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本月申報時提示,非掛賬時增值稅主表20行一般貨物累計應(yīng)為零
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2022-03-06
申報時,為什么增值稅主表銷項金額為0,和附表不一致,并且都不能手動修改,主表金額正常情況下應(yīng)該是自動獲取的,應(yīng)該怎么解決這個問題啊
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2020-04-23
增值稅附表4稅控技術(shù)費用未抵扣,期末有余額,以后每月申報的時候需要月月保存嗎?
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2019-09-04
老師,這個是什么意思,填增值稅附表二的時候出現(xiàn)這個,申報抵扣旅客運輸服務(wù)時是這樣填報嗎 ,
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2019-06-05
增值稅申報的,就是小規(guī)模納稅人,去年12月開的增值稅專用3%的,今年六月紅沖了,紅沖按的3%的,但是今年的是1%,增值稅申報表不知道怎么填了
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2023-07-10
增值稅納稅申報表以及附加稅納稅申報表、20年所得稅匯算清繳在電子稅務(wù)局哪里可以下載
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2021-06-02
增值稅申報表本年累積銷售額和企業(yè)所得稅申報表本年營業(yè)收入數(shù)據(jù)不一致會有什么后果
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2019-01-07
申報增值稅的時候申報表上的應(yīng)交增值稅和實際銷項減去進項的金額差了一分錢,這種情況應(yīng)該怎么做會計分錄
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2023-03-14
小規(guī)模納稅人,上個季度發(fā)票含稅30萬元,不含稅為291262.14元,都是開票后馬上扣稅的。增值稅申報表是不是這樣填呢,另外增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料,增值稅減免稅申報明細表,應(yīng)稅服務(wù)減除項目清單(差額征收資格納稅人適用)這幾個表需要填嗎
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2018-04-08
老師你好!我們是小規(guī)模企業(yè),在稅局代開了增值稅普通發(fā)票,填報增值稅納稅申報表時,只需填第1行就行了是嗎? 在稅局代開的普通發(fā)票屬于稅控器具開具的普通發(fā)票嗎?
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2017-12-25
小規(guī)模納稅人,之前沒有申請到稅控盤的時候,收費都是開的收據(jù),但是每季度也如實按照收據(jù)金額申報繳納增值稅了?,F(xiàn)在稅控盤買回來了,之前的客人都拿著收據(jù)來換發(fā)票,小規(guī)模納稅人增值稅納稅申報表沒有負(fù)數(shù)填列項,應(yīng)該如何處理?
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2018-08-08
老師,幫我看下個體小規(guī)模增值稅納稅申報表怎么填?適用3%征收率的不含稅金額是28768.93,稅額863.07;適用1%征收率的不含稅金額是49504.95,稅額是495.05.
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2020-04-09
增值稅納稅申報表附列資料二本期進項稅額明細,認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票里那個份數(shù)是指發(fā)票的張數(shù)還是幾個業(yè)務(wù)?
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2021-07-16
您好,老師,3月開出的增值稅專用發(fā)票,4月沖紅重開,4月的增值稅納稅申報表沒有顯示這個沖紅的銷售額和稅額是怎么回事?
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2019-05-10
公司12月份有筆收入,在沒有開具增值稅專票的情況下確認(rèn)的了收入,并在12月增值稅納稅申報時已交納了增值稅,但發(fā)票在1月月初時才開出,當(dāng)時的會計分錄時是:借:預(yù)收賬款 ¥15748.85 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ¥13460.56 貨:應(yīng)該稅金 增值稅-銷項¥2288.29那么1月份開具發(fā)票后,會計分錄如何做呢,增值稅納稅申報表如何填報呢
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2017-02-08
 ̄增值稅申報表,丶,主表,第一欄按適用稅率征稅銷售額是含稅還是不含稅
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2018-11-09
昨天剛申報的企業(yè)所得稅季度表,為什么打印不出來,同時申報的增值稅主表,附表都能打印,怎樣才能打印
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2015-10-11
老師你好,填增值稅納稅申報表(小規(guī)模),開票金額32萬,其中專票21萬。申報表怎么填?還填免稅銷售額嗎?應(yīng)征增值稅不含稅銷售額包括所有開票金額嗎? 我表上填的對嗎?
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2019-07-15
老師,申報增值稅時,要抵減稅控盤的抵減額,我已經(jīng)在增值稅減免稅申報明細表填列了金額,還需要填寫在主表的第18欄中嗎,數(shù)據(jù)沒有自動帶出
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2020-10-10
老師您好!房地產(chǎn)企業(yè)老項目,預(yù)收業(yè)主房款,未開發(fā)票(按3%預(yù)交}當(dāng)時申報《增值稅預(yù)交稅款表》,現(xiàn)在給業(yè)主開增值稅普通發(fā)票5%,當(dāng)期申報表怎樣填寫?
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2022-02-18
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