老師,請(qǐng)問應(yīng)收賬款貸方余額,是不是代表企業(yè)未確認(rèn)收入的金額?
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2019-09-22
公司是建筑公司在2018年是核定征收,在2018年12月巳申報(bào)了未開票收入。2019年改為查帳征收,2019年1、2月開票收入分別又申報(bào)了增值稅后又繳了稅?,F(xiàn)在可以將2019年的增值稅調(diào)入2018年12月里嗎?做異常申報(bào)可以嗎?
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2019-04-11
某企業(yè)2019年2月28日銀行存款日記賬余額為70500元,銀行轉(zhuǎn)來的對(duì)賬單余額為127500元,經(jīng)過逐筆校對(duì),發(fā)現(xiàn)以下未達(dá)賬項(xiàng)。
1、企業(yè)送存轉(zhuǎn)賬支票60000元,并已登記銀行存款增加,但銀行尚未記賬.。
2、企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票45000元,但持票單位尚未到銀行辦理轉(zhuǎn)賬,銀行尚未記賬..
3、企業(yè)銀行代收基企業(yè)購(gòu)貨款75000元。銀行已收要登記入賬,但企業(yè)尚未收到收款通知。.
4、銀行代企業(yè)支付水電費(fèi)3000元,銀行已登記企業(yè)銀行存款減少。但企業(yè)尚未收到銀行付款通知。尚未記賬。
編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表
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2022-10-17
個(gè)人所得稅APP出現(xiàn)本人從未在該公司任職,從未收到過該公司的收入,疑似個(gè)人信息被盜用的投訴怎么回事
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2022-03-22
收到對(duì)方開出設(shè)計(jì)費(fèi)20萬專票,專票已認(rèn)證,無收入,設(shè)計(jì)費(fèi)還未付:1:借:應(yīng)收票據(jù)20萬
貸:應(yīng)付帳款20萬
2:借:開發(fā)成本20萬
貨:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)〉20 對(duì)嗎
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2016-12-26
請(qǐng)問老師 原來的稅控盤換成UKEY 還有未開具的普票 如何將原來未開具的發(fā)票讀入新的UKEY
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2021-03-15
老師,我是小規(guī)模納稅人,我公司是洗衣業(yè)務(wù)和后勤服務(wù)的。在學(xué)校也有業(yè)務(wù),學(xué)生充值洗衣卡等收入。什么時(shí)候要確認(rèn)收入納稅申報(bào)?我把預(yù)收學(xué)生的全做進(jìn)無票收入了,現(xiàn)在累計(jì)12個(gè)月快超500萬了,我想紅沖未開票收入,做紅沖分錄,然后開票額度就多出來一點(diǎn),可行嗎?
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2024-01-24
其他業(yè)務(wù)收入沒有收到發(fā)票怎么入賬呢
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2018-09-28
老師 按圖中那樣的開票模式。我收到美團(tuán)打款100(本應(yīng)打款120)收到傭金發(fā)票20 付景區(qū)票款85 收到景區(qū)發(fā)票85 然后確認(rèn)未開票收入120 我們是小規(guī)模納稅人實(shí)行差額征收 那我的增值稅是怎么繳納?
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2019-06-15
老師,無票收入怎么入賬,無票收入是合理的收入嗎?
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2017-10-16
小規(guī)模納稅人自開普票,款未收,分錄
借:應(yīng)收賬款一xX
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)一增值稅一銷項(xiàng)稅額
對(duì)嗎?
這里稅繳費(fèi)嗎?
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2020-04-16
老師,比如我1月增值稅申報(bào)表申報(bào)了1000元未開票收入,稅額為16元,2月發(fā)票開具了,申報(bào)時(shí)可不可以用紅字填寫在未開具發(fā)票欄中?另外還是在1月作賬務(wù)處理還是2月?
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2018-11-18
2019原會(huì)計(jì)收房租費(fèi)開3%發(fā)票借,預(yù)收賬款24000元,貸,其他業(yè)務(wù)收入,,今年6月開3%紅票,票借,預(yù)收賬款一24000元貸,其他業(yè)務(wù)收入一24000元,重開5%發(fā)票,借預(yù)收賬款24000元,貸,應(yīng)交稅費(fèi)\\\\增值稅1142元,其他業(yè)務(wù)務(wù)收入22858元,同時(shí)由于季度未到30萬收入減免增值稅。,借,應(yīng)交稅費(fèi)\\\\增值稅1142元,貸,營(yíng)業(yè)外收入1142元,此分錄正確嗎,本季度增值稅怎么申請(qǐng)???
