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商業(yè)公司,發(fā)票到先認(rèn)證,未入庫(kù),會(huì)計(jì)分錄
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2018-07-25
發(fā)現(xiàn)2015年一個(gè)單位的預(yù)收款未沖,但是已確認(rèn)收入2016年如何調(diào)整
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2016-03-01
貨已發(fā)款未到,老板不讓確認(rèn)收入又要給收貨人掛賬,分錄怎么做?
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2017-03-29
老師,外貿(mào)企業(yè)報(bào)關(guān)的收入是2000USD,其中退稅收入是1700USD,免稅收入300USD,因?yàn)槭展┴浄降脑鲋刀愡M(jìn)項(xiàng)發(fā)票,發(fā)票是普票,S暫時(shí)不知道是不是免稅,分別計(jì)入退稅收入和免稅收入,但是增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)里面在未開發(fā)票免稅貨物那里填寫是1700,還是2000?不是問的交增值稅,而是問在申報(bào)表中不是退稅收入腰填寫在銷售明細(xì)表中,那么免稅收入呢?是不是也要在這里面嗎?
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2015-12-17
老師,我公司是運(yùn)輸公司,老板把成本都哪來(lái)入賬了,但他就是不確認(rèn)收入,他還想開大額發(fā)票,但實(shí)際和公司本身業(yè)務(wù)不投的,
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2019-07-16
集團(tuán)統(tǒng)付(一次付清全年),開公司戶頭發(fā)票;移動(dòng)公司分月推送到個(gè)人話卡的話費(fèi)。是否計(jì)入個(gè)人應(yīng)稅收入?
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2022-06-10
老師,這兩道題為什么第一道按每年收到的分期確認(rèn)收入,第二道要把本年收的和后兩年未收的一次性確認(rèn)收入?
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2024-07-03
資產(chǎn)負(fù)債表是要未分配利潤(rùn);未分配利潤(rùn)=收入-成本-費(fèi)用;這里的成本,指的是所有進(jìn)貨成本,還是已經(jīng)取得收入的那部分商品成本,費(fèi)用包含哪些?
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2019-02-27
個(gè)體工商戶,增值稅月核定29000,季度核定收入87000,個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得的收入月未超過3萬(wàn),季度未超過9萬(wàn),需不需要繳納個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得?
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2018-11-13
你好,加油站的賬面庫(kù)存為什么會(huì)比金稅盤里的庫(kù)存少好多,我入庫(kù)按認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的數(shù)量入的,出庫(kù)按加油槍的數(shù)量出的,加油槍數(shù)量包括開票和未開票的,我把未開票也做收入正常提稅的,正常應(yīng)該是同進(jìn)同出的,為什么還會(huì)少那么多呢
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2020-11-10
單位是銷售多孔磚的,我想這個(gè)月在未開票收入里多申報(bào)金額,下個(gè)月再開出的票可沖減這個(gè)月的金額嗎?
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2018-11-12
我們4月份開16%的發(fā)票,4月份上游給我們開的也是16%,但是3月份未做開票收入,這個(gè)稅務(wù)局查到怎么辦
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2019-05-10
個(gè)體工商戶,季報(bào)。去年虧損了40多萬(wàn),今年第一季度開票不到3萬(wàn),可是有未開票收入。利潤(rùn)將近3萬(wàn),要交稅嗎?
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2020-04-02
企業(yè)得到獲贈(zèng)的商品,無(wú)發(fā)票,如何做分錄?企業(yè)贈(zèng)送客戶商品,未開票,收入是按照什么計(jì)稅,如何做分錄?謝謝
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2020-03-25
請(qǐng)問老師,去年12月報(bào)稅的時(shí)候做了個(gè)未開票收入,在今年1月把發(fā)票開出來(lái)了,報(bào)稅的時(shí)候應(yīng)該怎么申報(bào)?
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2022-02-14
老師,12月收到廠房租金一個(gè)季度的 發(fā)票一張13萬(wàn)的專票來(lái)的,但當(dāng)月未付款給對(duì)方,這個(gè)如何入賬呢?謝謝
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2020-01-15
您好,請(qǐng)問采購(gòu)貨物,款已付,貨已入庫(kù)(預(yù)備銷售),發(fā)票未開,怎么做會(huì)計(jì)分錄?次月收到發(fā)票,又怎么做會(huì)計(jì)分錄?
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2019-10-11
上個(gè)月未開票收入已確認(rèn)并納稅申報(bào)了,這個(gè)月客戶要補(bǔ)開具發(fā)票給,那會(huì)計(jì)上怎么處理?稅務(wù)這一塊這么做?
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2019-04-13
老師,增值稅前期做了未開發(fā)票收入,交了增值稅,后期又來(lái)開發(fā)票了。這個(gè)怎么會(huì)計(jì)上,稅務(wù)上分別怎么處理?
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2020-07-22
老師,增值稅附表一 上期申報(bào)未開發(fā)票收入50萬(wàn),對(duì)應(yīng)的增值稅已繳納,本期開出發(fā)票30萬(wàn),改怎么申報(bào)填寫?
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2020-02-20