亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

公司前期收客戶預(yù)收款未入帳,現(xiàn)在要抵客戶的貨款,分錄怎么做?
1/679
2018-11-02
小規(guī)模10月收了1000收入分錄怎么做?未達(dá)起征點(diǎn)稅金又怎么做賬?
4/1276
2017-01-02
未收到房租收入,但是已經(jīng)繳納了增值稅等相關(guān)稅金怎么做分錄
1/879
2019-03-18
公司第一筆實(shí)收資本,股東實(shí)際未交錢,應(yīng)計(jì)入其他應(yīng)收款科目嗎
1/1380
2021-10-18
已經(jīng)支付了款項(xiàng),暫時(shí)沒有取得發(fā)票入賬 未取得費(fèi)用發(fā)票入什么科目
1/992
2021-09-17
用銀行存款購買原材料5000元,款項(xiàng)尚未支付是權(quán)責(zé)發(fā)生制收入或費(fèi)用還是收付實(shí)現(xiàn)制收入或費(fèi)用
1/163
2024-01-06
老師,紙皮收入收了52塊錢,稅費(fèi)做賬怎么做?: 借:銀行存款 52 貸:其他業(yè)務(wù)收入52 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?
4/291
2023-10-06
想請教房地產(chǎn)預(yù)收收入,在填年報(bào)時(shí)銷售未完工產(chǎn)品的收入,是不是貸方累計(jì)數(shù)減去借方累計(jì)數(shù)呢
1/335
2023-04-03
誤收多繳退完稅后,怎么在電子稅務(wù)局上開具收入退還書,或者怎么查看尚未銷號(hào)的收入退還書?
3/11595
2022-04-14
2019原會(huì)計(jì)收房租費(fèi)開3%發(fā)票借,預(yù)收賬款24000元,貸,其他業(yè)務(wù)收入,,今年6月開3%紅票,票借,預(yù)收賬款一24000元貸,其他業(yè)務(wù)收入一24000元,重開5%發(fā)票,借預(yù)收賬款24000元,貸,應(yīng)交稅費(fèi)\\增值稅1142元,其他業(yè)務(wù)務(wù)收入22858元,同時(shí)由于季度未到30萬收入減免增值稅。,借,應(yīng)交稅費(fèi)\\增值稅1142元,貸,營業(yè)外收入1142元,此分錄正確嗎,本季度增值稅怎么申請???
3/695
2020-07-12
客戶和我們只簽了廣告合同,合同期限一年,款項(xiàng)未付,但是我們給客戶開了全額發(fā)票,會(huì)計(jì)分錄如何處理才能體現(xiàn)出我當(dāng)月的收入和未收以后月份的廣告費(fèi)
3/1196
2020-01-18
請問之前開了2萬的發(fā)票,但只收到1萬的貨款,還有1萬未收到,這筆未收到的款項(xiàng)該怎么處理,掛壞賬嗎?
1/514
2022-10-19
購買設(shè)備19萬,付了5萬元,發(fā)票還未收到,如何做賬?付第二筆14萬,發(fā)票還未收到,如何做賬?收到發(fā)票后如何做賬?謝謝!麻煩分錄后面寫下具體金額
1/764
2018-05-14
銷售貨物已支付運(yùn)費(fèi),但暫時(shí)沒有收到發(fā)票會(huì)計(jì)分錄; 銷售貨物時(shí),未支付款項(xiàng),也未收款項(xiàng),但收進(jìn)項(xiàng)專票,開銷項(xiàng)專票,會(huì)計(jì)分錄如何處理啊,怎么報(bào)稅呢。
2/2877
2021-06-04
2019年8月31日,某銀行存款日記賬余額為176500元,銀行對(duì)賬單余額為197500元,經(jīng)核對(duì),發(fā)現(xiàn)的未達(dá)賬項(xiàng)及錯(cuò)誤記賬情況如下: 1.委托銀行收款,金額5000元,銀行已收妥入賬,但企業(yè)尚未收到收款通知。 2.銀行代扣電話費(fèi)1000元,銀行已付,企業(yè)未付。 3.送存轉(zhuǎn)賬支票4000元,企業(yè)已收,銀行未收。 4.支付材料款,開出轉(zhuǎn)賬支票21000元,企業(yè)已付,銀行未付。 要求:根據(jù)上述資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表
1/359
2022-06-15
2019年8月31日,某銀行存款日記賬余額為176500元,銀行對(duì)賬單余額為197500元,經(jīng)核對(duì),發(fā)現(xiàn)的未達(dá)賬項(xiàng)及錯(cuò)誤記賬情況如下: (1)委托銀行收款,金額5000元, 銀行已收妥入賬,但企業(yè)尚未收到收款通知。 (2)銀行代扣電話費(fèi)1000元,銀行已付,企業(yè)未付。 (3)送存轉(zhuǎn)賬支票4000元,企業(yè)已收,銀行未收。 (4)支付材料款,開出轉(zhuǎn)賬支票21000元,企業(yè)已付,銀行未付。 要求:根據(jù)上述資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表
1/885
2020-07-06
老師好,小規(guī)模7-9月未超過30萬,應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅總共1,695.69,其中普票稅額278.5,專票稅額1417.16, 轉(zhuǎn)出未交增值稅時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 1695.69,貸:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅1695.69,那免征增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入時(shí)分錄怎么寫呢
1/1109
2020-11-04
老師,我們公司分了內(nèi)外帳,有部分無票的銷售在內(nèi)賬里就沒有申報(bào)稅費(fèi),那么這部分未交的稅費(fèi)可不可以做營業(yè)外收入貨其他業(yè)務(wù)收入,如不做收入,在內(nèi)賬里該如何處理
1/608
2021-12-05
現(xiàn)有一集團(tuán)客戶,下屬子公司將未到期的應(yīng)收票據(jù)拿到集團(tuán)本部去貼現(xiàn),集團(tuán)本部在其中賺取貼現(xiàn)息,對(duì)于集團(tuán)本部此收入應(yīng)該沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用還是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入?
1/1072
2014-10-18
老師,這兩道題為什么第一道按每年收到的分期確認(rèn)收入,第二道要把本年收的和后兩年未收的一次性確認(rèn)收入?
6/17
2024-07-03