老師,什么情況下會(huì)繳納當(dāng)月增值稅稅款?我們一般都是結(jié)清上月應(yīng)交未交增值稅
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2019-09-11
借:應(yīng)交稅金-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 1000 貸:應(yīng)交稅金-增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 1000 是什么意思?
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2019-02-25
為什么轉(zhuǎn)出未交增值稅要記在借方,不理解他對(duì)二級(jí)科目應(yīng)交增值稅有什么影響
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2018-12-20
小規(guī)模代開(kāi)增值稅專(zhuān)票,在稅局交了增值稅,在季報(bào)時(shí)未超過(guò)30萬(wàn),是否用交附加稅?
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2019-04-13
稅局代開(kāi)的增值稅專(zhuān)票,當(dāng)時(shí)就交了增值稅了,現(xiàn)在申報(bào)這一季度增值稅了,怎么還會(huì)顯示應(yīng)交稅額呢?這個(gè)要怎么填呢
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2017-10-20
增值稅一般納稅人,外購(gòu)固定資產(chǎn)取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票上的進(jìn)項(xiàng)稅額,為何計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)的借方?
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2023-01-06
非個(gè)人銷(xiāo)售舊貨要繳增值稅,那個(gè)人銷(xiāo)售自己使用的舊貨就不要交增值稅對(duì)吧?個(gè)人銷(xiāo)售舊車(chē)就用交增值稅了對(duì)吧?
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2019-03-29
以前的會(huì)計(jì)
去年的增值稅直接繳納
應(yīng)交稅費(fèi)_增值稅_應(yīng)交增值稅
貸銀行存款。
我們今年應(yīng)該怎么調(diào)整???
一般納稅人的
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2019-04-15
購(gòu)買(mǎi)金稅盤(pán)的賬借:管理費(fèi)用820,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-己交稅金820,借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-己交稅金820,貸:營(yíng)業(yè)外收入820
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2020-03-21
老師您好。銷(xiāo)項(xiàng)稅額。在交納的時(shí)候沒(méi)有轉(zhuǎn)出。直接就是借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅未交增值稅。貸銀行存款。這么做的
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2021-11-02
提問(wèn):小規(guī)模企業(yè) 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 記 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 本季度普票減免 做 借: 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎
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2022-06-28
老師 我們做賬的時(shí)候?yàn)樯稌?huì)有一個(gè)借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
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2024-07-24
借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷(xiāo)產(chǎn)品應(yīng)納稅額)
貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(出口退稅)
這筆分錄期末要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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2020-07-15
企業(yè)注銷(xiāo)時(shí),無(wú)欠稅,應(yīng)交稅費(fèi)科目有余額,要怎么做調(diào)整分錄?
2221001 應(yīng)交增值稅 -47,921.44
222100101 進(jìn)項(xiàng)稅 12,560,984.83
222100102 銷(xiāo)項(xiàng)稅 -17,690,963.24
222100103 未交稅金 164,631.78
222100104 已交稅金 4,937,696.00
222100105 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 -52,346.70
222100106 轉(zhuǎn)出未交增值稅 32,075.89
2221002 應(yīng)交城建稅 教育費(fèi)附加 印花稅 783.66
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2019-11-05
老師,我們這邊是一直沒(méi)有交稅,買(mǎi)東西也不進(jìn)增值稅,賣(mài)東西也不寫(xiě)銷(xiāo)項(xiàng)稅,每年稅務(wù)都是同政府談的。這月他一次性收了從16-2021年的增值稅,我按他收的費(fèi)用,這樣計(jì)對(duì)嗎?
1、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2、借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
貸:銀行存款
還是我只寫(xiě)借第2步就可以了。
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2023-05-10
老師 出口退稅收到款。分錄:借:其他應(yīng)收款-出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅) 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-出口退稅,未交增值稅借方余額還是期初余額,沒(méi)有變化,未交增值稅應(yīng)該如何處理,分錄怎么做? 出口退稅不是一直在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅)貸方掛著,這樣的話(huà)未交增值稅如何處理
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2020-09-23
老師,去年小規(guī)模增值稅3%減按1%征收,我看前面會(huì)計(jì)做的,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,按1%做的,后面又將2%的減免做為,借:現(xiàn)金 貸:營(yíng)業(yè)外收入-減免增值稅。這樣做不對(duì)吧,公司又沒(méi)有實(shí)際收到稅局退回的錢(qián),直接做一筆應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 1% 就可以了吧?后面的減免增值稅還要做分錄嗎?
正確做賬是否是,借:應(yīng)收賬款??貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅????交完后??借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅????貸:銀行存款???忽略2%減免。不是的話(huà),正確分錄是什么樣的呢
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2021-04-24
你好,個(gè)稅里工資里都是顯示5000左右,而公司實(shí)發(fā)工資都是全部發(fā)在微信上,從來(lái)沒(méi)有錢(qián)進(jìn)入綁定的卡上,我前些天申報(bào)退稅,稅局來(lái)電該公司是否給我發(fā)工資,到底是什么回事,是公司搞假偷稅嗎?
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2023-03-16
經(jīng)計(jì)算當(dāng)月應(yīng)納增值稅額為9800元,當(dāng)月交納9000元。做出交納當(dāng)月增值稅的賬務(wù)處理
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2022-10-28
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額在貸方表示什么意思?是指抵扣進(jìn)項(xiàng)增值稅稅額嗎?
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2021-03-16
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