亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

老師,你好,請(qǐng)問(wèn)我們公司轉(zhuǎn)法人的銀行賬,分錄做的其他應(yīng)收款,但是金額掛了比較大,怎么調(diào)整或調(diào)賬。希望老師翻牌解答。
3/902
2019-11-08
老師,公司其他應(yīng)收款太大,稅務(wù)要視同貸款服務(wù),繳納利息增值稅,怎么辦
4/11
2025-02-19
請(qǐng)教下?客戶(hù)可以直接打款進(jìn)私戶(hù)的備用金賬戶(hù)嗎?就是公司經(jīng)營(yíng)的進(jìn)出流水都從“”其他應(yīng)收款-備用金”這個(gè)科目操作??
1/625
2018-12-20
老師這兩筆分錄的重分類(lèi)科目同一個(gè)兵財(cái)客戶(hù)下合并到其他應(yīng)收款 那么這個(gè)摘要怎么寫(xiě)?50萬(wàn)的是保證金 110910這個(gè)是贖證款付給兵財(cái)?shù)?那么我合并重分類(lèi)科目后摘要怎么寫(xiě)才對(duì)
1/2091
2020-05-08
老師好,購(gòu)買(mǎi)了易耗品,是員工提前借支的,易耗品入庫(kù)了,分錄是不是借:易耗品,貸:其他應(yīng)收款?(前提借支分錄是借:其他應(yīng)收款-某員工借支款,貸:現(xiàn)金)
4/928
2022-03-23
老師好,我公司是運(yùn)輸行業(yè),個(gè)人在我公司借款買(mǎi)車(chē)后掛靠我公司名下做運(yùn)輸,我公司幫交年審費(fèi),車(chē)船購(gòu)置稅和罰款,以后他還款過(guò)來(lái)。怎么做賬,掛其他應(yīng)收款,還是直接做費(fèi)用。
1/799
2019-09-04
老師,2021年有一筆購(gòu)進(jìn)款10萬(wàn)元,付款的時(shí)候公司老大提的備用金,走的私賬到對(duì)方賬戶(hù),我們收到的發(fā)票也是沒(méi)有這筆10萬(wàn)元的款,這筆10萬(wàn)的支出還掛在其他應(yīng)收款上,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么處理入賬呢
9/440
2022-09-26
公司要注銷(xiāo),賬面上還有其他應(yīng)收款還沒(méi)收回,應(yīng)該怎么做分錄
1/3054
2018-08-27
我們公司其他應(yīng)收款的往來(lái)款,前兩年會(huì)計(jì)做賬時(shí),記有老板拿出去的錢(qián)60萬(wàn),現(xiàn)在要清往來(lái)款,老板說(shuō)那60萬(wàn)沒(méi)什么印象,不算是分紅,直接清理掉,那需要怎么清理掛賬呢?
1/1039
2018-03-28
我11月份社保單位1022.42,其他應(yīng)收款494.74,貸1517.16,11月份報(bào)了2個(gè)人,應(yīng)付工資4000,應(yīng)該如何做賬呢?
6/562
2022-01-10
老師你好,代賬公司轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的賬里面有自己做的工資表,里面的名字并不是公司員工,也沒(méi)有發(fā)工資,然后發(fā)工資時(shí)掛的其他應(yīng)收款-法人,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是不是用來(lái)做費(fèi)用的?現(xiàn)在有兩個(gè)員工實(shí)際上是公司員工也發(fā)工資,要不要添加進(jìn)去做工資表呢?
1/1118
2019-07-10
請(qǐng)問(wèn)其他應(yīng)收款金額過(guò)高,大部分是老板的交際費(fèi)用,無(wú)票,沒(méi)錢(qián)償還怎么辦
1/1103
2019-07-23
銀行付款10000出去,有一半銀5000是其他應(yīng)收款,一半5000是貨款,怎么做分錄
1/529
2020-03-06
接了一家外帳,因?yàn)閷?duì)方手工帳有些亂,剛好有一筆押金退回,詢(xún)問(wèn)公司人員說(shuō)是前面也是從公賬付的押金,因?yàn)闀r(shí)間比較緊,我沒(méi)有時(shí)間去查他們的明細(xì),所以就直接沖了其他應(yīng)收款科目。但是后面查了他們前面幾年的明細(xì),發(fā)現(xiàn)壓根就沒(méi)有計(jì)入其他應(yīng)收款。應(yīng)該是沒(méi)有走公賬以其他形式付的款,會(huì)計(jì)沒(méi)有入賬,但是退押金走了公賬?,F(xiàn)在已經(jīng)跨年了,該如何做賬務(wù)調(diào)整?
3/705
2019-02-12
以前月份我這家公司是10月份報(bào)的8月份的工資,原來(lái)對(duì)私發(fā)工資,這個(gè)月起對(duì)公發(fā)工資了,現(xiàn)在我想調(diào)整成11月申報(bào)的10月的工資,就改成一個(gè)月差異,這樣一改的話(huà),其他應(yīng)收款就掛了一個(gè)月的個(gè)人社保沖不掉了,有什么辦法嗎
1/682
2018-11-15
出納借支:備用金 我做其他應(yīng)收款 但有些費(fèi)用沒(méi)有發(fā)票 做不了賬 怎么消掉其他應(yīng)收款
1/1107
2020-03-11
老師:?jiǎn)T人跟老板私人借款,但是我們?cè)趩T工工資表扣了他們個(gè)人借款,我在賬上可以做分錄:借:其他應(yīng)收款-員工 貸:其他應(yīng)收款-老板,這樣做分錄可以嗎
1/1023
2019-06-24
老師,我公司有科目--其他應(yīng)收款,確定款項(xiàng)收不回來(lái)了,應(yīng)該怎么做分錄?
1/1055
2022-04-06
老師你好,新建賬套錢(qián)的收支沒(méi)有做內(nèi)賬,我接手后開(kāi)始做內(nèi)賬,新建時(shí)候其他應(yīng)收款的期初數(shù)少錄了10000元,現(xiàn)在回款到公賬上了,我該怎么做分錄
1/832
2019-11-06
公戶(hù)提現(xiàn)想用其他應(yīng)收款周轉(zhuǎn),怎么做分錄 主要原因是賬面現(xiàn)金太多,想沖銷(xiāo)
1/1215
2019-10-29