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現(xiàn)金折扣銷售的會計處理是不是不用按照實(shí)收金額和應(yīng)收賬款的差額確認(rèn)財務(wù)費(fèi)用了?而是現(xiàn)金折扣直接在主營業(yè)務(wù)收入中扣除,銷項(xiàng)稅按折扣前的金額計算,兩者之和走應(yīng)收賬款。2019年學(xué)初級的時候跟現(xiàn)在學(xué)注會似乎不一樣了?
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2022-01-04
老師,餐飲業(yè)折扣、贈送、抹零是將折扣金額計入費(fèi)用,還是按實(shí)際銷售未打折金額計收入。例如:我們今天銷售各項(xiàng)菜品、酒水、小吃等收入800元,其中包含收到現(xiàn)金300元,會員折扣50元,代金券100元,微信支付150元。會計分錄為借:庫存現(xiàn)金 300 銷售費(fèi)用-折扣 50 銷售費(fèi)用-折扣 100 銀行存款-微信支付 150 貸:主營業(yè)務(wù)收入-菜品/小吃/酒水 800
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2015-11-04
您好老師 我是出口企業(yè) 預(yù)收客戶10萬美元 計入預(yù)收賬款 匯率6.3 這個10萬美元對應(yīng)的貨物出口后 我要記收入 出口當(dāng)日匯率是6.2 這個匯率的差我是不是要記入?yún)R兌損益1萬元人民幣 分錄是這樣的 收到款時 借 銀行存款 630000 貸 預(yù)收賬款 630000 出口時 借 預(yù)收賬款 630000 財務(wù)費(fèi)用-匯兌損益 10000 貸 主營業(yè)務(wù)收入 620000 老師 這樣做對嗎
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2022-03-07
企業(yè)將自己生產(chǎn)的產(chǎn)品用于自行建造職工活動室,該批產(chǎn)品的成本為27萬,計稅價格為34萬元。貸方為什么不是主營業(yè)務(wù)收入而是庫存商品了
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2021-12-19
工商年報里報關(guān)信息,年初所有者權(quán)益,要我們填速動比率,請問這個速凍比率怎么計算?還有營業(yè)利潤讓我們填流動比率是不是營業(yè)利潤除以主營業(yè)務(wù)收入?
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2018-05-18
請問通信設(shè)備研發(fā)銷售和軟件開發(fā)銷售的公司的技術(shù)服務(wù)收入,匯算清繳是不是填報在“(一)主營業(yè)務(wù)收入-2.提供勞務(wù)收入”一欄里?A101010一般企業(yè)收入明細(xì)表
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2020-03-17
老師 之前會計 銷售憑證中借記庫存現(xiàn)金 47貸記庫存商品38 紅字借記銷售費(fèi)用-運(yùn)輸費(fèi)9 這是瞎寫的吧 這是內(nèi)賬, 正確的是借記庫存現(xiàn)金 貸記主營業(yè)務(wù)收入 借記銷售費(fèi)用-運(yùn)輸費(fèi) 貸記庫存現(xiàn)金 是這樣的嗎
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2022-03-21
采購環(huán)節(jié)營運(yùn)資金=原材料存貨+預(yù)付賬款-應(yīng)付賬款-應(yīng)付票據(jù) 采購環(huán)節(jié)營運(yùn)資金周轉(zhuǎn)率=主營業(yè)務(wù)收入/采購環(huán) 節(jié)營運(yùn)資金 采購環(huán)節(jié)營運(yùn)資金周轉(zhuǎn)期=360/采購環(huán)節(jié)營運(yùn)資金周轉(zhuǎn)率
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2024-04-11
老師,報廢車回收公司,收購時:借:庫存商品,貸:銀行存款;出貨時:借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入;然后呢,庫存商品怎么沖回
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2022-02-09
老師你好,我們補(bǔ)交了之前的收入,會計上面做的沖減當(dāng)月主營業(yè)務(wù)收入,我申報增值稅,按照哪個金額申報呦
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2022-03-11
我不明白,應(yīng)收票據(jù)的賬務(wù)處理的應(yīng)收票據(jù)的第二小條印銷售產(chǎn)品提供勞務(wù)取得那個貸方為什么是主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)
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2022-03-24
老師,你好!開票的稅號錯誤隔月退回來了。我需要開紅票。當(dāng)時做收入的時候借方:應(yīng)收賬款,貸方:主營業(yè)務(wù)和收入,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值說-銷項(xiàng)稅額?,F(xiàn)在開紅票,分錄是借方:應(yīng)收賬款(負(fù)數(shù)),貸方:主營業(yè)務(wù)收入(負(fù)數(shù)),應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額(負(fù)數(shù)),對嗎?或者借方:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額,貸方:應(yīng)收賬款,這樣也可以嗎?謝謝!
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2019-12-16
飯店會員充值1000送1000,充值當(dāng)時就送不分期送,如果贈送部分記入當(dāng)期銷售費(fèi)用,當(dāng)期費(fèi)用太高了,我可以這樣做嗎充值時 借:庫存現(xiàn)金1000貸:預(yù)收賬款:1000,消費(fèi)300元 借:預(yù)收賬款150 銷售費(fèi)用-會員折扣150 貸:主營業(yè)務(wù)收入300。(可這樣會員賬戶就沒有贈送的錢了,余額不準(zhǔn)確了
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2020-07-03
我們公司是進(jìn)貨來賣的零售公司,在銷售時為了促銷發(fā)生贈送客人一些價格不高的貨品,這個分錄要怎么做?借銷售費(fèi)用,貸庫存商品嗎?還是貸主營業(yè)務(wù)收入?
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2017-11-20
公司欠王總 借:管理費(fèi)用――裝修費(fèi) 20000 貸:應(yīng)付賬款 20000 王總欠公司 借:應(yīng)付賬款20000 貸:主營業(yè)務(wù)收入20000 抵賬對嗎?
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2017-11-27
我公司是物業(yè)公司,在收到商戶物業(yè)費(fèi)時分錄如下:借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款,然后按月分?jǐn)偸杖?借:預(yù)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi),現(xiàn)在商戶要求開發(fā)票,開了發(fā)票怎么做分錄呢?收款跟開票不在同一個月怎么處理呢?
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2019-11-25
我們是國企物業(yè)公司 平時的主要收入就是物業(yè)費(fèi),使用普通手工發(fā)票,平時每筆收入的分錄是 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入—物業(yè)費(fèi) 現(xiàn)在月底要結(jié)賬了,請問有哪些稅是需要自己算的,如何做分錄?
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2019-09-25
每次銷售商品,都是直接 借 應(yīng)收賬款,貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交銷項(xiàng)稅 每次庫存沒有直接明細(xì)出來,那月末結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,庫存明細(xì)是怎么出來的呢?那里來的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)成本?
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2018-08-30
當(dāng)月開了銷售專票,當(dāng)月購買方就打了款來,這賬怎么做?是開發(fā)票時:借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),錢到時,借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款,是這樣嗎?
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2018-10-09
老師,我有一筆到公賬的款15000,未開發(fā)票之前做無票的主營業(yè)務(wù)收入的,但是報稅的時候我忘記申報增值稅了,現(xiàn)在要怎么處理比較好
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2022-01-28