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小規(guī)模找稅務(wù)局代理增值稅專用發(fā)票稅率是多少,能抵扣的稅率又是多少
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2018-01-25
老師,4月1日后開(kāi)具的增值普通發(fā)票的稅率欄次填寫(xiě)3%稅率還是免稅呢
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2023-03-20
增值稅專票稅率是正數(shù),普票因?yàn)榧t沖了所以是負(fù)數(shù),怎么算本月銷(xiāo)項(xiàng)稅率
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2020-10-31
老師,北京增值稅普通發(fā)票,技術(shù)開(kāi)發(fā)費(fèi)稅率是零嗎?稅率0%,這張發(fā)票能用嗎?
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2016-08-29
稅率為6%的信息技術(shù)服務(wù)費(fèi)增值稅專用發(fā)票可以抵扣稅率為13%的銷(xiāo)項(xiàng)嗎?
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2022-04-14
現(xiàn)金折扣是含稅價(jià)乘以折扣率還是不含稅價(jià)乘以折扣率,我說(shuō)的是增值稅
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2021-05-14
增值稅的價(jià)稅分離不是:含稅價(jià)/(1+稅率)嗎? 這里怎么是:含稅價(jià)*(1-稅率)100000*(1-9%)
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2020-06-22
增值稅一般納稅人,能開(kāi)普票和專票,普票的稅率和專票的稅率是一樣的嗎?
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2020-06-18
出口開(kāi)具增值稅普通發(fā)票的時(shí)候,備注里的匯率是填每個(gè)月1號(hào)的匯率么?
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2018-08-10
乙企業(yè)是一個(gè)銷(xiāo)售設(shè)備的公司,適用的增值稅率13%,適用所得稅率25%,2021年利潤(rùn)總額700萬(wàn)。2021年發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)企業(yè)銷(xiāo)售設(shè)備,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷(xiāo)售收入3000萬(wàn)。開(kāi)具增值稅普通發(fā)票取得不含稅銷(xiāo)售收入2000萬(wàn)。未開(kāi)票收入(含稅)2710萬(wàn)。上述對(duì)應(yīng)成本共計(jì)4600萬(wàn)。 (2)投資收益貸方220萬(wàn),其中權(quán)益法核算投資收益40萬(wàn),成本法核算投資收益60萬(wàn),均投資于境內(nèi)居民企業(yè),持有時(shí)間滿12個(gè)月;地方政府債券利息50萬(wàn);股權(quán)轉(zhuǎn)讓收益70萬(wàn),經(jīng)核算,股權(quán)轉(zhuǎn)讓收入600萬(wàn),會(huì)計(jì)成本530萬(wàn),計(jì)稅成本500萬(wàn)。 (3)實(shí)際支付工資800萬(wàn),其中30萬(wàn)為返聘工資。 (
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2022-12-24
老師:公司的增值稅稅負(fù)率一直低于3%,目前有項(xiàng)目做了簡(jiǎn)易征收,如果按我們的稅負(fù)率,一旦簡(jiǎn)易征收項(xiàng)目交了增值稅,其他的項(xiàng)目就不需要繳納增值稅,且稅負(fù)率還是會(huì)比平常的要高,一個(gè)項(xiàng)目不交稅,沒(méi)有利潤(rùn)也不合理,這個(gè)該怎么辦?
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2020-05-28
老師你好,廣州地區(qū)建材行業(yè)的稅負(fù)率,增值稅和企稅各是多少呢
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2021-07-05
請(qǐng)教老師 可以對(duì)建安行業(yè)增值稅的稅率,預(yù)征率,征收率做個(gè)總結(jié)嗎?最好有張表格,還有就是什么時(shí)候差額征收,什么時(shí)候全額征收? 謝謝
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2022-03-07
每個(gè)企業(yè)有一個(gè)稅負(fù)率的嘛那么每個(gè)月繳交的增值稅是不是必須達(dá)到那個(gè)稅負(fù)率去繳交?
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2018-05-29
我某公司出口某商品5萬(wàn)公噸,國(guó)內(nèi)收購(gòu)價(jià)(含13%增值稅)為1.5元CNY/公斤,另加其他費(fèi)用10%,退稅率為9%,出口外銷(xiāo)價(jià)為每公噸200USDFOB上海,含傭金3%。要求:計(jì)算該商品的出口換匯成本和出口盈虧率(USD 兌換CNY匯率為6.35)。
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2021-01-05
老師增值稅留抵太多了,導(dǎo)致企業(yè)稅負(fù)率過(guò)低怎么處理?
1/2406
2018-12-05
因?yàn)檎{(diào)憑證導(dǎo)致現(xiàn)在有兩個(gè)稅費(fèi)余額不平,請(qǐng)老師幫忙把應(yīng)交增值稅-未交增值稅余額調(diào)平,和和把應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額-稅率16 這個(gè)267.31的余額調(diào)平
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2020-01-09
A企業(yè)委托B企業(yè)銷(xiāo)售甲商品100件,協(xié)議價(jià)為100元/件,該商品成本60元/件,增值稅率17%.A企業(yè)收到B企業(yè)開(kāi)來(lái)的代銷(xiāo)清單時(shí)開(kāi)具增值稅發(fā)票,發(fā)票上注明:售價(jià)10000元,增值稅1700元。B企業(yè)實(shí)際銷(xiāo)售時(shí)開(kāi)具的增值稅發(fā)票上注明:售價(jià)12000元,增值稅為2040元,編制B企業(yè)的會(huì)計(jì)分錄
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2021-05-18
20×9年5月20日,甲公司委托乙公司銷(xiāo)售A商品1500件,乙公司按每件400元的價(jià)格出售給客戶,甲公司按照售價(jià)的10%不含增值稅支付給乙公司手續(xù)費(fèi)(不含增值 稅率為6%)。該商品成本240元/件,增值稅率為13%,乙公司實(shí)際銷(xiāo)售時(shí),向買(mǎi)方開(kāi)出一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票,發(fā)票上注明A商品的售價(jià)600000元,增值稅額78000元209年8月18日,甲公司收到乙公司交來(lái)的代銷(xiāo)清單時(shí),向乙公司開(kāi)具一張相同金額的增值稅發(fā)票 20×9年8月25日,甲公司收到乙公司在扣除手續(xù)費(fèi)后的銷(xiāo)售款項(xiàng),并已將其存入銀行:同時(shí)收到乙公司開(kāi)具的增值稅專用發(fā)票,手續(xù)費(fèi)60000元,增值稅3600元.
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2021-06-16
增值稅稅率變了,我們公司有客戶開(kāi)增值稅發(fā)票 ,比如我們的含稅價(jià)格是4000元,現(xiàn)在客戶要求我們公司給他們開(kāi)增值稅發(fā)票的時(shí)候用4000/1.17*1.16 這樣計(jì)算,他們這樣的要求合理嗎?
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2018-05-02