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甲工業(yè)企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人。選擇按月申報繳納增值稅。本年3月取得銷售收入10.3萬元(含增值稅),開具增值稅專用發(fā)票;購進原材料一批,支付貨款3.09萬元(含增值稅)。要求:計算甲企業(yè)本年3月的應(yīng)納增稅額。
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2021-12-25
老師,退役士兵減免增值稅這塊兒的會計分錄我有點不清楚,比如這個月借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅12000(減免退役士兵3000元),貸應(yīng)交稅費未交增值稅12000,繳納時借應(yīng)交稅費未交增值稅12000貸銀行存款9000營業(yè)外收入3000 還是先做退役士兵減免部分借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款3000貸營業(yè)外收入3000再結(jié)轉(zhuǎn)剩下的部分,謝謝老師,麻煩幫我解答一下,謝謝
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2021-01-20
老板虛開增值稅發(fā)票,財務(wù)會怎樣
1/791
2015-12-30
我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)3月份有一筆增值稅賬上沒有轉(zhuǎn)出,我應(yīng)該怎么調(diào)一下這筆錢???不然賬上轉(zhuǎn)出未交增值稅少這筆,增值稅申報表上多這一筆。
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2017-12-14
我是酒店的,有些單位在沒有消費的情況下叫我?guī)椭_票,這是不星虛開增值稅發(fā)票行為?能否可以開?
1/3009
2017-12-03
您好!被稅局提示虛開增值稅發(fā)票。合同,銀行資金流一致。請問有什么方法去解除這問題嗎?
5/2025
2022-02-28
老師您好,客戶個人的車輛在我們4s店做了維修保養(yǎng),要求開公司抬頭的發(fā)票,行駛證是個人的,可以開客戶要求的抬頭為公司名稱的發(fā)票嗎?如果車輛跟公司沒有關(guān)系,開了這樣的票4s店會有稅務(wù)風(fēng)險嗎?屬于虛開增值稅發(fā)票嗎?
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2021-08-23
舉報公司虛開增值稅發(fā)票1000萬會叛幾年
1/3181
2022-03-11
老師您好,請問進口增值稅繳款書平臺勾選以后填增值稅申報表表二的時候怎么填呢?
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2020-06-06
老師好,我想問下增值稅免稅的發(fā)票在申報增值稅申報表時是按照開具的增值稅普通發(fā)票上的金額申報收入嗎?
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2021-01-13
部分現(xiàn)代服務(wù)業(yè)的增值稅稅率一律按照6%進行計算增收增值稅正確嗎
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2015-10-19
總資產(chǎn)增長率為負值,銷售收入增長率和凈利潤增長率為正值,說明什么
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2024-04-28
在嗎?我想問一下關(guān)于每月增值稅繳納問題,每月銷項知道,進項根據(jù)增值稅稅負率確定,算出要交的增值稅,做分錄借:應(yīng)交稅費—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 繳納時做借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 最后根據(jù)繳納的增值稅計提附加稅次月繳納附加稅 是這個思路嗎?
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2016-07-26
老師,你看看我做的進項稅轉(zhuǎn)出及本期增值稅結(jié)轉(zhuǎn)對不對:(進項稅額轉(zhuǎn)出)借:管理費用-福利費 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 (本期結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄)借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 借: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
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2018-11-27
采購商品,取得發(fā)票,發(fā)票當(dāng)月未認證。下面的做法對嗎?借:庫存商品, 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——待認證進項稅額 貸:銀行存款下月認證并抵扣時:借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費—— 應(yīng)交增值稅——待認證進項稅額 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸: 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
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2017-10-25
一般納稅人,房開業(yè),預(yù)收賬款按3%預(yù)繳了增值稅,做到了應(yīng)交稅費_預(yù)繳增值稅的借方,我家銷項和進項每個月都不結(jié)轉(zhuǎn),也不用未交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅這樣的科目,除了預(yù)繳的其余每月報稅的時候沒交過增值稅,有兩個月算出要交增值稅,但是抵扣了預(yù)繳增值稅,要怎么做賬
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2020-05-20
老師您好!請問本期進項大于銷,不需作賬務(wù)處理,次月申報表會顯示有留抵稅額,賬務(wù)上要將留抵作轉(zhuǎn)出處理,分錄。借:應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅),若有應(yīng)交末交增值稅,則借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。對嗎?謝謝!
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2019-10-21
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方期初余額3萬,本期銷項4萬,進項7萬,還余下留底6萬。 借 應(yīng)交稅費-未交增值稅 3萬 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 3萬 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方期末余額變0了。和報表上面的留底不一致。這樣做是不是錯了?
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2022-04-02
請問一下,稅控服務(wù)費購買時(借:管理費用,貸:銀行存款)結(jié)轉(zhuǎn)(借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免增值稅)貸:管理費用(負數(shù))),那么用于抵扣時的分錄怎么做?可以直接這樣做嗎(借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值(銷項稅額)貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額);應(yīng)交稅費-未交增值稅;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免增值稅))
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2019-09-04
老師您好,11月底,應(yīng)交稅費-未交增值稅 借方余26000多,12月份初又認證了一部分進項稅額,但是還是需要繳納3000多的增值稅, 我做的 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅3000,貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅3000,交稅了,未交增值稅3000沒了,又是余26000多,這樣不對吧,應(yīng)該未交增值稅余額是0吧,謝謝老師
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2021-12-14