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人家問(wèn)是稅前準(zhǔn)予扣除,又不是問(wèn)待扣,所以為什么不選擇225?
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2022-04-04
1月份我進(jìn)項(xiàng)掃描了4367.01月,分錄就做借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,但是其中有一份已抵扣的發(fā)票我2月份才做賬,那這有問(wèn)題嗎?好像這種情況如何去調(diào)?
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2018-03-06
一個(gè)企業(yè)一年能報(bào)多少合理費(fèi)用(招待費(fèi)、差旅費(fèi)等),以什么數(shù)據(jù)為依據(jù)?工資在企業(yè)所得稅還是匯算清繳是全額抵扣完的對(duì)嗎?
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2019-03-19
去稅務(wù)局交稅,但是分包抵扣發(fā)票抵扣多了,比實(shí)際抵扣發(fā)票多了,該怎么解決呢
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2019-09-26
請(qǐng)問(wèn)前幾個(gè)月認(rèn)證的發(fā)票,一直無(wú)銷項(xiàng)抵扣,如果現(xiàn)在要抵扣是不是不能抵扣了?
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2018-08-10
發(fā)現(xiàn)抵扣系統(tǒng)有2019年的抵扣票,現(xiàn)在還能抵扣嗎,當(dāng)時(shí)未記賬的,現(xiàn)在怎么做分錄
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2023-09-21
專票抵扣 票如果勾選了金額大于開(kāi)票的金額 那未抵扣的可以留到下次抵扣嗎?
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2018-09-30
老師,問(wèn)下專票不符合抵扣條件,我勾選時(shí)直接點(diǎn)認(rèn)證不抵扣,還是先抵扣后轉(zhuǎn)出
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2021-01-09
增值稅一般納稅人 (1) 銷售A產(chǎn)品50臺(tái),不含稅單價(jià)8000元。貨款收到后,向購(gòu)買方開(kāi)具了增值稅專用發(fā)票,并將提貨單交給了購(gòu)買方。截至月底,購(gòu)買方尚未提貨。 (2) 將20臺(tái)新試制的B產(chǎn)品分配給投資者,單位成本為6000元。該產(chǎn)品尚未投放市場(chǎng)。 (3) 單位內(nèi)部職工集體福利領(lǐng)用甲材料1000千克,每千克單位成本為50元。 (4) 企業(yè)某項(xiàng)免征增值稅項(xiàng)目領(lǐng)用甲材料200千克,每千克單位成本為50元,同時(shí)領(lǐng)用A產(chǎn)品5臺(tái)。 (5) 當(dāng)月丟失庫(kù)存乙材料800千克,每千克單位成本為20元,作待處理財(cái)產(chǎn)損溢處理。(b) 當(dāng)月發(fā)生的購(gòu)進(jìn)貨物的全部進(jìn)項(xiàng)稅額為70000元。 其他相關(guān)資料:上月進(jìn)項(xiàng)稅額已全部抵扣完畢,本月取得的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣憑證均已申報(bào)抵扣。購(gòu)銷貨物增值稅稅率均為13%,稅務(wù)局核定的B產(chǎn)品成本利潤(rùn)率為10%。 要求: (1) 計(jì)算當(dāng)月銷項(xiàng)稅額。 (2) 計(jì)算當(dāng)月可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。 (3)計(jì)算當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額
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2022-04-13
16年5月1日后發(fā)生的不動(dòng)產(chǎn)在建工程,其進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)按照本辦法有關(guān)規(guī)定分2年從銷項(xiàng)稅額中抵扣,第一年抵扣比例為60%,第二年抵扣比例為40%。這個(gè)抵扣比例是每年一次性抵扣,還是攤到每月抵扣?
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2017-03-21
老師好!老師我們是建筑施工一般納稅人,我第一次做抵扣,我想請(qǐng)問(wèn)抵扣票如何抵扣,抵扣聯(lián)需要去稅局認(rèn)證后,到月度申報(bào)的時(shí)候抵扣銷項(xiàng)對(duì)吧,直接在網(wǎng)上填表抵扣,還是系統(tǒng)認(rèn)證后會(huì)自動(dòng)帶出來(lái)?
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2019-09-29
租賃發(fā)票開(kāi)出去,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣,抵扣是不是也抵5個(gè)點(diǎn)
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2021-10-28
進(jìn)項(xiàng)票抵扣要分月份嗎,還是上個(gè)月留抵下個(gè)月可以抵扣的
1/2048
2020-05-20
去年留抵稅可以在下月抵扣,今年為何要退,不留下月抵扣了?
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2022-04-27
現(xiàn)在員工出差的住宿費(fèi)可以開(kāi)具專票,然后可以抵扣,而業(yè)務(wù)招待費(fèi)則不可以,那在實(shí)際工作中,我如何區(qū)別開(kāi)來(lái)是業(yè)務(wù)人員拿回來(lái)的發(fā)票是業(yè)務(wù)招待費(fèi)還是出差的差旅費(fèi)呢
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2017-11-01
一般納稅人,主營(yíng)業(yè)收入500000元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)12000元,企業(yè)所得稅按 利潤(rùn)總額*10%,計(jì)算招待費(fèi):12000*60%=7200元,500000*0.5%=2500元,那么稅前可抵扣應(yīng)是2500元,最終影響企業(yè)所得稅是增加利潤(rùn):2500*10%=250元,對(duì)嗎?
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2019-12-19
老師問(wèn)下,當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票想入賬,但是進(jìn)項(xiàng)稅當(dāng)月不抵扣,是不是可以通過(guò)“應(yīng)交稅費(fèi)--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)”這個(gè)科目核算,下次認(rèn)證后再由“應(yīng)交稅費(fèi)--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)”轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))
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2020-03-26
老師您好,進(jìn)項(xiàng)稅抵扣系統(tǒng)里有票。我們沒(méi)有抵扣聯(lián)可以抵嗎
1/638
2020-12-08
建筑簡(jiǎn)易征稅開(kāi)票3點(diǎn)的可以抵扣嗎?
1/169
2021-09-02
老師他是建造師,建造師可以抵扣多少。需要留存什么資料
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2020-03-05