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2020-07-12
老師 發(fā)票抵扣聯(lián)未認(rèn)證 但報(bào)銷了 要入賬 可以入賬嗎?入賬的話怎么入?
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2015-10-14
上月已申報(bào)未開票收入:借-應(yīng)收賬款abcd四公司共60萬,貸-主營(yíng)收入53.1萬貸-增值稅6.9萬
本月產(chǎn)值100萬,票開80萬其中為上月補(bǔ)開30萬
一、問報(bào)稅時(shí):報(bào)開票80萬未開票20萬?這樣對(duì)嗎
二、這個(gè)月賬分錄該怎么寫?要先充紅上月那個(gè)么充紅金額寫-30萬?補(bǔ)開30萬,然后做分錄已開票50萬+未開票50萬?與報(bào)稅時(shí)申報(bào)的就同了?分錄分錄,請(qǐng)大師詳解指教具體怎么寫,謝謝
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2020-03-28
2019年8月31日,某銀行存款日記賬余額為176500元,銀行對(duì)賬單余額為197500元,經(jīng)核對(duì),發(fā)現(xiàn)的未達(dá)賬項(xiàng)及錯(cuò)誤記賬情況如下:
1.委托銀行收款,金額5000元,銀行已收妥入賬,但企業(yè)尚未收到收款通知。
2.銀行代扣電話費(fèi)1000元,銀行已付,企業(yè)未付。
3.送存轉(zhuǎn)賬支票4000元,企業(yè)已收,銀行未收。
4.支付材料款,開出轉(zhuǎn)賬支票21000元,企業(yè)已付,銀行未付。
要求:根據(jù)上述資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表
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2022-06-15
2019年8月31日,某銀行存款日記賬余額為176500元,銀行對(duì)賬單余額為197500元,經(jīng)核對(duì),發(fā)現(xiàn)的未達(dá)賬項(xiàng)及錯(cuò)誤記賬情況如下:
(1)委托銀行收款,金額5000元, 銀行已收妥入賬,但企業(yè)尚未收到收款通知。
(2)銀行代扣電話費(fèi)1000元,銀行已付,企業(yè)未付。
(3)送存轉(zhuǎn)賬支票4000元,企業(yè)已收,銀行未收。
(4)支付材料款,開出轉(zhuǎn)賬支票21000元,企業(yè)已付,銀行未付。
要求:根據(jù)上述資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表
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2020-07-06
2019年8月31日,某銀行存款日記賬余額為176500元,銀行對(duì)賬單余額為197500元,
經(jīng)核對(duì),發(fā)現(xiàn)的未達(dá)賬項(xiàng)及錯(cuò)誤記賬情況如下:
(1)委托銀行收款,金額5000元,銀行已收妥入賬,但企業(yè)尚未收到收款通知。
(2)銀行代扣電話費(fèi)1000元,銀行已付,企業(yè)未付。
(3)送存轉(zhuǎn)賬支票4000元,企業(yè)已收,銀行未收。
(4)支付材料款,開出轉(zhuǎn)賬支票21000元,企業(yè)已付,銀行未付。
要求:根據(jù)上述資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表
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2022-06-15
2019年8月31日,某銀行存款日記賬余額為176500元,銀行對(duì)賬單余額為197500元,
經(jīng)核對(duì),發(fā)現(xiàn)的未達(dá)賬項(xiàng)及錯(cuò)誤記賬情況如下:
(1)委托銀行收款,金額5000元,銀行已收妥入賬,但企業(yè)尚未收到收款通知。
(2)銀行代扣電話費(fèi)1000元,銀行已付,企業(yè)未付。
(3)送存轉(zhuǎn)賬支票4000元,企業(yè)已收,銀行未收。
(4)支付材料款,開出轉(zhuǎn)賬支票21000元,企業(yè)已付,銀行未付。
要求:根據(jù)上述資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表
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2022-06-12
購(gòu)買設(shè)備19萬,付了5萬元,發(fā)票還未收到,如何做賬?付第二筆14萬,發(fā)票還未收到,如何做賬?收到發(fā)票后如何做賬?謝謝!麻煩分錄后面寫下具體金額
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2018-05-14
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