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借;以前年度損益調(diào)整-企業(yè)所得稅-(2015年) 貸;銀行存款 會計(jì)科目2附加稅 借;以前年度損益調(diào)整-城市維護(hù)建設(shè)稅 貸;銀行存款 會計(jì)科目4滯納金 借;以前年度損益調(diào)整-營業(yè)外支出 貸;銀行存款 這些月末的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
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2022-04-07
對公銀行轉(zhuǎn)了個(gè)人,上面?zhèn)渥?bào)銷,此人非我公司員工(實(shí)際為老板另外一家公司的員工,幫公司采購公司用品),這筆要怎么做分錄呢?也是一樣的 ?? 借其他應(yīng)收款-個(gè)人 ,貸:銀行存款 再借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人 借:管理費(fèi)用 貸:現(xiàn)金
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2017-03-31
老師,公司出口樣品,但是報(bào)關(guān)了,但是不收款。那會計(jì)分錄應(yīng)該怎么處理? 借:應(yīng)收賬款100 貸:主營業(yè)務(wù)收入100 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)成本 80 貸:庫存商品80 借:營業(yè)外支出 100 貸:應(yīng)收賬款 100 是這樣處理么? 還是有其他處理方式?
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2023-11-02
人民幣購匯到美元賬戶上匯率是6.6967 USD46737*6.6967=312983.67,過兩天從美元賬戶上對外付匯,匯率又變?yōu)?.6914,USD46737*6.6914=312735.96來做,借:預(yù)付賬款312735.96借:財(cái)務(wù)費(fèi)用~匯兌損益247.71貸:銀行存312983.67入成本分錄:借:原材料312735.96+相關(guān)稅費(fèi)60000貸:預(yù)付賬款312735.96銀行存款60000 對嗎?
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2018-09-18
我是商場的攤位,現(xiàn)在商場有活動。充值95折。也就是沖9.5萬。一個(gè)月后返還10萬。。我這樣操作可以嗎:借:其他應(yīng)收款9.5萬 貸:銀行存款;一個(gè)月后商場返款:借:銀行存款10萬 貸:其他應(yīng)收款9.5萬 貸:營業(yè)外收入0.5萬
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2021-08-29
外貿(mào)企業(yè)賬務(wù)練習(xí) 老師,問一下,這筆業(yè)務(wù)借:銀行存款-工行 31028,貸;應(yīng)收賬款-出口結(jié)匯款 31028 這個(gè)是設(shè)置了美元賬戶,錢先進(jìn)美元賬戶。 借:銀行存款-工行 31028 貸:銀行存款-工行 31028 從美元賬戶轉(zhuǎn)入到人民幣賬戶。是這樣吧?
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2016-02-20
公司2018年有一人的社保,社保局退回261元,做賬~借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款(個(gè)人應(yīng)交部分記入其他應(yīng)收款)。今年其他應(yīng)收款科目貸方余額。主管讓做賬~借:其他應(yīng)收款 貸:營業(yè)外收入(退款沒有給個(gè)人)。這樣做賬對嗎
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2019-03-08
老師你好,請問往來款要怎么做賬呢?比如公司基本戶收到老板和股東轉(zhuǎn)來的往來款。做的是外賬。
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2021-02-19
老師 這個(gè)外匯管理局里面數(shù)據(jù)申報(bào) 是否為預(yù)收貨款是我們結(jié)匯的時(shí)候 填上去的嘛
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2023-07-18
老師,我想問問外賬往來款掛哪個(gè)科目好點(diǎn)
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2022-01-10
老師:外匯轉(zhuǎn)人民幣怎樣做憑證
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2015-05-14
你好老師,我是湖北的一個(gè)公司,現(xiàn)在辦有外經(jīng)證在重慶,這個(gè)月交7月稅款,在網(wǎng)上操作時(shí)沒改日期,交到8月份了,這個(gè)怎么處理
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2019-08-09
你好,我是房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的,現(xiàn)在公司需要資金,向外借款200萬,由出借人直接轉(zhuǎn)入公戶,我想問下,以后還款是不是也要從房地產(chǎn)公司還款于出借人,這筆錢可以從監(jiān)管帳戶申請到房地產(chǎn)公司用于還這筆200錢嗎
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2023-08-29
老師,麻煩問下,19年產(chǎn)生稅收滯納金200萬,到現(xiàn)在還沒有交,19年的賬上需要反映出來嗎?借營業(yè)外支出,貸-其他應(yīng)付款,需要這樣反映嗎?還是等未來有錢交了,幾個(gè)年度的總共交了多少再做:借營業(yè)外支出,貸:銀行存款?
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2020-02-07
當(dāng)月出口分錄:借:應(yīng) 交 稅費(fèi)——外銷應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額,庫存商品——XXX,貸:應(yīng)付賬款——XXX公司。需要同時(shí)做一份:計(jì)算應(yīng)退稅額:借:其它應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——外銷應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額,對嗎?如不對,正確的分錄需要怎么做?
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2021-08-09
老師好: 請問實(shí)際工作中單位款項(xiàng)無償借給其他單位(非關(guān)聯(lián)方),按稅法規(guī)定公司按照同期銀行貸款利率提取增值稅銷項(xiàng)稅,會計(jì)科目(借:營業(yè)外支出 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅)這樣對嗎?另外所得稅如何處理?
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2019-12-12
借款給他人,借條我寫,借款人簽名,這樣的借條有效嗎?如何無效該如何正確寫借條?
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2019-01-18
上個(gè)月的分錄做錯了要調(diào)整到本月,比如說上個(gè)月有個(gè)分錄是借在建工程 貸:銀行存款,由于上月我沒有收到發(fā)票,我就在本月調(diào)整為借:銀行存款,貸:在建工程,在另外做個(gè)借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款的,可以這樣處理么,以上憑證需要什么樣的原始憑證呢
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2017-06-16
這里分錄可寫為 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)稅點(diǎn)以外的多余款項(xiàng)已通過內(nèi)賬轉(zhuǎn)給對方,而且應(yīng)收賬款已通過銀行存款收到對方款項(xiàng),怎么會有外賬上虛的應(yīng)收賬款,需要以后找現(xiàn)金沖銷呢?
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2017-12-22
超期應(yīng)收賬款加收的滯納金,是入營業(yè)外收入科目還是作為價(jià)外費(fèi)用處理?
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2017-06-11