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廣碩電子增值稅申報(bào)表填報(bào)時(shí),為什么沒(méi)有體現(xiàn)出口退稅的32500和進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出的10000元,直接用424927.35+5780-411672.88-4250=14784.47填報(bào)的,為什么和老師講的這個(gè)憑證有出入啊,下面在同學(xué)問(wèn)答中老師回復(fù)(會(huì)計(jì)學(xué)堂老師 : 你好,424927.35+32500+15780=473207.35 ,411672.88+4250=415922.88, 473207.35-415922.88=57284.47, 57284.47-45000=12284.47 在加上期初的51000-507500=2500 )
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2018-01-03
工程項(xiàng)目,我們分包出去的,我想問(wèn)一下,增值稅申報(bào)的時(shí)侯是差額交稅,我所得稅算收入是不是也應(yīng)把那部分減去,也應(yīng)差額算收入 但是這樣就和增值稅申報(bào)表里的本年收入欄數(shù)據(jù)對(duì)不上 但是如果所得稅里不差額算收入,收入很大,所得稅稅負(fù)就很低了
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2019-05-17
我們公司是一般納稅人,本來(lái)要開(kāi)9%的建筑服務(wù),但是開(kāi)票開(kāi)錯(cuò)了,開(kāi)成3%的了,那這種情況增值稅申報(bào)表應(yīng)該怎么填?
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2021-06-01
哪位老師幫看看填的對(duì)嗎?報(bào)廢車(chē)有收入,增值稅申報(bào)表一第12欄5列、6列未開(kāi)具發(fā)票金額13000
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2017-12-15
廢舊物資開(kāi)發(fā)利用公司填寫(xiě)增值稅申報(bào)表的時(shí)候是填在應(yīng)稅貨物及勞務(wù)還是填在服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)
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2018-07-07
老師,2020年4個(gè)季度的企業(yè)所得稅都報(bào)錯(cuò)了,匯算清繳也報(bào)錯(cuò)了,匯算清繳的收入和增值稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)不一樣,我只需要更正年度申報(bào)表嗎?還是說(shuō)是個(gè)季度的都需要更正?
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2023-03-20
老師,一般納稅人2020年1月份沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票,也沒(méi)有任何費(fèi)用票據(jù),那增值稅申報(bào)表上全是0嗎?
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2020-04-05
老師我是購(gòu)買(mǎi)方,發(fā)生銷(xiāo)售折讓,銷(xiāo)售方給我開(kāi)的紅字發(fā)票 如何賬務(wù)處理,增值稅申報(bào)表如何填
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2018-12-31
老師,2023年12月和2024年4月分別有張發(fā)票(都是費(fèi)用發(fā)票)的進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出的,請(qǐng)問(wèn)是2023年12月到2024年7月都要更正增值稅申報(bào)表嗎?如果要更正后面應(yīng)該怎么處理,做賬要怎么做,匯算清繳需要更正嗎?
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2024-08-29
增值稅申報(bào)表收入與企業(yè)所得稅收入之間有很大差額,從哪些方面找原因呢?
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2020-10-28
2022年小規(guī)模企業(yè),企業(yè)3月收到客戶2萬(wàn)元銀行存款,但是3月沒(méi)有開(kāi)發(fā)票給客戶??梢栽?月開(kāi)給客戶嗎?現(xiàn)在2022年4月1日新稅收政策,開(kāi)票是免稅的普通發(fā)票,還是開(kāi)1%的普通發(fā)票呢 第一季度的電子稅務(wù)局小規(guī)模納稅增值稅申請(qǐng),怎么填寫(xiě)增值稅申報(bào)表
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2022-04-06
老師,您好!我想問(wèn)一下費(fèi)用發(fā)票(普通發(fā)票)需要在增值稅申報(bào)表中提現(xiàn)么?還有一個(gè)購(gòu)買(mǎi)金稅盤(pán)的專票要怎么填寫(xiě)
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2019-08-13
一般納稅人增值稅申報(bào)表,如果本期有留底進(jìn)項(xiàng),稅控盤(pán)的820要填上去嗎
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2017-04-05
增值稅申報(bào)表中公司未勾過(guò)成品油,那這個(gè)報(bào)表是不是不用報(bào)的,也沒(méi)經(jīng)營(yíng)這個(gè)項(xiàng)目,一般納稅人的
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2021-08-09
你好!我是建筑工程公司,這個(gè)月都是簡(jiǎn)易征收,1月份有進(jìn)項(xiàng),我沒(méi)有認(rèn)證,等下個(gè)月一般計(jì)稅再認(rèn)證,那我這個(gè)月增值稅申報(bào)表中的抵扣聯(lián)明細(xì)表就不用申報(bào)了嗎?
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2020-02-14
因未確認(rèn)收入,被稅務(wù)稽查補(bǔ)繳完增值稅稅款后,當(dāng)時(shí)申報(bào)增值稅時(shí)未進(jìn)行任何處理,直接補(bǔ)交的?,F(xiàn)又想把發(fā)票開(kāi)出來(lái),該如何納稅申報(bào)增值稅報(bào)表呢?
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2023-03-06
老師小規(guī)模納稅人增值稅納稅申報(bào)表第二十二中本期應(yīng)補(bǔ)(退)稅額為_(kāi)1135.92,我上期就代開(kāi)了39000的增值稅專票,老師這是哪里填寫(xiě)出了問(wèn)題嗎
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2016-10-12
增值稅專票進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,發(fā)票勾選平臺(tái)選擇 發(fā)票不抵扣勾選。增值稅納稅申報(bào)表需要填那一欄。
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2020-06-11
疫情期間小規(guī)模納稅人提供生活服務(wù)免征增值稅,銷(xiāo)售額已達(dá)到起征點(diǎn),增值稅納稅申報(bào)表怎么填
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2020-07-13
本期銷(xiāo)售額未達(dá)起征點(diǎn)請(qǐng)將本期應(yīng)征增值稅銷(xiāo)售額對(duì)應(yīng)填在第十欄小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額中適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫(xiě)差額后的銷(xiāo)售額差額部分填寫(xiě)在佛列資料對(duì)應(yīng)欄中填寫(xiě)增值稅納稅申報(bào)表老師出這個(gè)提示
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2021-04-21