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老師,請問我企業(yè)18年成立,現(xiàn)在想廢業(yè),帳上有其他應(yīng)付款62357.68元,別的科目都無余額,還用交稅么
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2020-07-11
其他應(yīng)收款往來單位-個人 借方余額可以拿發(fā)票充嗎
1/1215
2019-07-03
老師您好,18年末我們賬上出現(xiàn)了其他應(yīng)收款貸方余額,怎么樣調(diào)整呢?
1/1773
2019-08-27
老師好!請問收到的其他應(yīng)付款在預(yù)算會計怎么做賬?
1/2845
2019-09-10
老師,公司與老板個人有個往來科目 其他應(yīng)付款,一直是公司借老板的錢在運轉(zhuǎn),現(xiàn)在公司有回款了,賬戶上有一部分錢了,那么可以還給老板個人錢了嗎?從公司戶上將錢打入老板個人戶上,可以嗎?這種大額轉(zhuǎn)賬合適嗎?
1/2117
2020-03-10
那要是掛到其他應(yīng)收款里,以后沒有收到發(fā)票要怎么處理呢
2/2391
2016-12-01
公司在注銷,其他應(yīng)付款有10萬元,怎么處理未分配是負的
1/572
2018-08-14
老師,請問股東其他應(yīng)收款長期掛賬的情況,可以用日常報銷的費用沖減嗎?
3/923
2021-12-07
# 提問 #前任會計上年漏記一筆其他應(yīng)付款 但銀行數(shù)含此筆款 沒憑證 這時要退還此筆款 咋作憑證?謝謝
1/1545
2019-07-17
建廠過程中發(fā)生各項費用,先付款后來發(fā)票,記入預(yù)付款,還是其他應(yīng)付款
4/1320
2019-06-17
老師我們企業(yè)從7月份成立 到現(xiàn)在每月預(yù)發(fā)2千工資。剩下的說年底補發(fā)。可看樣年底不能發(fā)了,員工到現(xiàn)在沒簽合同,我每月做借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款。可以嗎,年底這個帳怎么處理?
1/684
2020-12-11
收到多付的材料退款時,怎么做會計分錄???借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款
2/143
2024-07-22
年末預(yù)提費用,按照含稅預(yù)提到其他應(yīng)付款么?
1/1798
2020-04-14
其他應(yīng)收款長期掛賬會不會有個稅,非公司股東
1/915
2019-11-04
公司兩個賬戶從基本戶轉(zhuǎn)到一般戶里之前掛的是其他應(yīng)收款 現(xiàn)在需要建立一個新的科目:銀行存款-一般戶,現(xiàn)在該怎么做賬啊
2/897
2021-04-08
老師你好,社保個人那部分,繳納時做其他應(yīng)收款,最終其他應(yīng)收款科目是有余額的,對嗎
1/936
2020-06-05
我前幾個月將個稅的掛錯科目了,掛到了其他應(yīng)收款下面,我現(xiàn)在要調(diào)整,怎么比較合適呢
1/2034
2017-12-20
公司家屬旅游,掛其他應(yīng)收款,已在員工工資扣除,但其他應(yīng)收款有個-80,是不是多扣了,怎么調(diào)整?
1/662
2018-11-14
請問老師,其他應(yīng)付款的貸方和借方紅沖分別表示什么意思呢
1/2493
2020-05-08
如果我公司其他應(yīng)收款都是收回來的,但是賬上還是記載的有,我該怎么調(diào)賬呢?工程單位
2/789
2020-04-16