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研發(fā)項(xiàng)目受托,已開(kāi)票確認(rèn)收入, 怎么合計(jì)成本,項(xiàng)目還未完成,完成后屬于權(quán)利歸于受托方
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2019-10-22
上月未開(kāi)票收入增值稅申報(bào)表報(bào)多了,這個(gè)月可以在增值稅申報(bào)表里填負(fù)數(shù)進(jìn)行沖正嘛?
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2025-03-07
公司車(chē)輛維修費(fèi),未取得正規(guī)發(fā)票,只有一張收據(jù),這能入賬嗎?如果能應(yīng)怎么編制會(huì)計(jì)分錄
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2017-07-07
未開(kāi)票對(duì)公賬戶(hù)有兩萬(wàn)多的收入額支付寶刷卡微信這些錢(qián)報(bào)稅需要不需要錄進(jìn)去納稅
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2016-11-22
意發(fā)公司向榮新公司購(gòu)入甲材料,共計(jì)39550(含稅),貸款以商業(yè)匯票支付,材料尚未收到。轉(zhuǎn)賬憑
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2022-04-10
2019原會(huì)計(jì)收房租費(fèi)開(kāi)3%發(fā)票借,預(yù)收賬款24000元,貸,其他業(yè)務(wù)收入,,今年6月開(kāi)3%紅票,票借,預(yù)收賬款一24000元貸,其他業(yè)務(wù)收入一24000元,重開(kāi)5%發(fā)票,借預(yù)收賬款24000元,貸,應(yīng)交稅費(fèi)\\\\增值稅1142元,其他業(yè)務(wù)務(wù)收入22858元,同時(shí)由于季度未到30萬(wàn)收入減免增值稅。,借,應(yīng)交稅費(fèi)\\\\增值稅1142元,貸,營(yíng)業(yè)外收入1142元,此分錄正確嗎,本季度增值稅怎么申請(qǐng)?。?/span>
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2020-07-12
老師,第一問(wèn)預(yù)收的款計(jì)入合同負(fù)債,如果題目4月20日確認(rèn)收入,款項(xiàng)未收到,用什么科目來(lái)核算
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2020-08-02
請(qǐng)問(wèn)老師 原來(lái)的稅控盤(pán)換成UKEY 還有未開(kāi)具的普票 如何將原來(lái)未開(kāi)具的發(fā)票讀入新的UKEY
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2021-03-15
老師,我們是小規(guī)模納稅人,增值稅這個(gè)附列資料一,紅框的是我填的包括未開(kāi)票收入的全部收入,上面的藍(lán)框7920.79是系統(tǒng)自動(dòng)帶入的已開(kāi)票金額要不要改成全部收入的金額呢?第二個(gè)藍(lán)框里的2、3項(xiàng)要不要填?
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2023-04-10
小規(guī)模10月收入20167,分錄借:應(yīng)收賬款20167元,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入19579.61元,應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅587.39。月未結(jié)轉(zhuǎn)稅金借:應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅587.39,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅587.39元。這個(gè)分錄對(duì)嗎?為什么要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅呢?
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2017-01-03
公司快注銷(xiāo)了 然后收到一筆貨款 也收到了供應(yīng)商開(kāi)來(lái)的一張專(zhuān)票 這家公司沒(méi)有買(mǎi)過(guò)稅盤(pán) 現(xiàn)在想注銷(xiāo) 直接申報(bào)未開(kāi)票收入 想問(wèn)一下 印花稅稅種認(rèn)證沒(méi)有開(kāi)通 先問(wèn)一下 注銷(xiāo)的時(shí)候不是申報(bào)了未開(kāi)票收入嗎 那印花稅要怎么辦 稅種沒(méi)核定 大廳能直接幫我申報(bào)印花稅購(gòu)銷(xiāo)合同嗎?
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2021-05-05
1.銷(xiāo)售商品,商品已發(fā)出,既沒(méi)開(kāi)發(fā)票,也沒(méi)收到貨款; 2.銷(xiāo)售商品,開(kāi)了發(fā)票,未收到貨款; 3.銷(xiāo)售商品,收了貨款,未開(kāi)發(fā)票; 這三種情況,分別怎么做財(cái)務(wù)處理?
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2020-09-28
2019年8月31日,某銀行存款日記賬余額為176500元,銀行對(duì)賬單余額為197500元,經(jīng)核對(duì),發(fā)現(xiàn)的未達(dá)賬項(xiàng)及錯(cuò)誤記賬情況如下: 1.委托銀行收款,金額5000元,銀行已收妥入賬,但企業(yè)尚未收到收款通知。 2.銀行代扣電話費(fèi)1000元,銀行已付,企業(yè)未付。 3.送存轉(zhuǎn)賬支票4000元,企業(yè)已收,銀行未收。 4.支付材料款,開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票21000元,企業(yè)已付,銀行未付。 要求:根據(jù)上述資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表
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2022-06-15
2019年8月31日,某銀行存款日記賬余額為176500元,銀行對(duì)賬單余額為197500元,經(jīng)核對(duì),發(fā)現(xiàn)的未達(dá)賬項(xiàng)及錯(cuò)誤記賬情況如下: (1)委托銀行收款,金額5000元, 銀行已收妥入賬,但企業(yè)尚未收到收款通知。 (2)銀行代扣電話費(fèi)1000元,銀行已付,企業(yè)未付。 (3)送存轉(zhuǎn)賬支票4000元,企業(yè)已收,銀行未收。 (4)支付材料款,開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票21000元,企業(yè)已付,銀行未付。 要求:根據(jù)上述資料編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表
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2020-07-06
購(gòu)買(mǎi)設(shè)備19萬(wàn),付了5萬(wàn)元,發(fā)票還未收到,如何做賬?付第二筆14萬(wàn),發(fā)票還未收到,如何做賬?收到發(fā)票后如何做賬?謝謝!麻煩分錄后面寫(xiě)下具體金額
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2018-05-14
銷(xiāo)售貨物已支付運(yùn)費(fèi),但暫時(shí)沒(méi)有收到發(fā)票會(huì)計(jì)分錄; 銷(xiāo)售貨物時(shí),未支付款項(xiàng),也未收款項(xiàng),但收進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票,開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)專(zhuān)票,會(huì)計(jì)分錄如何處理啊,怎么報(bào)稅呢。
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2021-06-04
老師 請(qǐng)問(wèn)一下 發(fā)現(xiàn)去年銷(xiāo)售發(fā)票未入賬 ,(稅務(wù)系統(tǒng)里面可以查到這批發(fā)票 ),成本也沒(méi)有做 現(xiàn)在做匯算清繳應(yīng)該怎么處理
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2022-05-17
老師好,小規(guī)模7-9月未超過(guò)30萬(wàn),應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅總共1,695.69,其中普票稅額278.5,專(zhuān)票稅額1417.16, 轉(zhuǎn)出未交增值稅時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 1695.69,貸:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅1695.69,那免征增值稅轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入時(shí)分錄怎么寫(xiě)呢
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2020-11-04
賣(mài)出貨物開(kāi)了發(fā)票,還未收到錢(qián),是借:應(yīng)收賬款,還是其他應(yīng)收款
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2018-07-03
科目壞賬準(zhǔn)備-應(yīng)收賬款未加入資產(chǎn)負(fù)債表公式中
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2021-11-27