
工程發(fā)票差額征稅是專票銷項(xiàng)11%-專票進(jìn)項(xiàng)6%稅率=應(yīng)交5%增值稅嗎
答: 你們單位是建筑行業(yè)采用簡(jiǎn)易征收方式的差額征稅嗎?
A公司在總包單位B公司分包了裝修工程(簡(jiǎn)易計(jì)稅),A公司再分項(xiàng)分包給各個(gè)專項(xiàng)分包單位CDF…。A公司接收CDF工程發(fā)票時(shí),開發(fā)票給B公司,增值稅是否能差額征稅?有哪個(gè)文件詳細(xì)解讀這類情況?
答: 你這種情況的話,再預(yù)交的時(shí)候是可以差額征稅的,除此之外是不能差額征稅的。你直接看一下關(guān)于跨地區(qū)施工預(yù)交增值稅的計(jì)算就行了,你直接百度就能搜到這個(gè)政策。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
每月的增值稅申報(bào),是指對(duì)開票收入的銷項(xiàng)和采購的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)差額征稅嗎?
答: 您好 每月的增值稅申報(bào),是指對(duì)開票收入的銷項(xiàng)和采購的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)差額征稅


愛吃蘑菇的小菇?jīng)? 追問
2017-09-22 11:39
方亮老師 解答
2017-09-22 11:47