
增值稅應(yīng)納稅額=增值額*稅率,與增值稅應(yīng)納稅額=增值稅專用銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng),有什么區(qū)別
答: 您好!上面那個(gè)是小規(guī)模的計(jì)算方法 下面這個(gè)是一般納稅人的
增值稅專票稅率是正數(shù),普票因?yàn)榧t沖了所以是負(fù)數(shù),怎么算本月銷項(xiàng)稅率
答: 你好 銷項(xiàng)稅率是固定的不用算 應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng) %2B轉(zhuǎn)出 銷售額要是負(fù)數(shù) 要去稅局申報(bào)納稅
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師我收到的進(jìn)項(xiàng)增值稅專用發(fā)票稅率是13%,我開的銷項(xiàng)增值稅專票稅率是9%,可以抵扣我進(jìn)項(xiàng)的全部稅額嗎?
答: 您好,可以抵扣的沒有問題
工程發(fā)票差額征稅是專票銷項(xiàng)11%-專票進(jìn)項(xiàng)6%稅率=應(yīng)交5%增值稅嗎
上月增值稅專票沒回來,銷項(xiàng)多,所以交的增值稅也多。本月專票回來了,但是本月銷項(xiàng)少,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)稅額。我該如何做分錄,如何交增值稅?
我有增值稅專用發(fā)票的銷項(xiàng),無增值稅專用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng),但有增值稅普通發(fā)票進(jìn)項(xiàng),兩者能抵扣嗎
,增值稅普票開出去一張,在算本月增值稅金額的時(shí)候,只是算專票的銷項(xiàng)還是凡開出去的增值稅專票和增值稅普票全部算銷項(xiàng)?

