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A106000企業(yè)所得稅彌補虧損明細(xì)表》第11行第2列(本年度_當(dāng)年境內(nèi)所得額)【等于】《A100000企業(yè)所得稅年度納稅申報表(A類)》第19-20行,我在填企業(yè)所得稅匯算時強制提示,請問老師怎么處理?
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2019-05-28
今年五月已經(jīng)計提并繳納17年的所得稅了,現(xiàn)在通知還要補繳所得稅,那補繳部分的所得稅和滯納金怎么做帳呢?求分錄
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2018-08-29
老師,企業(yè)所得稅彌補虧損明細(xì)表A106000表,前一年度金額(2018年)是填匯算清繳調(diào)增后的所得額,還是填財務(wù)報表應(yīng)納稅所得額?
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2020-04-02
老師 2022年度匯算清繳2021年度的企業(yè)所得稅費用 然后需要補交所得稅 但是我直接計入所得稅費用了 我現(xiàn)在該怎么處理
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2023-02-07
職工年終取得一次性獎金如何繳納個人所得稅?例如:年終一次性獎金10000元,如何計算個人所得稅?
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2017-06-23
預(yù)繳企業(yè)所得稅的應(yīng)納稅所得額是不是就是本年利潤的貸方余額?
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2017-04-13
請問老師做2020年所得稅匯算清繳,2020年度有高管的工資40萬沒有實際發(fā)放,也沒有申報個稅,但是計提了工資,做2020年度所得稅匯算清繳時填報“職工薪酬及納稅申報明細(xì)表”里面的賬載金額是不是要按實際發(fā)生額填寫,這個40萬要納稅調(diào)整,要是在2021年匯算清繳后發(fā)放了這筆錢,是不是做2021年匯算清繳時要納稅調(diào)減這筆40萬元應(yīng)納稅所得額?
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2021-05-20
新政策規(guī)定:2018年1月1日至2020年12月31日期間新購進的設(shè)備、器具,單位價值不超過500萬元的,允許一次性計入當(dāng)期成本費用在計算應(yīng)納稅所得額時扣除,不再分年度計算折舊(簡稱一次性稅前扣除政策)。我公司第三季度開始盈利,想使用一次性稅前扣除政策降低企業(yè)所得稅,是不是在申報第三季度所得稅時仍需要按會計核算的折舊額扣除,進行預(yù)繳納,等到年度匯算清繳的時候進行納稅調(diào)整,然后再申請退稅?還是可以直接在申報第三季度所得稅時就進行調(diào)整?
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2019-09-30
2019年10月張某所寫的一部小說出版,取得稿酬所得30000元。計算張某該筆稿酬所得應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳的個人所得稅稅額。
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2020-03-17
財稅2018年77號文件中“其所得減按50%計入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅?!笔鞘裁匆馑?,所得減怎么解釋?
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2019-01-17
老師請問一下是不是得報完2021年企業(yè)所得稅匯算清繳才能辦2022年一季度企業(yè)所得稅虧損彌補
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2022-04-11
2011年的本年利潤是395,交得企業(yè)所得稅是47.75,企業(yè)所得稅是按25%交吧,那應(yīng)該是98.75 是不是算錯了啊
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2017-12-17
盤盈對所得稅的影響,上年的固定資產(chǎn)少入賬,攤銷費少入賬,導(dǎo)致支出少登記,應(yīng)納稅所得額多登記,所得稅多繳納,不應(yīng)該是 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸 以前年度損益調(diào)整 嗎???求解
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2017-08-03
在企業(yè)審計過程中發(fā)現(xiàn)上年漏計了收入 、成本、費用造成少交或多交所得稅,要補交所得稅會計分錄為:借:以前年度損益調(diào)整 100元 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅 100元 問:這筆應(yīng)補交的所得稅是要單獨先上交還是要和企業(yè)正常業(yè)務(wù)一樣在所得稅申報表中填報嗎?請老師給介紹一下。
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2016-01-17
老師您好,小微企業(yè)(非高新技術(shù)企業(yè)),全年工資總額為130145元,教育經(jīng)費為4475元,企業(yè)所得稅年報時,需要做納稅調(diào)整嗎?“職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表”中的“賬載金額”和“實際發(fā)生額”有什么區(qū)別?
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2019-05-01
遞延所得稅那筆分錄我懂,可是除了對遞延有影響以外,不也對當(dāng)期應(yīng)納稅所得額有影響么?為啥不再做一筆以下的分錄呢? 借 應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅 30 貸 以前年度損益調(diào)整—所得稅費用 30
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2021-08-27
老師你好,我現(xiàn)在在填企業(yè)所得稅年度納稅申報基礎(chǔ)信息表,103資產(chǎn)總額(填寫平均值,單位:萬元)這個數(shù)字怎么算出來的啊,我是看資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)總計數(shù)嗎
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2021-03-22
老師好,我們報企業(yè)所得稅年報有個固定資產(chǎn)折舊攤銷納稅調(diào)整明細(xì)表,我可以不報這個嗎,賬上有固定資產(chǎn),但是金額之前做多了,這個月要調(diào)少一些
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2021-04-26
老師好,我們報企業(yè)所得稅年報有個固定資產(chǎn)折舊攤銷納稅調(diào)整明細(xì)表,我可以不報這個嗎,賬上有固定資產(chǎn),但是金額之前做多了,這個月要調(diào)少一些
4/1040
2021-04-26
應(yīng)納稅所得額100萬以下稅率為5%,請問季度申報的企業(yè)所得稅如果應(yīng)納稅所得額100萬以下直接用100萬*5%嗎? 季度申報企業(yè)所得稅的計算?利潤總額-彌補以前年度虧損=實際利潤額*5%=應(yīng)納稅所得額 算法對嗎
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2019-06-18
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