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我們12月份收到供應商開來的材料增值稅發(fā)票,1月份做了帳,也抵抗了,之后供應商發(fā)現(xiàn)開錯了,要開紅字給我們,那我們原材料那邊做紅字沖銷,已經(jīng)抵扣的是不是做:借:應交稅費—進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費—轉(zhuǎn)出未交增值稅,對嗎
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2020-02-05
老師好!我公司是小規(guī)模納稅人,做廣告行業(yè),平時開票內(nèi)容是會展服務費、海報制作費等,現(xiàn)在我做收入分錄是:1、借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費--應交增值稅-銷項稅額;繳稅時分錄是:借:應交增值稅-已交增值稅 貸:銀行存款。我現(xiàn)在看到以前會計做的是2、:借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費--未交增值稅;繳稅的分錄是:借:應交稅費--未交增值稅 貸:銀行存款。 我的問題是:我現(xiàn)在應該用那個分錄做比較合適?如查用第2個分錄,我已經(jīng)做了從去年12月到5月份賬了,還須要調(diào)整么?請指教
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2020-06-11
小規(guī)模季度報稅,季度開票35萬,是要交35萬的增值稅還是說只要交5萬的增值稅?
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2019-01-27
老師??颇坑囝~表里怎么查交了多少增值稅,這個應交增值稅里包括了進項和銷項
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2022-01-16
單位是市政工程單位,沒有預交增值稅,本月申報里出現(xiàn)預交增值稅的申報,用填嗎?
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2018-11-08
#提問#上期有留抵增值稅500元,本期應交增值稅1500元,實際需交1000元,會計分錄怎么做?
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2019-10-28
老師好:請問有應交增值稅稅費,但是利潤是虧損,怎還會有錢交增值稅?求指教謝謝!
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2021-04-19
每一筆交易都要交稅,然后開增值稅票,,每個月用這個增值稅票報稅一次是這樣么?
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2018-09-19
老師,房地產(chǎn)企業(yè)存在預收房款,涉及預交增值稅,請告知“預交增值稅”科目怎么使用?
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2023-08-01
給對方開具增值稅普通發(fā)票,記賬的時候,需要貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 嗎?
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2018-09-06
小規(guī)模季度≤9萬,減免增值稅,寫要借應交稅費――應交增值稅(減免稅額),貸營業(yè)外收入
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2017-07-10
老師請問 月度銷售額低于3萬增值稅免交 那這個免交增值稅額分錄如何處理呢
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2016-08-18
那個稅盤交增值稅超過480 可以抵扣 我這個這個季度增值稅交了7百多 怎么抵扣
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2018-10-20
老師,請問下那個 沒超過30萬增值稅金 也是計入 應交稅金—應交增值稅-減免稅額嗎 ?
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2020-04-17
老師,什么情況下會繳納當月增值稅稅款?我們一般都是結(jié)清上月應交未交增值稅
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2019-09-11
借:應交稅金-增值稅-進項稅額 1000 貸:應交稅金-增值稅-待抵扣進項稅額 1000 是什么意思?
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2019-02-25
為什么轉(zhuǎn)出未交增值稅要記在借方,不理解他對二級科目應交增值稅有什么影響
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2018-12-20
小規(guī)模代開增值稅專票,在稅局交了增值稅,在季報時未超過30萬,是否用交附加稅?
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2019-04-13
甲公司為增值稅一般納稅人,2023年6月發(fā)生如下業(yè)務,寫出相關業(yè)務分錄。 (1)2023年6月份,甲公司當月發(fā)生銷項稅額合計65000元,進項稅額轉(zhuǎn)出合計4200元,增值稅進項稅額合計26000元。甲公司當月實際交納增值稅稅款30000元。寫出交納當月增值稅的分錄。 (2)2023年6月30日,甲公司將尚未交納的其余增值稅稅款13200元進行轉(zhuǎn)賬。寫出轉(zhuǎn)出未交增值稅的分錄。 (3)7月份,甲公司交納6月份未交增值稅13200元,寫出交納上月增值稅的分錄。
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2023-10-24
本月有稅款用購買金稅盤時分錄怎么做 比如 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅 10 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅 8
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2019-07-02