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老師 最后一行的招待費是這樣填寫嗎 賬載金額是管理費用里的招待費和間接費用里的招待費之和 稅收金額是賬載金額的60%
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2020-05-19
老師,我是借:銀行存款 貸:營業(yè)收入—管理費 可以嗎? 現(xiàn)在我還想請教這種問題在5月1號營改增實施前該如何處理?因為沒完工的老項目我們也沒有合同,更不要說營改增后涉及的稅費及風險協(xié)議。
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2016-04-14
老師 軟件里的供應(yīng)鏈系統(tǒng) 庫存管理里面錄入的入庫單沒有審核的話 是不是可存管理的數(shù)據(jù)不會更新 而存貨核算記賬把沒有審核的入庫單單據(jù)記賬 那么未審核的入庫單數(shù)據(jù)會更新到存貨核算系統(tǒng)里 這樣就導(dǎo)致庫存管理和存貨核算結(jié)存數(shù)據(jù)不一致 不一致的差額為未審核的入庫單數(shù)據(jù) 會是這樣的嗎
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2015-01-07
內(nèi)賬 做食品副食品批發(fā) 對于財務(wù)上的管理 出單 存貨(過期貨 處理貨) 退貨 一些管理上及財務(wù)上面的賬務(wù) 盡量簡化
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2016-10-25
我在計算經(jīng)營現(xiàn)金凈流量:里面的財務(wù)費用是不是只是包含利息支出,里面的經(jīng)營性應(yīng)收項目或者經(jīng)營性應(yīng)付項目包不包括預(yù)付賬款和預(yù)收賬款?
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2022-04-27
這個題的分錄請問對嗎? 借:固定資產(chǎn)339 貸;銀行存款 339 借:應(yīng)交稅費-增值稅減免 339 貸:管理費用/營業(yè)外收入 339 借;管理費用 50 貸:銀行存款 50 借:應(yīng)交稅費-增值稅減免 50 貸;管理費用/營業(yè)外收入 50
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2021-04-06
現(xiàn)金支付的過節(jié)福利費借:管理費用--福利費還是管理費用-職工薪酬?
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2018-04-13
現(xiàn)在預(yù)付半年租金,一次性計入管理費用-租金 ? 還是通過預(yù)付賬款,然后每月計提管理費用?
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2019-04-10
借:管理費用一福利費2871.6貸:應(yīng)付職工薪酬一福利費2871.6借:應(yīng)付職工薪酬一福利費2871.6貸:庫存現(xiàn)金2871.6(現(xiàn)金流量表如何填?
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2019-02-21
老師我初次購買稅控盤開的增值稅專用發(fā)票,分錄是不是借:管理費用480元 貸:庫存現(xiàn)金480元 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)480 借負數(shù):管理費用480元對嗎?
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2020-01-15
購買金稅盤,抵稅時的分錄應(yīng)該是:購買時,借管理費用一辦公費480,貸銀行存款480。抵稅時,借,應(yīng)交稅費一,增值稅(減免稅額)480,借,管理費用一辦公費負480。老師是這樣嗎?
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2020-04-28
印花稅怎么走賬,是發(fā)生當月走營業(yè)稅金及附加還是次月直接走管理費用 發(fā)生當月借:營業(yè)稅及附加 貸 應(yīng)交稅費 還是次月了直接 借管理費用 貸銀行存款
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2018-01-03
我印花稅是繳納的時候借:管理費用,貸:銀行存款,然后利潤表里印花稅沒有在營業(yè)稅金及附加的印花稅里提現(xiàn),都體現(xiàn)在了管理費用里,這個可以嗎?有什么影響沒
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2018-01-08
向員工發(fā)放端午節(jié)和兒童節(jié)費用300元/人,1、怎么入賬?發(fā)給管理人員就是 借:管理費用-福利費,貸:銀行存款對嗎?2、節(jié)日費用需要并入工資薪金扣繳個人所得稅嗎?
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2017-06-01
企業(yè)購入大米用于職工食堂,取得了專票,這筆業(yè)務(wù)是直接借管理費用-福利費,貸庫存現(xiàn)金,還是要先通過應(yīng)付職工薪酬-職工福利費轉(zhuǎn)下再入管理費用-福利費?
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2017-12-18
老師 問您一下,增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護費的發(fā)票入賬分錄。一般納稅人的話借:管理費用貸:庫存現(xiàn)金 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款);貸:管理費用 這樣對么?
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2018-12-27
售后回租設(shè)備借方: 銀行存款 525558 財務(wù)費用-利息支出67200 管理費用-手續(xù)費12000 管理費用 -保險費2442 其他應(yīng)收款-保證金60000 貸方 長期應(yīng)付款-仲信租憑667200 怎么做憑證
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2018-08-31
小規(guī)模納稅人購買金稅盤會計分錄: 借:管理費用-辦公費 , 貸:銀行存款 。 抵扣時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅, 貸:管理費用。 老師,請問實際交增值稅的時候,還需要做分錄嗎?
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2020-08-18
去年和前年利潤表管理費用和管理費用明細賬金額不一致,由于管理費用做過借方和貸方相同金額的沖銷分錄 現(xiàn)在該怎么調(diào)整
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2023-03-30
為什么科目余額表上的管理費用和利潤表上的管理費用金額不一致?差額剛好是管理費用 一筆負數(shù)
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2023-03-07