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第三筆分錄是借應付票據(jù)貸銀行存款嗎?
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2021-04-25
買了的承兌做 應收票據(jù) 銀行存款 那銀行存款的金額,是不是應收票據(jù)的金額,還是買了應收票據(jù)付出的金額呢?
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2018-07-07
2.希望有限公司20×6年7月資產(chǎn)、負債及所有者權益賬戶的期初余額 7月份該公司發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務: (1)購進材料一批,計價11,300元(含增值稅,稅率為13%),材料已驗收入庫, 以銀行存款支付。 (2)生產(chǎn)車間領用材料40,000元,全部投入生產(chǎn)甲產(chǎn)品。 (3)從銀行存款戶提取現(xiàn)金400元。 (4)購入汽車1輛,買價100,000元,增值稅進項稅額為13,000元,以銀行存款 支付。 (5)用銀行存款償還前欠貨款3,000元。 (6)收到購貨單位前欠3,000元貨款存入銀行。 (7)其他單位投入資本20,000元存入銀行。 (8)以銀行存款16,000元,歸還短期借款12,000元,歸還供貨單位貨款4,000元。 (9)收到購貨單位前欠貨款4,000元,其中支票3,600元存入銀行,另收現(xiàn)金400 元。 要求: 1.根據(jù)資料的各項經(jīng)濟業(yè)務,用借貸記賬法編制會計分錄。 2.開設各賬戶(T型賬戶)登記期初余額、本期發(fā)生額,結出期末余額,并編“總 分類賬戶發(fā)生額及余額試算平衡表”。
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2019-12-02
企業(yè)于4月1日向銀行借入90000元存入銀行,期限6個月。短期借款年利率6%,每季度結息一次,每季度末用銀行存款支付各季度利, 9月30日上述短期借款到期,用銀行存款還借款本金。 要求:分別編制4月至9月有關會計分錄。
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2024-04-14
購入庫存商品和原材料當月就付款收到發(fā)票,借原材料稅費,貸銀行存款,這筆摘要怎么寫?如果是當月付款次月收到發(fā)票,借應付賬款,貸銀行存款,這筆摘要怎么寫,次月收到發(fā)票摘要又該怎么寫?怎么區(qū)分開?
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2019-04-01
工會經(jīng)費分錄,計提:借管理費用200,貸應付職工薪酬-工會經(jīng)費200,支付,借應付職工薪酬200,貸銀行存款200,退還:借銀行存款200,借管理費用200(紅字)?
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2023-03-14
向A工廠購入乙材料一批,計50000元,材料已驗收入庫,貨款以銀行存款支付(不考慮增值稅)。 會計分錄如何填寫, 庫存商品和原材料的區(qū)別是什么?
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2022-03-06
老師,公司按季度支付房租,上個季度預付的房租這個月收到了發(fā)票。之前沒有按月攤銷費用,直接是在支付房租的當月計入其他應收款,貸銀行存款。那這個月收到發(fā)票時會計分錄怎么做?需要按月分攤嗎?
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2020-07-11
公司購買了一批設備 支付50%款項 會計分錄:借-其他應收款 代銀行存款 現(xiàn)在設備到了 但是50%款還沒付 會計分錄怎么做
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2018-09-10
老師,請問一下就是做內(nèi)賬預支裝修款,要如何做賬,是先做借:預付賬款 貸:銀行存款嗎?那什么時候攤銷這個裝修款呢?
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2019-11-16
行政事業(yè)單位的會計科目有哪些?比如說單位用銀行存款支付差旅費1000元,怎么做賬呢是不是借:管理費用―差旅費1000元,貸:銀行存款1000元
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2019-03-26
收到保險公司賠付的車維修費,然后又支付給維修公司,從本公司過了一遍賬,這樣做可以嗎?借:銀行存款,貸其他應收 借:其他應收,貸銀行存款
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2018-11-06
人才住房補貼公司發(fā)給個人時,做什么會計分錄?之前我做的是借:銀行存款貸:營業(yè)外收入,發(fā)放時做的是借:營業(yè)外支出貸:銀行存款對嗎?
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2021-09-20
老師,支付對方材料費,由于提供的賬號有誤,又退回我公司賬戶。會計分錄 借銀行存款10000 借財務費用~手續(xù)費5 貸銀行存款10005 摘要寫什么?
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2019-07-31
4.某支行的開戶人陳偉2019年11月30日的活期儲蓄存款賬戶的余額為5852.37元。該支行 2019年12月份活期儲蓄存款賬戶計息余額表上列示,儲戶陳偉至上月月底未計息積數(shù)326000元。2019年12月儲戶陳偉的活期儲蓄存款賬戶發(fā)生了如下業(yè)務。 (1)12月3日,存入現(xiàn)金1500元。(2)12月15日,支取現(xiàn)金3000元。 (3)12月19日,支取現(xiàn)金1000元。 (4)12月20日,銀行結息,當日銀行掛牌的活期儲蓄存款年利率為0.35%,結計的利息于此日辦理轉(zhuǎn)賬。 (5)12月27日,儲戶陳偉來行要求銷戶,當日銀行掛牌的活期儲蓄存款年利率為0.35%。要求:根據(jù)上述資料,編制有關會計分錄,同時計算本季度陳偉存款賬戶的利息,并做利息轉(zhuǎn)賬的賬務處理。
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2022-06-06
企業(yè)簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票支付貨款時,應通過什么賬戶核算
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2021-11-07
老師,暫估庫存怎么做,3月入庫并且付款了,4月才開進項發(fā)票。 借:庫存商品-暫估 貸:銀行存款 次月:借:銀行存款,貸:庫存商品-暫估 借:庫存商品,應交稅額-應交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款。 進項的稅額3月暫估的時候要怎么體現(xiàn)?
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2020-04-30
銷售乙產(chǎn)品一批,售價50000元,增值稅6500,收到支票58000存入銀行
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2021-12-04
現(xiàn)金支票存根聯(lián)金額寫錯,正聯(lián)已交給銀行,會計怎么做賬?
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2019-03-04
轉(zhuǎn)賬支票寫完以后,存根聯(lián)會計做賬,剩下的部分給對方公司直接?不用不去銀行嗎?
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2021-10-31