亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

小規(guī)模代開增值稅專票,月不滿10萬季度不滿30萬,也要交增值稅的吧,也交附加稅?
1/560
2020-01-08
應交增值稅-轉(zhuǎn)讓金融商品應交增值稅轉(zhuǎn)出,不能抵減的這個稅費最后由誰承擔呀?
4/2552
2018-12-02
免交增值稅業(yè)務有哪些,若免交增值稅業(yè)務代開了專票,36個月內(nèi)不能申請優(yōu)惠嗎
1/1263
2018-11-26
轉(zhuǎn)出未交增值稅和轉(zhuǎn)出多交增值稅科目,公路施工企業(yè)可以用嗎?看到有人說建筑企業(yè)這兩個科目不用,可以封存
1/821
2019-08-05
我們12月份收到供應商開來的材料增值稅發(fā)票,1月份做了帳,也抵抗了,之后供應商發(fā)現(xiàn)開錯了,要開紅字給我們,那我們原材料那邊做紅字沖銷,已經(jīng)抵扣的是不是做:借:應交稅費—進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費—轉(zhuǎn)出未交增值稅,對嗎
1/720
2020-02-05
老師好!我公司是小規(guī)模納稅人,做廣告行業(yè),平時開票內(nèi)容是會展服務費、海報制作費等,現(xiàn)在我做收入分錄是:1、借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費--應交增值稅-銷項稅額;繳稅時分錄是:借:應交增值稅-已交增值稅 貸:銀行存款。我現(xiàn)在看到以前會計做的是2、:借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費--未交增值稅;繳稅的分錄是:借:應交稅費--未交增值稅 貸:銀行存款。 我的問題是:我現(xiàn)在應該用那個分錄做比較合適?如查用第2個分錄,我已經(jīng)做了從去年12月到5月份賬了,還須要調(diào)整么?請指教
1/880
2020-06-11
老師, 應交稅費-應交增值稅(待認證進項稅額)怎么增加科目
2/1520
2022-03-18
甲公司為增值稅一般納稅人,2021年6月發(fā)生如下業(yè)務,寫出相關(guān)業(yè)務分錄。 ()2021年6月份,甲公司當月發(fā)生銷項稅額合計65000元,進項稅額轉(zhuǎn)出合計4200元,增值稅進項稅額合計26000元。甲公司當月實際交納增值稅稅款30000元。出交納當月增值稅的分 (2)2021年6月30日,甲公司將尚未交納的其余增值稅稅款13200元進行轉(zhuǎn)賬。寫出轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄。 (3)7月份,甲公司交納6月份未交增值稅13200元,寫出交納上月增值稅的分錄。
5/8043
2021-10-08
請問一下, 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 最后這兩個科目都有余額的嗎
1/6
2023-03-15
外經(jīng)證上合同金額100萬,8月預交增值稅3000.但開票后增值稅要交7000,還有4000我是在外地交還是主管稅務機關(guān)交了?
1/734
2018-09-10
老師;年末應交稅費-應交增值稅的進項稅額大于銷項稅額時需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?應交稅費-轉(zhuǎn)出多交增值稅什么時候使用?
1/1335
2017-12-31
老師好,計提增值稅時:借應交-轉(zhuǎn)出未交(銷項-進項)貸應交-未交增值稅 此處的進項是指認證之后的可抵扣的進項嗎
1/829
2020-05-08
外經(jīng)證上合同金額100萬,8月預交增值稅3000.但開票后增值稅要交7000,還有4000是在外地交還是主管稅務機關(guān)交了?
1/861
2018-09-10
請問這個回答的,對于銀行存款利息到底是不是繳納增值稅呢?現(xiàn)在就是營改增后啊,你這回答到底是交增值稅還是不交增值稅呢
1/350
2019-11-11
小微企業(yè)季度銷售不超過9萬,不用交增值稅,分錄還用計提增值稅嗎?如果用提增值稅,不用交稅計入營業(yè)外收入,對嗎?
1/1334
2017-04-18
老師,建筑服務,我司1月才交外地增值稅(所屬期11月的),這個預交增值稅是不是應該填在11月所屬期增值稅申報表啊
6/937
2022-02-14
老師,如果本月進項稅額是25000,銷項稅額是20000,還要用轉(zhuǎn)出未交增值稅三級科目嗎?轉(zhuǎn)出多交增值稅三級科目是針對已交稅金交多的情況嗎?
1/363
2019-07-28
這月購進一臺車進項13178.63,又賣出去,銷售銷項13716.24,月末結(jié)轉(zhuǎn)…… 3.進項稅額轉(zhuǎn)出:借:應交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出537.61 貸:應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅537.61 4.結(jié)轉(zhuǎn)未交:借:應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅537.61 貸:應交稅費-未交增值稅537.61 5.下月繳納增值稅:借:應交稅費537.61貸:銀行存款537.61 老師。我要問的是第三步,我寫的金額對不,不是進項稅額轉(zhuǎn)出嗎
1/662
2017-12-09
老師,我是小規(guī)模納稅人(個體戶),我去稅局代開增值稅專用發(fā)票28383元,挨交增值稅跟城建稅868.03元。那么我在季度報報增值稅的時候還要交增值稅嗎?
1/628
2016-08-29
簡易計稅,上個月異地預交了增值稅和附加稅,申報上個月增值稅時已經(jīng)抵減了預交的增值稅,請問本月開票后,增值稅和附加稅該怎么處理和申報?
1/1743
2019-09-01