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小規(guī)模代開增值稅專票,在稅局交了增值稅,在季報(bào)時(shí)未超過30萬,是否用交附加稅?
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2019-04-13
抵減值稅應(yīng)納稅額時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(抵減稅款) 貸:管理費(fèi)用 這個(gè) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(抵減稅款),借方有余額,不用結(jié)平它嗎?
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2019-06-11
老師你好,我們上個(gè)月的期末留抵稅額為27598.90元,然后這個(gè)月呢銷項(xiàng)稅額為2949.58元,本月沒有進(jìn)項(xiàng)票,那么我這個(gè)月只做這樣的會(huì)計(jì)分錄,借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額2949.58,貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅2949.58,這樣可以嗎?
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2018-10-19
老師您好 我錄一家一般納稅人的期初,明細(xì)賬上:應(yīng)交稅費(fèi)是-7074.01,(應(yīng)交增值稅貸-7112.61,進(jìn)項(xiàng)稅額借22089.13,轉(zhuǎn)出未交增值稅借1773.54,銷項(xiàng)稅額16750.06,應(yīng)交印花稅貸38.6),為什么我按這個(gè)錄完的資產(chǎn)負(fù)債表和交接回來的不一樣,因?yàn)檫@個(gè)差別現(xiàn)在資產(chǎn)總計(jì)就不一樣了,我這樣是不是不對呢?要怎么改呢?
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2022-04-06
例8月車間工人的保險(xiǎn)1060元(其中稅額是60元),當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅1000元(包括認(rèn)證的保險(xiǎn)發(fā)票在內(nèi)),銷項(xiàng)稅1300元,福利費(fèi)不得抵扣,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出需次月申報(bào)轉(zhuǎn)出,那么月未與下月初的賬務(wù)如何處理?8月底我的賬務(wù)處理如下:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -轉(zhuǎn)出未交增值稅 360 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 360下月初: 借: 制造費(fèi)用-福利費(fèi) 60 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出60借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 360 貸:銀行存款 360老師這樣處理對嗎?
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2017-10-21
一般納稅人,到2019年底,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-免交稅額有借方余額840,現(xiàn)在要轉(zhuǎn)到未交增值稅里邊去把免交稅額結(jié)平,是用以前年度損益調(diào)整科目???還是現(xiàn)在直接 借 應(yīng)交稅費(fèi)-免交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-免交稅額?用以前年度損益調(diào)整科目分錄怎么寫呀?請教老師
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2020-07-07
小規(guī)模季度報(bào)稅,季度開票35萬,是要交35萬的增值稅還是說只要交5萬的增值稅?
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2019-01-27
老師??颇坑囝~表里怎么查交了多少增值稅,這個(gè)應(yīng)交增值稅里包括了進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)
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2022-01-16
老師好:請問有應(yīng)交增值稅稅費(fèi),但是利潤是虧損,怎還會(huì)有錢交增值稅?求指教謝謝!
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2021-04-19
單位是市政工程單位,沒有預(yù)交增值稅,本月申報(bào)里出現(xiàn)預(yù)交增值稅的申報(bào),用填嗎?
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2018-11-08
#提問#上期有留抵增值稅500元,本期應(yīng)交增值稅1500元,實(shí)際需交1000元,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
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2019-10-28
每一筆交易都要交稅,然后開增值稅票,,每個(gè)月用這個(gè)增值稅票報(bào)稅一次是這樣么?
1/1184
2018-09-19
給對方開具增值稅普通發(fā)票,記賬的時(shí)候,需要貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 嗎?
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2018-09-06
老師,房地產(chǎn)企業(yè)存在預(yù)收房款,涉及預(yù)交增值稅,請告知“預(yù)交增值稅”科目怎么使用?
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2023-08-01
甲公司為增值稅一般納稅人,2023年6月發(fā)生如下業(yè)務(wù),寫出相關(guān)業(yè)務(wù)分錄。 (1)2023年6月份,甲公司當(dāng)月發(fā)生銷項(xiàng)稅額合計(jì)65000元,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出合計(jì)4200元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)26000元。甲公司當(dāng)月實(shí)際交納增值稅稅款30000元。寫出交納當(dāng)月增值稅的分錄。 (2)2023年6月30日,甲公司將尚未交納的其余增值稅稅款13200元進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。寫出轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄。 (3)7月份,甲公司交納6月份未交增值稅13200元,寫出交納上月增值稅的分錄。
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2023-10-24
銷售活動(dòng)房是交增值稅還是交營業(yè)稅?
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2017-06-18
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,記哪方
1/2061
2020-04-21
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅現(xiàn)金流量放哪里
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2018-02-06
開專票除了交增值稅還需要交什么稅
1/290
2023-12-29
我交增值稅多交一分,怎樣寫會(huì)計(jì)分錄
1/2040
2016-11-15