購買設(shè)備19萬,付了5萬元,發(fā)票還未收到,如何做賬?付第二筆14萬,發(fā)票還未收到,如何做賬?收到發(fā)票后如何做賬?謝謝!麻煩分錄后面寫下具體金額
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2018-05-14
銷售貨物已支付運(yùn)費(fèi),但暫時(shí)沒有收到發(fā)票會(huì)計(jì)分錄;
銷售貨物時(shí),未支付款項(xiàng),也未收款項(xiàng),但收進(jìn)項(xiàng)專票,開銷項(xiàng)專票,會(huì)計(jì)分錄如何處理啊,怎么報(bào)稅呢。
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2021-06-04
科目壞賬準(zhǔn)備-應(yīng)收賬款未加入資產(chǎn)負(fù)債表公式中
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2021-11-27
固定資產(chǎn)未提完折舊,有殘值,那賣的時(shí)候收入多少?
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2017-12-25
19年補(bǔ)提18年已計(jì)收入未計(jì)提的銷項(xiàng)稅,簡易計(jì)稅
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2020-01-08
小規(guī)模納稅人季度收入未超30萬,增值稅會(huì)計(jì)分錄
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2020-04-10
問下,有預(yù)收賬款是不是可以理解成有利潤未計(jì)入?
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2020-12-29
2019年8月31日,某銀行存款日記賬余額為176500元,銀行對賬單余額為197500元,經(jīng)核對,發(fā)現(xiàn)的未達(dá)賬項(xiàng)及錯(cuò)誤記賬情況如下:
1.委托銀行收款,金額5000元,銀行已收妥入賬,但企業(yè)尚未收到收款通知。
2.銀行代扣電話費(fèi)1000元,銀行已付,企業(yè)未付。
3.送存轉(zhuǎn)賬支票4000元,企業(yè)已收,銀行未收。
4.支付材料款,開出轉(zhuǎn)賬支票21000元,企業(yè)已付,銀行未付。
要求:根據(jù)上述資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表
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2022-06-15
2019年8月31日,某銀行存款日記賬余額為176500元,銀行對賬單余額為197500元,經(jīng)核對,發(fā)現(xiàn)的未達(dá)賬項(xiàng)及錯(cuò)誤記賬情況如下:
(1)委托銀行收款,金額5000元, 銀行已收妥入賬,但企業(yè)尚未收到收款通知。
(2)銀行代扣電話費(fèi)1000元,銀行已付,企業(yè)未付。
(3)送存轉(zhuǎn)賬支票4000元,企業(yè)已收,銀行未收。
(4)支付材料款,開出轉(zhuǎn)賬支票21000元,企業(yè)已付,銀行未付。
要求:根據(jù)上述資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表
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2020-07-06
老師好,小規(guī)模7-9月未超過30萬,應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅總共1,695.69,其中普票稅額278.5,專票稅額1417.16,
轉(zhuǎn)出未交增值稅時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 1695.69,貸:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅1695.69,那免征增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入時(shí)分錄怎么寫呢
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2020-11-04
1、如果本月發(fā)票為9萬以下,則免交增值稅,其賬務(wù)處理如下:
借:庫存現(xiàn)金/銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
2、結(jié)轉(zhuǎn)9萬以下免稅稅金時(shí),會(huì)計(jì)分錄如下:
借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
貸:營業(yè)外收入—減免稅款
把減免的稅款計(jì)入營業(yè)外即可,對于小規(guī)模納稅人而言,最常見就是增值稅減免,比如:
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅—未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅—未交增值稅
貸:營業(yè)外收入 這個(gè)是對的嗎老師 分錄
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2023-04-11
購買的新發(fā)票未在購買當(dāng)月讀入怎么辦
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2016-05-10
4s配件入庫,求記帳憑證,發(fā)票未來,錢已付
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2017-03-04
進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證并抵扣 但未入賬該如何處理
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2019-01-08
運(yùn)費(fèi)發(fā)票未回來,為什么不能暫估入成本?
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2017-03-27
購買辦公用品發(fā)票已開款未付怎么入帳
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2016-04-14
2016年的12月份發(fā)票已抵扣未入賬怎么辦
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2017-04-17
進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證抵扣,但未入賬。怎么調(diào)整賬
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2020-02-11
商業(yè)公司,發(fā)票到先認(rèn)證,未入庫,會(huì)計(jì)分錄
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2018-07-25
客戶和我們只簽了廣告合同,合同期限一年,款項(xiàng)未付,但是我們給客戶開了全額發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄如何處理才能體現(xiàn)出我當(dāng)月的收入和未收以后月份的廣告費(fèi)
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2020-01-18
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