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本次遠(yuǎn)程清卡情況如下: (2022年03月份征期)增值稅專普票清卡失敗,原因: F50006:核心征管系統(tǒng):增值稅未申報(bào)或未比對 I
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2022-04-01
老師,怎么在這張表上看我今年增值稅一共交了多少錢,稅負(fù)是多少啊,這個(gè)是所屬期11月份的增值稅納稅申報(bào)表
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2018-12-25
稅金及附加的計(jì)算基數(shù)是本期實(shí)際繳納增值稅稅?東莞這邊批發(fā)零售商的增值稅稅率和所得稅稅率是多少呀
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2017-12-23
真賬實(shí)操練習(xí)題,金馬商貿(mào)籌建期的第8筆業(yè)務(wù),購買的固定資產(chǎn)為什么增值稅不計(jì)入應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額呢?
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2016-09-05
小規(guī)模納稅人去稅務(wù)局代開的專票,當(dāng)場交的增值稅額是填在增值稅納稅申報(bào)表中第23行“本期預(yù)繳稅額”里嗎?
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2022-04-20
新辦企業(yè),當(dāng)期沒有發(fā)生收入,產(chǎn)生增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,發(fā)票未進(jìn)行認(rèn)證,記入增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,可以做零申報(bào)么?
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2018-01-15
增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅老師,外賬的增值稅是上面這個(gè)分錄嘛,內(nèi)賬的增值稅卻列入了稅金及附加里面,區(qū)別在哪里呀?
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2024-01-10
老師,因我沖紅發(fā)票有多交的增值稅1796.13,現(xiàn)在我要抵這一期的增值稅699.03,要填附表四哪一欄呢,主表又填哪一欄呢
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2020-01-11
小規(guī)模納稅人定期定額征收的一個(gè)季度3600元。九月代開了增值稅專用發(fā)票。那么十月份如何填寫增值稅申報(bào)表?
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2018-10-03
去年緩繳增值稅附加,今年逾期繳費(fèi),已經(jīng)計(jì)提,現(xiàn)在銀行交去年緩繳增值稅附加,城市建設(shè)維護(hù)稅,為什么是負(fù)數(shù)了
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2023-06-28
老師,增值稅納稅申報(bào)表主表,第25行=第27行=第30行,和賬上哪個(gè)數(shù),能對上?是應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅的期初余額嗎?
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2020-08-04
一般納稅人企業(yè),月末應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅為負(fù)數(shù),還需要做結(jié)轉(zhuǎn)的會計(jì)分錄嗎?正常應(yīng)交增值稅期末該如何結(jié)轉(zhuǎn)?
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2020-01-20
本月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),,但是加上上期留底還是不用交增值稅 這種情況月底需要結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)稅指未交增值稅嗎
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2019-06-13
老師,小規(guī)模納稅人增值稅是一個(gè)季度繳納一次哈?那做賬是不是到了季度末,把一月二月,三月,所有增值加總,然后把合計(jì)加總的增值稅第三個(gè)月月末一次性轉(zhuǎn)入應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅中,然后把應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅轉(zhuǎn)入應(yīng)交增值稅,未交增值稅中呢?第四個(gè)月就直接繳納,做賬借:應(yīng)交增值稅 未交增值稅 貸:銀行存款
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2023-03-15
固定資產(chǎn)超期變賣收入如何交增值稅?這個(gè)什么意思什么叫做超期變賣
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2019-01-23
你好,上期留抵的稅額,本期繼續(xù)留抵,應(yīng)該填在增值稅主表的哪一欄里啊
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2022-02-16
應(yīng)交增值稅的明細(xì)賬的期初余額為0的話還要在賬簿上寫期初余額嗎
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2023-10-15
增值稅專用發(fā)票以及出口發(fā)票有沒有使用期限?如果過了期限要怎么辦?
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2017-06-18
老師有一個(gè)問題想咨詢你一下,初級的經(jīng)濟(jì)法增值稅率要用多少呢?是改革之前的嗎
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2019-04-25
稅盤在未繳費(fèi)之前就清卡了,如果發(fā)現(xiàn)增值稅報(bào)錯(cuò)了,并且沒有繳費(fèi),可以更正修改嗎
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2019-09-04