢公司(小規(guī)模納稅人),本季度公司自己用稅控盤開具專票(非稅局代開)的不含稅收入是16368.94元,增值稅491.07元。抵減了280元的稅控設(shè)備維護(hù)費(fèi),應(yīng)交增值稅211.07元,城建稅14.77,教育費(fèi)附加6.33元,地方教育費(fèi)附加4.22元。這幾項(xiàng)附加稅哪個(gè)不用交呢?
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2018-07-11
小規(guī)模納稅人季度銷售額未超過(guò)45萬(wàn)元免征增值稅 2021年4月1日實(shí)行 ,如果二季度的收入低于45元高于30萬(wàn),增值稅實(shí)為4900元,免征后金額為0。相對(duì)應(yīng)的城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加按什么基數(shù)進(jìn)行計(jì)算?
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2021-07-05
11、現(xiàn)有一張A公司完稅憑證上標(biāo)明:城市維護(hù)建設(shè)稅35 元,教育費(fèi)附加15元,地方教育費(fèi)附加7.5元,用銀行存款支付稅金,請(qǐng)寫出計(jì)提和繳納稅金對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄
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2021-09-01
城建稅和教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加,對(duì)于小規(guī)模納稅人和一般納稅人有什么優(yōu)惠政策。麻煩詳細(xì)說(shuō)一下。還有印花稅
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2022-01-05
A市某機(jī)械廠為增值稅一般納稅人, 2020年3月因企業(yè)搬遷將原廠房出售,相關(guān)資料如下: (1)該廠房于2004年3月購(gòu)進(jìn),會(huì)計(jì)賬簿記載的該廠房入賬的固定資產(chǎn)原價(jià)為1600萬(wàn)元,賬面凈值320萬(wàn)元。搬遷過(guò)程中該廠房購(gòu)進(jìn)發(fā)票丟失,該廠提供的當(dāng)年繳納契稅的完稅憑證, 記載契稅的計(jì)稅金額為1560萬(wàn)元,繳納契稅46.8萬(wàn)元。 (2)轉(zhuǎn)讓廠房取得含稅收入3100萬(wàn)元。該機(jī)械廠選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅。 (3)轉(zhuǎn)讓廠房時(shí)評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)定的重置成本價(jià)為3800萬(wàn)元,該廠房4成新。 要求:根據(jù)上述資料。請(qǐng)回答下列問(wèn)題: 66、該機(jī)械廠轉(zhuǎn)讓廠房計(jì)算土地增值稅時(shí)準(zhǔn)予扣除的轉(zhuǎn)讓環(huán)節(jié)的稅金為( ) 萬(wàn)元(不考 慮印花稅、地方教育費(fèi)附加)。 7.33 1.39 7.7 54.13 為什么不算契稅?不是能夠提供契稅完稅證明的,可以扣除契稅嗎?
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2021-11-03
#提問(wèn)# 之前的財(cái)務(wù)把應(yīng)交的各項(xiàng)附加稅,計(jì)提的時(shí)候,有計(jì)提到各項(xiàng)費(fèi)用里,在繳納時(shí)只沖減了城市維護(hù)建設(shè)稅,其他兩個(gè)沒有沖減,我能在今年做一個(gè)分錄調(diào)整過(guò)來(lái)把明細(xì)賬做平嗎?(摘要 調(diào)整科目 借: 應(yīng)交稅費(fèi)–城市維護(hù)建設(shè)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi) –教育費(fèi)附加 和地方教育費(fèi)附加 是這樣嗎)
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2019-12-17
請(qǐng)問(wèn)房地產(chǎn)公司一般納稅人處于預(yù)繳稅款3個(gè)點(diǎn)增值稅介段,1.2.3月開票分別24895282,6225326,6490000萬(wàn)元,開的普通發(fā)票的零稅率發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)可以享受減免教育費(fèi)附加和地方教育附加費(fèi)嗎?國(guó)稅說(shuō)要退附加稅給我。
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2020-06-15
小規(guī)模納稅人,季度收入低于45萬(wàn)是免征增值稅 增值稅免征了,兩費(fèi)(教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加)自然就是免征的 。對(duì)嗎
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2021-12-09
我想問(wèn)一個(gè)問(wèn)題,我平時(shí)沒有計(jì)提,我做教育費(fèi)附加、地方教育附加。。。之類的稅金,我直接這樣做分錄有問(wèn)題嗎?借:主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加-教育費(fèi)附加,貸:銀行存款 這樣會(huì)對(duì)報(bào)表有影響嗎?
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2019-04-13
公司是小規(guī)模納稅人,2018年12月我沒注意有優(yōu)惠政策,季度銷售額未達(dá)到9萬(wàn)免增值稅,所以當(dāng)時(shí)在增值稅的基礎(chǔ)上計(jì)提了稅金及附加(實(shí)際不用繳納),2019年1月我該怎么沖減呢?金額不大,城建稅+教育費(fèi)附加+地方教育費(fèi)附加=100多塊錢
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2019-01-15
一般納稅人和小規(guī)模納稅人的月收入低于10萬(wàn)元不交教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加對(duì)嗎
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2016-07-14
老師,本月銷售貨物產(chǎn)生增值稅為:55202.14元,但上月有進(jìn)項(xiàng)稅額的抵扣121495.66元,所以本月不要交增值稅,那么要交城市維護(hù)建設(shè)稅及教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加嗎?謝謝!
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2019-09-09
小微,季報(bào),每月開票金額不超10萬(wàn),免收教育費(fèi)及地方教育費(fèi)附加(適用于增值稅普通發(fā)票)。,是這樣嗎
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2017-07-25