亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

老師 我們做賬的時候?yàn)樯稌幸粋€借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
1/148
2024-07-24
借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) 貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 這筆分錄期末要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
1/1186
2020-07-15
:應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)增值稅和銷項(xiàng)增值稅的期初余額分別記哪方
1/1083
2019-06-04
這個增值稅表怎么看出全年交了多少增值稅?看哪個數(shù)?
4/3610
2019-03-05
增值稅免交的增值稅可以放在營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助嗎?
1/1776
2019-04-03
勞務(wù)派遣公司的增值稅專用發(fā)票怎么計(jì)算應(yīng)交增值稅?
2/1881
2018-09-20
老師?這個增值稅是當(dāng)月要交的增值稅/主營業(yè)務(wù)收入嗎?
1/485
2020-12-10
開出去100萬增值稅發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)只有80萬增值稅,怎么交稅
1/5506
2019-04-15
這個月開出增值稅發(fā)票 這個月可不可以就交了增值稅
1/1173
2018-07-30
個體工商戶如果開增值稅專用發(fā)票可以免交增值稅嗎
2/1394
2021-06-05
本月既開了普通發(fā)票,又開了增值稅發(fā)票,增值稅怎么交?
1/1151
2017-09-13
企業(yè)注銷時,無欠稅,應(yīng)交稅費(fèi)科目有余額,要怎么做調(diào)整分錄? 2221001 應(yīng)交增值稅 -47,921.44 222100101 進(jìn)項(xiàng)稅 12,560,984.83 222100102 銷項(xiàng)稅 -17,690,963.24 222100103 未交稅金 164,631.78 222100104 已交稅金 4,937,696.00 222100105 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 -52,346.70 222100106 轉(zhuǎn)出未交增值稅 32,075.89 2221002 應(yīng)交城建稅 教育費(fèi)附加 印花稅 783.66
3/3214
2019-11-05
請問一下, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 最后這兩個科目都有余額的嗎
1/6
2023-03-15
老師;年末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額時需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多交增值稅什么時候使用?
1/1335
2017-12-31
外經(jīng)證上合同金額100萬,8月預(yù)交增值稅3000.但開票后增值稅要交7000,還有4000我是在外地交還是主管稅務(wù)機(jī)關(guān)交了?
1/734
2018-09-10
老師好,計(jì)提增值稅時:借應(yīng)交-轉(zhuǎn)出未交(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))貸應(yīng)交-未交增值稅 此處的進(jìn)項(xiàng)是指認(rèn)證之后的可抵扣的進(jìn)項(xiàng)嗎
1/829
2020-05-08
外經(jīng)證上合同金額100萬,8月預(yù)交增值稅3000.但開票后增值稅要交7000,還有4000是在外地交還是主管稅務(wù)機(jī)關(guān)交了?
1/861
2018-09-10
當(dāng)有一張海關(guān)進(jìn)口增值稅的票,票值很大,大約61000元,然后4月份做了認(rèn)證后,我們抵扣了3100元,這樣我們還有57900元的稅額,這個稅額就叫留抵稅額嗎?而且由于進(jìn)口增值稅的票進(jìn)項(xiàng)太大,我們認(rèn)證之后可以無期限抵扣嗎,而且我們估計(jì)要抵扣好幾個月,那么分錄要怎么寫才正確。 當(dāng)進(jìn)項(xiàng)>銷項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)3100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)57900 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交稅費(fèi))61000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 57900 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交稅費(fèi))57900 那么我們這個57900可以用于下個月抵扣,就是算留抵稅額嗎?
3/256
2023-05-05
老師好,我是一般納稅人,這個月收到海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書,開具日期是2019.6.6??。在交進(jìn)口增值稅的時候,做分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-明細(xì)是什么?貸:銀行存款。 目前沒有開票沒有銷項(xiàng)稅,那就要在后面有銷項(xiàng)稅的月份,把這個“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-明細(xì)是什么?”轉(zhuǎn)進(jìn)“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額”,對嗎?謝謝!
1/1001
2019-06-24
小規(guī)模納稅人開局做收入,借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅——銷項(xiàng)稅那么交增值稅時,借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸:銀行存款,那么,把一開始做收入時做到銷項(xiàng)稅哪里轉(zhuǎn)到未交增值稅哪里這步分錄改怎么做?
5/828
2017-06-21