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老師,公司建設(shè)一個(gè)固定資產(chǎn)項(xiàng)目,假如計(jì)劃投資1000萬元,其中地方財(cái)政補(bǔ)助50%,單位自籌50%,財(cái)政部分前期先拔付30%,待驗(yàn)收后再拔付20%(驗(yàn)收前企業(yè)先墊付).按要求通過專項(xiàng)應(yīng)付款核算。分錄:<br>前期收到財(cái)政30%款時(shí),1、借:銀行300萬,貸:專項(xiàng)應(yīng)付300萬。支付時(shí),借:在建工程1000萬,貸:銀行1000萬。后續(xù)沖減專項(xiàng)應(yīng)付及收回墊付的財(cái)政款部分20%應(yīng)如何分錄?是不是要將專項(xiàng)轉(zhuǎn)遞延收益,如,借:專項(xiàng)300萬,貸:遞延收益300萬,請(qǐng)老師列出具體分錄過程
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2021-03-23
老師,我們是在外地注冊(cè)的公司,注冊(cè)地15號(hào)前申報(bào)增值稅,公司在吉林辦公,目前因?yàn)橐咔榫蛹肄k公,無法稅控盤匯總,所以注冊(cè)地?zé)o法申報(bào)增值稅,好像得延遲申報(bào)增值稅,延遲申報(bào)增值稅有什么后果嗎
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2022-04-13
老師,不明白課件中老師為什么寫賬面<計(jì)稅基礎(chǔ)時(shí)還借 以前年度損益調(diào)整 貸 遞延所得稅資產(chǎn) 當(dāng)資產(chǎn)賬面<計(jì)稅基礎(chǔ)時(shí)而后面老師調(diào)整分錄寫了借 遞延所得稅資產(chǎn) 貸 以前年度損益調(diào)整?感覺有點(diǎn)迷糊
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2019-12-18
什么是遞延所得稅。所得稅的計(jì)算,如果不存在納稅調(diào)整事項(xiàng)和遞延所得稅,利潤表中的所得稅費(fèi)用:項(xiàng)目金額:可以直接根據(jù)利潤總額項(xiàng)目金額乘以所得稅稅率計(jì)算得到。 能否舉例子解說一下,謝謝
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2019-07-16
投資性房地產(chǎn)成本模式轉(zhuǎn)為公允價(jià)值模式的,遞延所得稅負(fù)債和遞延所得稅資產(chǎn),是怎么計(jì)算?還有為什么有的題目,處理公允價(jià)值投資性房地產(chǎn)的時(shí)候,那個(gè)租金收入也會(huì)影響損益,但有的題目就不會(huì)。
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2018-06-25
增值稅的分錄怎么做,抵扣后的分錄有怎么做,抵扣后還有延滴稅又怎么做分錄
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2019-03-14
小規(guī)模納稅人不延緩納所得稅的說明怎么寫合理,(新企業(yè),第一次申報(bào),是0申報(bào))
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2020-07-06
前任會(huì)計(jì)做一筆賬務(wù)處理:借:其他應(yīng)付款–-xx人,貸:遞延收益 但無附件,這樣可以了?
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2018-09-19
遞延所得稅對(duì)于這項(xiàng)資產(chǎn)的所得稅在年終匯算清繳時(shí)怎樣填列 可以不用交稅
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2019-08-15
[圖片]13題我按照這個(gè)思路來的為啥這兩個(gè)的遞延一個(gè)?,另一個(gè)卻是?,為啥啊
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2024-04-26
老師這題,延遲交貨造成 的合同虧損不應(yīng)該確認(rèn)銷售費(fèi)用嗎?怎么是營業(yè)外支出
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2021-06-25
收到的政府給中小企業(yè)發(fā)現(xiàn)補(bǔ)助資金六十幾萬,計(jì)入遞延收益,應(yīng)按幾年攤銷呢?
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2015-10-22
為什么在做免稅處理時(shí),稅控設(shè)備計(jì)入遞延收益而技術(shù)維護(hù)費(fèi)卻計(jì)入營業(yè)外收
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2017-03-18
企業(yè)收到政府無償撥付的用于購買節(jié)能設(shè)備的補(bǔ)助款時(shí),為什么貸記遞延收益
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2018-09-13
老師請(qǐng)問政府補(bǔ)助資金是不是可以一次性計(jì)入營業(yè)外收入,而不通過遞延收益?
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2020-03-12
政府補(bǔ)助,是用于創(chuàng)新研究團(tuán)隊(duì)的,先做遞延收益,然后做哪個(gè)科目的?攤銷,沖費(fèi)用?
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2019-06-15
這個(gè)政策不明白,舉個(gè)例子吧,2018年認(rèn)定為高企,2017,2016,2015,2014,2013的虧損可以往后再延長5年嗎?
1/950
2020-04-14
請(qǐng)問7月份企業(yè)所得稅申報(bào)出現(xiàn)延緩繳納所得稅,選擇否要寫說明應(yīng)該怎么寫?
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2020-07-04
審計(jì)要求遞延收益沖減固定資產(chǎn)原值,但固定資產(chǎn)以折舊完,怎么做賬務(wù)處理呢
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2022-06-23
借:以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)收入 72   貸:合同負(fù)債             72 借:遞延所得稅資產(chǎn)          18(72×25%)   貸:以前年度損益調(diào)整——所得稅費(fèi)用  18 答疑老師您好,沖收入,合同負(fù)債也是遞延嗎?我寫的是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 18
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2024-07-22