
老師,增值稅附表一 上期申報未開發(fā)票收入50萬,對應(yīng)的增值稅已繳納,本期開出發(fā)票30萬,改怎么申報填寫?
答: 未開票收入負(fù)數(shù)紅沖了就可以了
如果是開增值稅專用發(fā)票,那本月的增值稅申報表附表一開票收入怎么填
答: 你好。是小規(guī)模還是一般納稅人。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
現(xiàn)在開發(fā)票按13%還是16%開?為什么增值稅附表一沒有16%?如果有開發(fā)票16%如何辦?
答: 您好,同學(xué),目前需要按照13%稅率開具,如果要開具16%稅率的發(fā)票需要去稅務(wù)大廳開通權(quán)限。
已申報營業(yè)稅未開發(fā)票的收入,補開增值稅發(fā)票,在填寫增值稅申報表附表一免稅服務(wù)欄填增值稅減免稅申報明細(xì)表時,選什么代碼?
老師請問下 就是申報報表的時候 增值稅附表一就必須在未開具發(fā)票欄填寫嗎? 我可以先不管 后頭補開發(fā)票的時候交增值稅可以嗎?
老師,上月增值稅申報表附表一未開具發(fā)票有數(shù)據(jù)增值稅已繳,本月開發(fā)票了,增值稅申報表怎么填
上月收到錢,已經(jīng)做了賬,已經(jīng)申報了,圖二填了未開發(fā)票收入,次月才開票,但是我本月做了賬了,次月怎么做賬?次月還顯示自行開具增值稅發(fā)票,這樣不是重復(fù)了嗎?


淡然 追問
2020-02-20 14:19
樸老師 解答
2020-02-20 14:19
淡然 追問
2020-02-20 14:20
樸老師 解答
2020-02-20 14:29