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購買設(shè)備19萬,付了5萬元,發(fā)票還未收到,如何做賬?付第二筆14萬,發(fā)票還未收到,如何做賬?收到發(fā)票后如何做賬?謝謝!麻煩分錄后面寫下具體金額
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2018-05-14
上月已申報未開票收入:借-應(yīng)收賬款abcd四公司共60萬,貸-主營收入53.1萬貸-增值稅6.9萬 本月產(chǎn)值100萬,票開80萬其中為上月補(bǔ)開30萬 一、問報稅時:報開票80萬未開票20萬?這樣對嗎 二、這個月賬分錄該怎么寫?要先充紅上月那個么充紅金額寫-30萬?補(bǔ)開30萬,然后做分錄已開票50萬+未開票50萬?與報稅時申報的就同了?分錄分錄,請大師詳解指教具體怎么寫,謝謝
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2020-03-28
老師,我們是小規(guī)模納稅人,增值稅這個附列資料一,紅框的是我填的包括未開票收入的全部收入,上面的藍(lán)框7920.79是系統(tǒng)自動帶入的已開票金額要不要改成全部收入的金額呢?第二個藍(lán)框里的2、3項(xiàng)要不要填?
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2023-04-10
老師好,小規(guī)模7-9月未超過30萬,應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅總共1,695.69,其中普票稅額278.5,專票稅額1417.16, 轉(zhuǎn)出未交增值稅時, 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 1695.69,貸:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅1695.69,那免征增值稅轉(zhuǎn)營業(yè)外收入時分錄怎么寫呢
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2020-11-04
公司快注銷了 然后收到一筆貨款 也收到了供應(yīng)商開來的一張專票 這家公司沒有買過稅盤 現(xiàn)在想注銷 直接申報未開票收入 想問一下 印花稅稅種認(rèn)證沒有開通 先問一下 注銷的時候不是申報了未開票收入嗎 那印花稅要怎么辦 稅種沒核定 大廳能直接幫我申報印花稅購銷合同嗎?
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2021-05-05
當(dāng)月收到很多進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,有一部分沒有認(rèn)證抵扣,但是庫存商品全部錄入用友財(cái)務(wù)軟件采購入庫單,那么未認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票當(dāng)月要入賬嗎?是記入哪個科目?
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2019-02-20
用銀行存款購買原材料5000元,款項(xiàng)尚未支付是權(quán)責(zé)發(fā)生制收入或費(fèi)用還是收付實(shí)現(xiàn)制收入或費(fèi)用
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2024-01-06
老師,紙皮收入收了52塊錢,稅費(fèi)做賬怎么做?: 借:銀行存款 52 貸:其他業(yè)務(wù)收入52 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?
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2023-10-06
想請教房地產(chǎn)預(yù)收收入,在填年報時銷售未完工產(chǎn)品的收入,是不是貸方累計(jì)數(shù)減去借方累計(jì)數(shù)呢
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2023-04-03
誤收多繳退完稅后,怎么在電子稅務(wù)局上開具收入退還書,或者怎么查看尚未銷號的收入退還書?
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2022-04-14
老師 您好 我是一般納稅人 當(dāng)月需要確認(rèn)一筆無票收入 填申報表時在附表一填在未開具發(fā)票一欄,是以正數(shù)填,以后開票了也是在未開具發(fā)票一欄填相應(yīng)得負(fù)數(shù)嗎?是這樣嗎
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2018-12-04
固定資產(chǎn)尚未投入使用,但是發(fā)票開過來了怎么入賬呀
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2019-12-24
科目壞賬準(zhǔn)備-應(yīng)收賬款未加入資產(chǎn)負(fù)債表公式中
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2021-11-27
固定資產(chǎn)未提完折舊,有殘值,那賣的時候收入多少?
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2017-12-25
小規(guī)模納稅人季度收入未超30萬,增值稅會計(jì)分錄
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2020-04-10
19年補(bǔ)提18年已計(jì)收入未計(jì)提的銷項(xiàng)稅,簡易計(jì)稅
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2020-01-08
問下,有預(yù)收賬款是不是可以理解成有利潤未計(jì)入?
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2020-12-29
政府轉(zhuǎn)款專用的補(bǔ)貼收入計(jì)入營業(yè)外收入,利潤分配——未分配利潤的款,企業(yè)所得稅可以稅前扣除嗎?
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2019-01-12
老師,這兩道題為什么第一道按每年收到的分期確認(rèn)收入,第二道要把本年收的和后兩年未收的一次性確認(rèn)收入?
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2024-07-03
2019原會計(jì)收房租費(fèi)開3%發(fā)票借,預(yù)收賬款24000元,貸,其他業(yè)務(wù)收入,,今年6月開3%紅票,票借,預(yù)收賬款一24000元貸,其他業(yè)務(wù)收入一24000元,重開5%發(fā)票,借預(yù)收賬款24000元,貸,應(yīng)交稅費(fèi)\\增值稅1142元,其他業(yè)務(wù)務(wù)收入22858元,同時由于季度未到30萬收入減免增值稅。,借,應(yīng)交稅費(fèi)\\增值稅1142元,貸,營業(yè)外收入1142元,此分錄正確嗎,本季度增值稅怎么申請???
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2020-07-12