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老師您好,請問建筑施工企業(yè)年末有一項(xiàng)工程已完工未開發(fā)票未收款,依據(jù)完工確認(rèn)單確認(rèn)收入時:借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額),這樣做是否正確?這樣確認(rèn)的收入與增值稅申報表中確認(rèn)的收入不相等是否在所得稅匯算清繳時能通過?感謝老師的指導(dǎo)
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2020-04-15
工程項(xiàng)目購買原材料,發(fā)票未到的情況,如何入賬?發(fā)票到了,又如何入賬?
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2018-11-06
老師,第一問預(yù)收的款計(jì)入合同負(fù)債,如果題目4月20日確認(rèn)收入,款項(xiàng)未收到,用什么科目來核算
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2020-08-02
小規(guī)模納稅人 季度銷售額未超45萬增值稅轉(zhuǎn)入減免計(jì)入營業(yè)外收入 這部分營業(yè)外收入交企業(yè)所得稅嗎
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2022-03-29
小規(guī)模10月收入20167,分錄借:應(yīng)收賬款20167元,貸:主營業(yè)務(wù)收入19579.61元,應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅587.39。月未結(jié)轉(zhuǎn)稅金借:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅587.39,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅587.39元。這個分錄對嗎?為什么要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅呢?
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2017-01-03
收到對方開出設(shè)計(jì)費(fèi)20萬專票,專票已認(rèn)證,無收入,設(shè)計(jì)費(fèi)還未付:1:借:應(yīng)收票據(jù)20萬 貸:應(yīng)付帳款20萬 2:借:開發(fā)成本20萬 貨:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)〉20 對嗎
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2016-12-26
老師好,2019銀行賬單上有30萬支出,未收到對方發(fā)票,這30萬可以入賬成本嗎?要怎么做分錄?
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2020-05-19
小規(guī)模企業(yè),去年的專票1000元客戶后來退回,未認(rèn)證。不需要了,這邊怎么沖紅?目前沒有收入
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2019-01-18
未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票待抵庫存稅金,入應(yīng)交稅金-待抵庫存稅金還是其他應(yīng)收款_待抵庫存稅金?
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2020-06-12
小規(guī)模公司季度銷售額是3萬(無票收入),未超過小微起征點(diǎn),申報增值稅時報表怎么填寫?
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2017-04-08
本月購買的物資,發(fā)票已收到但還未付款。在統(tǒng)計(jì)本月成本和費(fèi)用的時候這筆記入在內(nèi)嗎
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2016-11-04
研發(fā)項(xiàng)目受托,已開票確認(rèn)收入, 怎么合計(jì)成本,項(xiàng)目還未完成,完成后屬于權(quán)利歸于受托方
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2019-10-22
上月未開票收入增值稅申報表報多了,這個月可以在增值稅申報表里填負(fù)數(shù)進(jìn)行沖正嘛?
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2025-03-07
公司車輛維修費(fèi),未取得正規(guī)發(fā)票,只有一張收據(jù),這能入賬嗎?如果能應(yīng)怎么編制會計(jì)分錄
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2017-07-07
未開票對公賬戶有兩萬多的收入額支付寶刷卡微信這些錢報稅需要不需要錄進(jìn)去納稅
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2016-11-22
意發(fā)公司向榮新公司購入甲材料,共計(jì)39550(含稅),貸款以商業(yè)匯票支付,材料尚未收到。轉(zhuǎn)賬憑
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2022-04-10
老師您好,我去年年末確認(rèn)了一筆收入,發(fā)票未開,稅金也未提,今年做賬的時候怎么提稅金?如果借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交增值稅的話應(yīng)收賬款又增加了,老師能不能幫我解答一下,謝謝
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2020-03-24
請問老師 原來的稅控盤換成UKEY 還有未開具的普票 如何將原來未開具的發(fā)票讀入新的UKEY
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2021-03-15
2019原會計(jì)收房租費(fèi)開3%發(fā)票借,預(yù)收賬款24000元,貸,其他業(yè)務(wù)收入,,今年6月開3%紅票,票借,預(yù)收賬款一24000元貸,其他業(yè)務(wù)收入一24000元,重開5%發(fā)票,借預(yù)收賬款24000元,貸,應(yīng)交稅費(fèi)\\\\增值稅1142元,其他業(yè)務(wù)務(wù)收入22858元,同時由于季度未到30萬收入減免增值稅。,借,應(yīng)交稅費(fèi)\\\\增值稅1142元,貸,營業(yè)外收入1142元,此分錄正確嗎,本季度增值稅怎么申請???
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2020-07-12
老師,我們是小規(guī)模納稅人,增值稅這個附列資料一,紅框的是我填的包括未開票收入的全部收入,上面的藍(lán)框7920.79是系統(tǒng)自動帶入的已開票金額要不要改成全部收入的金額呢?第二個藍(lán)框里的2、3項(xiàng)要不要填?
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2023-04-10