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借:應收賬款 借:預收賬款 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費,這筆分錄合理嗎?
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2017-12-06
這是上月已做賬了借應收500貸主營業(yè)務收入500這月收款怎么提現應交增值稅
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2019-11-24
建筑安裝兼零售,建筑領用鋁材和配件就借:工程施工-合同成本-某某工地,貸:庫存商品或原材料 銷售鋁材就借:銀行存款貸:主營業(yè)務收入是嗎?
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2017-06-13
第一張發(fā)票是本單位開給客戶的發(fā)票 是以差額征收的方式開的票 分錄; 分錄應該是: 借:應收賬款9405 貸 :主營業(yè)務收入 9355.81 應交稅費49.19 第二張發(fā)票是別個單位開給本單位的成本發(fā)票 稅率6% 那分錄該如何 寫 ?
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2019-06-11
我們公司收了10000,借銀行存款,貸預收賬款,按250確認收人,借預收賬款,貸主營業(yè)務收入,貸應交稅費,給客戶返點100,借主營業(yè)務收入貸銀行存款,分錄這樣做可以嗎,會計稅務上具體應該怎么處理
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2017-02-23
公司將原材料搬運到另外一個倉庫--移庫,借:原材料-河北-彩鋼板,貸:原材料-彩鋼板;一個月后,河北將彩鋼板銷售了,我如何沖銷河北的庫存?借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費 ??
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2018-06-27
客戶掃對公賬戶的二維碼,支付費用500,實際到賬498.5。以拿種方式做賬?1:借:銀行存款498.5、財務費用-手續(xù)費1.5 貸:主營業(yè)務收入5000 2、借:銀存:500 財務費用:1.5 貸:主營業(yè)務收入500 、銀行存款1.5
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2020-02-25
我想請教大家一個問題,就是。我公司預收賬款較多,要轉收入的話:借:預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費 但是我們廠庫沒有發(fā)貨出去,怎么結轉成本呢
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2018-03-27
老師好,小規(guī)模某某教育科技有限公司,無票收入 借:銀行存款20000 貸:主營業(yè)務收入 20000 月末需要做結轉成本嗎?
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2020-05-27
1月有一筆主營業(yè)務收入(收取租金管理費的),收到對方付的款,當時做賬是借銀行存款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費 但是后面一直還未開票給對方,想改成借銀行存款 貸應付賬款,可以嗎
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2020-03-30
我公司開發(fā)票給對方,收到現金支票,取款后存?zhèn)€人卡里轉到公司賬戶里,請問分錄這樣做可以嗎?借:銀行存款.貸:主營業(yè)務收入,應交稅金
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2019-12-19
老師,我不太理解結轉庫存商品!庫存商品現在還有很多,我不是有進項發(fā)票,又同時開出去了嗎?例如我有一百萬庫存,我銷售出去了,怎么會庫存還這么大,。我進項有100萬,銷出去主營業(yè)務收入是96萬,還能開4萬發(fā)票出去,抵扣是夠了,但是庫存怎么會還有四十萬多
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2021-07-09
老師你好,我想問下我們公司的主營業(yè)務收入是通過第三方(財付通)來收入的,但是我們的進賬時間跟開出去的發(fā)票時間是不對致的,這樣的話會計分錄應該如何做
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2019-09-17
我們公司做網絡這方面的,和醫(yī)院簽了一個網絡維保合同,兩年的,屬于主營業(yè)務收入。然后服務是從廠家買進的,今年從A處買了第二年的服務,但是醫(yī)院這邊還沒有確認第二年的收入,想問這筆購進分錄怎么做? 之前借:應付賬款 貸:銀行存款 現在 借:庫存商品???貸:應付賬款 可以計入庫存商品嗎 還是其他什么科目?
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2016-11-16
老師,我們這邊帳出現類似這樣一個情況,賣商品的時候,分錄:借銀行存款,貸庫存商品,主營業(yè)務收入,月底借轉成本應該怎么做 我知道不對,這是前期別人做的,現在怎么辦
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2017-06-30
為什么這題的貸方是主營業(yè)務收入的增加?而不是庫存商品的減少? 銷售貨物一批不應該是庫存商品減少嗎? 借方銀行存款增加這個我就理解 例6-1
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2022-03-04
我公司銷售貨物10萬,稅額1.3萬。替購貨方代付運費1萬,款未收 銷售貨物時 借:應收賬款11.3 貸:主營業(yè)務收入10 應交稅費-銷項稅額1.3萬 替購貨方支付給運輸公司的費用怎么做分錄,運輸公司把票開給誰?是開給我公司還是開給購貨方?
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2021-07-29
5號收10萬,做預收帳款,8號開票,會計分錄是借應收帳款10萬,貸主營業(yè)務收入,貸應交稅金,貸應收帳款10萬,借預收帳款10萬
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2017-05-12
實際工作中,預收部分貨款,是借記銀行存款 貸記預收賬款 例如A公司向B公司銷售設備簽訂了100000的銷售合同,B公司向A公司預付了10%的貨款10000元,A公司的核算借銀行存款10000 貸預收賬款10000 待設備發(fā)給B公司后 B公司支付了另外107000元的貨款及稅金 借銀行存款 107000 借預收賬款10000 貸 主營業(yè)務收入 100000 貸應繳稅費——增值稅——銷項稅額 17000 還是說要這樣處理 借 銀行存款107000 貸預收賬款 107。
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2017-09-18
老師,您好。我們公司本月開出一張服務類發(fā)票,借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費~銷項 收到款后:借:銀行存款 貸:應收賬款 沒有發(fā)生任何費用,主要就是我們工程部人員開公車出去幫客戶維修東西,帶了工具去。結轉成本有什么簡單的處理方案嗎?
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2019-12-28