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我們公司收了10000,借銀行存款,貸預收賬款,按250確認收人,借預收賬款,貸主營業(yè)務收入,貸應交稅費,給客戶返點100,借主營業(yè)務收入貸銀行存款,分錄這樣做可以嗎,會計稅務上具體應該怎么處理
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2017-02-23
公司將原材料搬運到另外一個倉庫--移庫,借:原材料-河北-彩鋼板,貸:原材料-彩鋼板;一個月后,河北將彩鋼板銷售了,我如何沖銷河北的庫存?借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費 ??
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2018-06-27
第一張發(fā)票是本單位開給客戶的發(fā)票 是以差額征收的方式開的票 分錄; 分錄應該是: 借:應收賬款9405 貸 :主營業(yè)務收入 9355.81 應交稅費49.19 第二張發(fā)票是別個單位開給本單位的成本發(fā)票 稅率6% 那分錄該如何 寫 ?
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2019-06-11
客戶掃對公賬戶的二維碼,支付費用500,實際到賬498.5。以拿種方式做賬?1:借:銀行存款498.5、財務費用-手續(xù)費1.5 貸:主營業(yè)務收入5000 2、借:銀存:500 財務費用:1.5 貸:主營業(yè)務收入500 、銀行存款1.5
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2020-02-25
上月收到的貨款次月退單 會計分錄應該怎么寫?我收到貨款寫的會計分錄是,借;庫存現金 貸;主營業(yè)務收入 但是上月的主營業(yè)務收入已經結轉損益了,這個月的退款的會計分錄應該向哪個科目借?貸庫存現金
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2023-10-17
收到維護費怎樣做分錄,是主營業(yè)務,收到錢做借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入,然后怎樣做?怎樣結轉成本?借:?貸:?成本就是人工,具體點
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2020-04-05
我們單位收貨款,有的是在開具發(fā)票前,有的在之后。能不能統(tǒng)一做 貨款:借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入 貸:銷項稅 ,收貨款:借:銀行存款,貸:應收賬款
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2019-07-24
代理出口的會計處理1、收到代出口商品時借:受托代銷商品貸:代銷商品款2、出口銷售時,按實際售價借:銀行存款(應收帳款等)貸:應付帳款請問第二步的應付帳款是不是錯的,我認為應該是主營業(yè)務收入?請老師答疑
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2017-02-14
你好,我們是商貿企業(yè),對方開給我們的折扣,我是沖減庫存商品還是主營業(yè)務收入
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2020-07-30
借:應收賬款 借:預收賬款 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費,這筆分錄合理嗎?
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2017-12-06
我想請教大家一個問題,就是。我公司預收賬款較多,要轉收入的話:借:預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費 但是我們廠庫沒有發(fā)貨出去,怎么結轉成本呢
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2018-03-27
老師好,小規(guī)模某某教育科技有限公司,無票收入 借:銀行存款20000 貸:主營業(yè)務收入 20000 月末需要做結轉成本嗎?
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2020-05-27
1月有一筆主營業(yè)務收入(收取租金管理費的),收到對方付的款,當時做賬是借銀行存款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費 但是后面一直還未開票給對方,想改成借銀行存款 貸應付賬款,可以嗎
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2020-03-30
我公司開發(fā)票給對方,收到現金支票,取款后存?zhèn)€人卡里轉到公司賬戶里,請問分錄這樣做可以嗎?借:銀行存款.貸:主營業(yè)務收入,應交稅金
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2019-12-19
老師,我不太理解結轉庫存商品!庫存商品現在還有很多,我不是有進項發(fā)票,又同時開出去了嗎?例如我有一百萬庫存,我銷售出去了,怎么會庫存還這么大,。我進項有100萬,銷出去主營業(yè)務收入是96萬,還能開4萬發(fā)票出去,抵扣是夠了,但是庫存怎么會還有四十萬多
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2021-07-09
我們公司做網絡這方面的,和醫(yī)院簽了一個網絡維保合同,兩年的,屬于主營業(yè)務收入。然后服務是從廠家買進的,今年從A處買了第二年的服務,但是醫(yī)院這邊還沒有確認第二年的收入,想問這筆購進分錄怎么做? 之前借:應付賬款 貸:銀行存款 現在 借:庫存商品???貸:應付賬款 可以計入庫存商品嗎 還是其他什么科目?
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2016-11-16
老師,我們這邊帳出現類似這樣一個情況,賣商品的時候,分錄:借銀行存款,貸庫存商品,主營業(yè)務收入,月底借轉成本應該怎么做 我知道不對,這是前期別人做的,現在怎么辦
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2017-06-30
做內帳時用不用考慮稅,銷售時會計分錄是不是借 應收賬款 代 主營業(yè)務收入不用寫應交稅費嗎
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2017-07-13
現在給對方銷售材料,暫時開不了發(fā)票,應收賬款是含稅價,貸方主營業(yè)務收入是不含稅價,那差額怎么處理
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2017-06-21
老師您好,我們是餐飲企業(yè),我們通過pos機刷卡來向食客收費,銀聯扣除手續(xù)費后,將款項轉至公司基本戶。假設共刷卡消費了100000元,銀聯扣除手續(xù)費10000元,余下90000元轉到公司基本戶。要如何做分錄?先前食客消費的時候,做借應收賬款--銀聯pos,貸主營業(yè)務收入、貸銷項稅額。麻煩老師了。
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2016-11-10