用銀行存款購買原材料5000元,款項尚未支付是權責發(fā)生制收入或費用還是收付實現制收入或費用
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2024-01-06
老師,紙皮收入收了52塊錢,稅費做賬怎么做?:
借:銀行存款 52
貸:其他業(yè)務收入52
應交稅費-未交增值稅?
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2023-10-06
想請教房地產預收收入,在填年報時銷售未完工產品的收入,是不是貸方累計數減去借方累計數呢
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2023-04-03
誤收多繳退完稅后,怎么在電子稅務局上開具收入退還書,或者怎么查看尚未銷號的收入退還書?
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2022-04-14
《2023年先進制造業(yè)企業(yè)增值稅加計抵減政策申報表》
1、里面的全部銷售額是指營業(yè)收入還是主營業(yè)務收入?
2、如圖:填寫“生產并銷售產品名稱”時候“未開票銷售”需要填寫嗎?其他業(yè)務收入(個稅手續(xù)費返還收入、賣廢品收入)需要填寫嗎?
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2023-10-10
科目壞賬準備-應收賬款未加入資產負債表公式中
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2021-11-27
固定資產未提完折舊,有殘值,那賣的時候收入多少?
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2017-12-25
19年補提18年已計收入未計提的銷項稅,簡易計稅
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2020-01-08
小規(guī)模納稅人季度收入未超30萬,增值稅會計分錄
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2020-04-10
問下,有預收賬款是不是可以理解成有利潤未計入?
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2020-12-29
購買設備19萬,付了5萬元,發(fā)票還未收到,如何做賬?付第二筆14萬,發(fā)票還未收到,如何做賬?收到發(fā)票后如何做賬?謝謝!麻煩分錄后面寫下具體金額
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2018-05-14
銷售貨物已支付運費,但暫時沒有收到發(fā)票會計分錄;
銷售貨物時,未支付款項,也未收款項,但收進項專票,開銷項專票,會計分錄如何處理啊,怎么報稅呢。
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2021-06-04
2019原會計收房租費開3%發(fā)票借,預收賬款24000元,貸,其他業(yè)務收入,,今年6月開3%紅票,票借,預收賬款一24000元貸,其他業(yè)務收入一24000元,重開5%發(fā)票,借預收賬款24000元,貸,應交稅費\\增值稅1142元,其他業(yè)務務收入22858元,同時由于季度未到30萬收入減免增值稅。,借,應交稅費\\增值稅1142元,貸,營業(yè)外收入1142元,此分錄正確嗎,本季度增值稅怎么申請???
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2020-07-12
2019年8月31日,某銀行存款日記賬余額為176500元,銀行對賬單余額為197500元,經核對,發(fā)現的未達賬項及錯誤記賬情況如下:
1.委托銀行收款,金額5000元,銀行已收妥入賬,但企業(yè)尚未收到收款通知。
2.銀行代扣電話費1000元,銀行已付,企業(yè)未付。
3.送存轉賬支票4000元,企業(yè)已收,銀行未收。
4.支付材料款,開出轉賬支票21000元,企業(yè)已付,銀行未付。
要求:根據上述資料編制銀行存款余額調節(jié)表
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2022-06-15
2019年8月31日,某銀行存款日記賬余額為176500元,銀行對賬單余額為197500元,經核對,發(fā)現的未達賬項及錯誤記賬情況如下:
(1)委托銀行收款,金額5000元, 銀行已收妥入賬,但企業(yè)尚未收到收款通知。
(2)銀行代扣電話費1000元,銀行已付,企業(yè)未付。
(3)送存轉賬支票4000元,企業(yè)已收,銀行未收。
(4)支付材料款,開出轉賬支票21000元,企業(yè)已付,銀行未付。
要求:根據上述資料編制銀行存款余額調節(jié)表
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2020-07-06
老師好,小規(guī)模7-9月未超過30萬,應交稅費_應交增值稅總共1,695.69,其中普票稅額278.5,專票稅額1417.16,
轉出未交增值稅時, 借:應交稅費_應交增值稅_轉出未交增值稅 1695.69,貸:應交稅費_未交增值稅1695.69,那免征增值稅轉營業(yè)外收入時分錄怎么寫呢
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2020-11-04
老師 請問一下 發(fā)現去年銷售發(fā)票未入賬 ,(稅務系統里面可以查到這批發(fā)票 ),成本也沒有做 現在做匯算清繳應該怎么處理
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2022-05-17
老師您好,我去年年末確認了一筆收入,發(fā)票未開,稅金也未提,今年做賬的時候怎么提稅金?如果借:應收賬款 貸:應交增值稅的話應收賬款又增加了,老師能不能幫我解答一下,謝謝
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2020-03-24
老師,這兩道題為什么第一道按每年收到的分期確認收入,第二道要把本年收的和后兩年未收的一次性確認收入?
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2024-07-03
老師,我們公司分了內外帳,有部分無票的銷售在內賬里就沒有申報稅費,那么這部分未交的稅費可不可以做營業(yè)外收入貨其他業(yè)務收入,如不做收入,在內賬里該如何處理
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2021-12-05