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老師,銀行扣的管理費(fèi)計入什么會計科目?
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2019-06-26
以銀行存款支付管理部門辦公經(jīng)費(fèi)300元
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2015-12-19
廠房租金,行政辦公租金屬于管理費(fèi)用不
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2017-08-05
我公司支付并收到稅控費(fèi)800元,我這樣賬務(wù)處理行嗎?借:管理費(fèi)用800 貸:銀行存款 800; 借:管理費(fèi)用 -800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)-800
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2017-12-14
自然人稅收管理系統(tǒng)扣繳客戶端登錄顯示請求參數(shù)非法djxh為空怎么處理
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2019-10-22
原雙方約定不開票價490;現(xiàn)客戶要求開票稅率為17%,開票按不含稅計算稅負(fù),增值稅3%,地稅小稅0.36%,所得稅1%,印花稅*0.8*0.0005; 不開票價 銷售 490 成本明細(xì)表: 成本明細(xì) 361 料 262 17%專項(xiàng)發(fā)票 工 84 普票 費(fèi) 15 普票
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2017-05-23
求一份注會稅法增值稅歸納總結(jié)
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2019-08-12
老師,今天下午要考注會的經(jīng)濟(jì)法,這段時間怎么去備考呢?
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2020-10-17
注會經(jīng)濟(jì)法王建榮老師各章節(jié)的語音總結(jié)那里有
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2021-08-21
財管題 圖一可以理解 圖二13題不理解,債券價格小于面值代表折價發(fā)行,為啥說內(nèi)部收益率大于票面利率? 講到債券收益率時 老師講了插值法
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2019-12-19
我家人開的公司法人不能自己做財務(wù)負(fù)責(zé)人,其讓我注冊做公司負(fù)責(zé)人,但是我沒會記證和從業(yè)資格,請問這樣可以嗎
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2019-04-22
你好,法人轉(zhuǎn)賬10萬到公賬用于投標(biāo)保證金,現(xiàn)在把保證金退回法人,銀行轉(zhuǎn)賬怎么備注呢
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2020-01-14
老師,執(zhí)行小企業(yè)會計制度,印花稅我直接計入管理費(fèi)用了,行不行?
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2016-04-06
老師,想問下,2019年7月付軟件服務(wù)費(fèi)9780元,但是受益期限是從2019.6.29到2020.6.28,,,那我7月做憑證 借:長期待攤費(fèi)用9780,貸:銀行存款9780。。。。7月需要再做一個借:管理費(fèi)用 815 貸:長期待攤費(fèi)用 815 嗎
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2019-10-17
公司為他人交社保,公司全額承擔(dān)(這個人沒有工資),分錄怎么做啊" 有老師回復(fù)說 借管理費(fèi)用工資/社保 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸其他應(yīng)付款 借應(yīng)付職工薪酬社保 其他應(yīng)付款 貸銀行存款" 這里的 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸其他應(yīng)付款是什么意思
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2022-03-09
老師,社保不都是當(dāng)月扣當(dāng)月的,不需要計提的嗎,直接繳納社保,發(fā)工資的時候扣個人那部分,直接進(jìn)費(fèi)用,沒計提。 繳納社保 借:管理費(fèi)用——社保、醫(yī)保費(fèi)(單位部分) 其他應(yīng)付款——社保、醫(yī)保(個人部分) 貸:銀行存款 發(fā)工資的時候: 借:管理費(fèi)用——應(yīng)付職工薪酬(應(yīng)發(fā)金額) 貸:其他應(yīng)付款——社保、醫(yī)保(個人部分) 銀行存款
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2021-04-12
今年疫情,工資都是老板墊錢付,公帳上有錢,他不記得又從公帳發(fā)了一次,這樣處理借:管理費(fèi)用 應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款;這樣處理可以嘛
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2020-10-11
老師,辦公室用房房屋租賃費(fèi)、土地租賃付款時是不是借:長期待攤費(fèi)用 貸:銀行存款 , 每月計提時 借:管理費(fèi)用 貸:長期待攤費(fèi)用
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2019-07-31
服務(wù)行業(yè),物業(yè)管理公司,這個月才成立,28號收到物業(yè)管理費(fèi)用8萬元,開了普通發(fā)票,下個月要申報企業(yè)所得稅了,已經(jīng)沒有時間湊更多的成本了,而且服務(wù)行業(yè)很多都是沒有發(fā)票的成本,現(xiàn)在還有沒有什么辦法能少交點(diǎn)企業(yè)所得稅呢
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2019-12-29
老師好!我在1月份做一張憑證:借:管理費(fèi)用-房租 2000元,貸銀行存款 2000元; 4月份我做了一張調(diào)整分錄,借:管理費(fèi)用 -2000元,貸:銀行存款 -2000元;同時再做了一張憑證是:借:管理費(fèi)用 -職工福利費(fèi) 2000元 貸:應(yīng)付職工薪酬 -職工福利費(fèi) 2000元 ,借應(yīng)付職工薪酬 -職工福利費(fèi) 2000元, 貸:銀行存款 2000元。我在12份結(jié)賬時提示,我的管理費(fèi)用總金額跟 明細(xì)不平,差額是2000元。我返回去查,在4月份結(jié)轉(zhuǎn)損益時房租那里有全-2000元,導(dǎo)至管理費(fèi)用總額跟明細(xì)對不上。請教老師我現(xiàn)在應(yīng)該怎做調(diào)整才能把這個賬調(diào)平,分錄怎么做,請指教,謝謝!
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2021-01-27