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前財務(wù)做住房公積金和社保,員工個人交的,也是計入了費(fèi)用這一塊,因?yàn)槔麧櫶潛p的厲害,現(xiàn)想調(diào)整過來。之前的分錄 借:產(chǎn)品銷售費(fèi)用-職工福利費(fèi)20000(其中有8000是員工個人交的部分)貸:銀行存款20000?,F(xiàn)想把員工個人交的8000部分給調(diào)整過來,如何做分錄呢?
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2017-11-14
用友財務(wù)軟件做賬,年度匯算清繳,需要繳納企業(yè)所得稅,分錄,借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅貸:銀行存款,還用做借:利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整不用,還是等年底12月一塊結(jié)轉(zhuǎn)之未分配利潤
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2020-06-26
老師,請問公司人員社保部分沒有申報個稅,保險部分全由公司承擔(dān),調(diào)增所得稅是否要把公司部分也要調(diào)增還是只調(diào)整個人部分
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2023-03-24
老師,您好,12月才發(fā)現(xiàn)5月所得稅匯算清繳有一個分錄,財務(wù)軟件未自動結(jié)轉(zhuǎn)。如下:借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整。當(dāng)時沒發(fā)現(xiàn),12月調(diào)整分錄的時候發(fā)現(xiàn)的,但是當(dāng)時那個分錄有點(diǎn)問題,我是要把那一步刪掉的,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)之前沒有結(jié)轉(zhuǎn),怎么處理?謝謝
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2016-01-07
你好老師:我有一筆以前年度錯賬其他應(yīng)付款貸方500元,應(yīng)該是借方500元,我在這個月更正為第一個分錄借:其他應(yīng)付款:1000貸:以前年度損益調(diào)整:1000第二個分錄是借:以前年度損益調(diào)整:1000貸:利潤分配-未分配利潤1000第二個分錄是在當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)完損益之后做嗎?
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2020-01-06
企業(yè)是小規(guī)模的,用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,2017和2018年累計折舊都多折舊了,2019年要沖回分錄怎么做? 借:以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸:累計折舊 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 還是用下面這個分錄 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸:累積折舊負(fù)數(shù) 后面還有分錄嗎?
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2019-02-20
老師您好,我們收到上年度企業(yè)所得稅退稅,因科目沒有以前年度損益調(diào)整,我也沒有新增,做分錄借銀行存款,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi),貸利潤分配-未分配利潤,可以省去這一步不做以前年度損益調(diào)整嗎,那么利潤分配-未分配利潤在利潤表中該如何體現(xiàn)呢?
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2022-04-07
第一問,同控下,合并報表長投調(diào)整調(diào)整為權(quán)益法,為啥不調(diào)整公允凈利潤啊
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2021-06-26
以前年度損益調(diào)整后所得稅要調(diào)整嗎?
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2020-12-07
不用以前年度損益調(diào)整如何調(diào)整賬務(wù)
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2023-08-22
追溯調(diào)整,具體是在哪期的報表上調(diào)整?
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2020-12-01
老師,23年年終獎忘記在做賬的時候計提,如果是 實(shí)行 小企業(yè)會計準(zhǔn)則是不是 借:應(yīng)付職工薪酬--年終獎 貸:利潤分配--未分配利潤 如果是會計準(zhǔn)則就是: 借:應(yīng)付職工薪酬--年終獎 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配--未分配利潤 這樣?
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2024-02-21
由于1月份做了張去年的發(fā)票,分錄為借:以前年度損益調(diào)整貸:銀行存款 借:利潤分配一未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整后,用資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤年末數(shù)減年初數(shù)就不等于利潤表的凈利潤了,剛好差額就是去年發(fā)票的金額,這樣是否正確
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2019-02-14
“不是的, 你這個是屬于以前年度損益調(diào)整。 你如果直接調(diào)整年初,那你的財務(wù)數(shù)據(jù)就不延續(xù)了。 你是直接在調(diào)整分錄當(dāng)期調(diào)整期初余額”老師,你說的這段話我沒懂,1.就是我之前的資產(chǎn)負(fù)債表中,在期末余額中調(diào)整數(shù)據(jù)是沒錯的吧?2.“未分配利潤”項(xiàng)目的期末余額 等于 其年初余額 加上 當(dāng)期利潤表中凈利潤的本年累計數(shù) 再加上 以前年度損益調(diào)整數(shù) 這樣是沒錯的對吧?3.如果2是沒錯的,那我之后的月份填資產(chǎn)負(fù)債表中填“利潤分配”期末余額數(shù)據(jù),是都要 加上 之前的以前年度損益調(diào)整的那2200嗎?4.這樣會直到下一個年度才能轉(zhuǎn)入年初余額是吧?5.為什么我在網(wǎng)上查到的用了以前年度損益調(diào)整科目,他們都說是要調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的年初余額呢?網(wǎng)上他們的說法有問題嗎?
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2020-01-20
老師 ,所得稅匯算時,職工薪酬及納稅調(diào)整明細(xì)表,填上福利費(fèi)。填上去后,納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中:職工薪酬=職工薪酬科目+管理下福利費(fèi),對嗎?
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2021-04-06
企業(yè)所得稅納稅調(diào)整是每季度調(diào)整一次還是年終匯算清繳時一次性調(diào)整
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2021-03-22
做以前年度調(diào)整后需要對報表的年初數(shù)據(jù)調(diào)整嗎?涉及的科目都要調(diào)整嗎
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2018-11-08
老師調(diào)整以往年度所有損益類科目,都要用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整嗎?
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2020-04-02
16年暫估了一筆材料10萬,16年匯算時,票還沒有進(jìn)來,17年3月做了一筆紅沖分錄,借:應(yīng)付賬款 100000,貸:以前年度損益調(diào)整 100000,借:以前年度損益調(diào)整 100000 ,貸:利潤分配-未分配利潤 10000017年12月的財務(wù)報表上,凈利潤+期初未分配利潤 不等于 期末未分配利潤,是什么原因?
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2018-10-09
16年暫估了一筆材料10萬,16年匯算時,票還沒有進(jìn)來,17年3月做了一筆紅沖分錄,借:應(yīng)付賬款 100000 ,貸:以前年度損益調(diào)整 100000 ,借:以前年度損益調(diào)整 100000,貸:利潤分配-未分配利潤 10000017年12月的財務(wù)報表上,凈利潤+期初未分配利潤 不等于 期末未分配利潤,是什么原因?
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2018-10-09