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會(huì)計(jì)管理辦法中規(guī)定會(huì)計(jì)憑證等資料的保存期限是多久?
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2023-03-15
今年注冊公司,注冊資金11萬,沒有營業(yè),花費(fèi)18244.5元,全部記入管理費(fèi)用填資產(chǎn)負(fù)債表:銀行存款:期初11萬,期末(11萬—18244.5)實(shí)收資本:期初:11萬,期末11萬未分配利潤:期初:0期末:18244.5利潤表:營業(yè)收入:0管理費(fèi)用:—18244.5營業(yè)利潤、利潤總額、凈利潤都是—18244.5,是這樣嗎?
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2019-03-29
我公司支付并收到稅控費(fèi)800元,我這樣賬務(wù)處理行嗎?借:管理費(fèi)用800 貸:銀行存款 800; 借:管理費(fèi)用 -800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)-800
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2017-12-14
老師,想問下,2019年7月付軟件服務(wù)費(fèi)9780元,但是受益期限是從2019.6.29到2020.6.28,,,那我7月做憑證 借:長期待攤費(fèi)用9780,貸:銀行存款9780。。。。7月需要再做一個(gè)借:管理費(fèi)用 815 貸:長期待攤費(fèi)用 815 嗎
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2019-10-17
公司為他人交社保,公司全額承擔(dān)(這個(gè)人沒有工資),分錄怎么做啊" 有老師回復(fù)說 借管理費(fèi)用工資/社保 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸其他應(yīng)付款 借應(yīng)付職工薪酬社保 其他應(yīng)付款 貸銀行存款" 這里的 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸其他應(yīng)付款是什么意思
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2022-03-09
老師,社保不都是當(dāng)月扣當(dāng)月的,不需要計(jì)提的嗎,直接繳納社保,發(fā)工資的時(shí)候扣個(gè)人那部分,直接進(jìn)費(fèi)用,沒計(jì)提。 繳納社保 借:管理費(fèi)用——社保、醫(yī)保費(fèi)(單位部分) 其他應(yīng)付款——社保、醫(yī)保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款 發(fā)工資的時(shí)候: 借:管理費(fèi)用——應(yīng)付職工薪酬(應(yīng)發(fā)金額) 貸:其他應(yīng)付款——社保、醫(yī)保(個(gè)人部分) 銀行存款
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2021-04-12
今年疫情,工資都是老板墊錢付,公帳上有錢,他不記得又從公帳發(fā)了一次,這樣處理借:管理費(fèi)用 應(yīng)付職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款;這樣處理可以嘛
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2020-10-11
老師,辦公室用房房屋租賃費(fèi)、土地租賃付款時(shí)是不是借:長期待攤費(fèi)用 貸:銀行存款 , 每月計(jì)提時(shí) 借:管理費(fèi)用 貸:長期待攤費(fèi)用
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2019-07-31
服務(wù)行業(yè),物業(yè)管理公司,這個(gè)月才成立,28號(hào)收到物業(yè)管理費(fèi)用8萬元,開了普通發(fā)票,下個(gè)月要申報(bào)企業(yè)所得稅了,已經(jīng)沒有時(shí)間湊更多的成本了,而且服務(wù)行業(yè)很多都是沒有發(fā)票的成本,現(xiàn)在還有沒有什么辦法能少交點(diǎn)企業(yè)所得稅呢
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2019-12-29
老師好!我在1月份做一張憑證:借:管理費(fèi)用-房租 2000元,貸銀行存款 2000元; 4月份我做了一張調(diào)整分錄,借:管理費(fèi)用 -2000元,貸:銀行存款 -2000元;同時(shí)再做了一張憑證是:借:管理費(fèi)用 -職工福利費(fèi) 2000元 貸:應(yīng)付職工薪酬 -職工福利費(fèi) 2000元 ,借應(yīng)付職工薪酬 -職工福利費(fèi) 2000元, 貸:銀行存款 2000元。我在12份結(jié)賬時(shí)提示,我的管理費(fèi)用總金額跟 明細(xì)不平,差額是2000元。我返回去查,在4月份結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)房租那里有全-2000元,導(dǎo)至管理費(fèi)用總額跟明細(xì)對不上。請教老師我現(xiàn)在應(yīng)該怎做調(diào)整才能把這個(gè)賬調(diào)平,分錄怎么做,請指教,謝謝!
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2021-01-27
老師,請問我們是小規(guī)模納稅人,車輛保險(xiǎn)費(fèi)收到一張專票,借:管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi),代:銀行存款 。這樣做對嗎?還需要認(rèn)證嗎?
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2023-10-31
老師,我想咨詢一下3個(gè)問題就是, 1)企業(yè)需要租員工宿舍,但是目前公司公賬流水不足,房租可以員工先墊付,然后公司報(bào)銷給員工嗎? 2)如果可以的話那分錄到時(shí)要怎么寫呢? 借:管理費(fèi)用---福利費(fèi)???貸:應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi)???? 借:應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi)????貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款??????貸:銀行存款 這樣嗎? 3)因?yàn)槭羌w福利所以不扣個(gè)稅,需要走應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi)過度一下。
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2023-05-23
我公司未預(yù)提職工福利費(fèi),在發(fā)生職工福利費(fèi)時(shí),怎么做會(huì)計(jì)分錄借,管理費(fèi)用 貸;應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬—福利費(fèi) 貸:銀行存款 對嗎?
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2021-02-14
12月的薪資 1月發(fā)放的 .並且在1月就申報(bào)的.那可以適用新個(gè)人所得稅法嗎?如果適用的話.個(gè)人所得稅申報(bào)系統(tǒng)裡只有2019年的版本(所屬期間為1月份)能夠使用專項(xiàng)扣除,並且不能更改所屬期間為12月份,如何申報(bào)才是正確的呢?
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2019-01-04
老師,我想請教一下,供應(yīng)鏈管理公司提供代理采購,跟客戶簽訂的是按一定比例計(jì)收利息,實(shí)際提供的就是墊資服務(wù),但是我們收到上游開給的貨物發(fā)票后把墊資產(chǎn)生的利息則算到貨物單價(jià)里再開貨物發(fā)票給客戶,這樣有什么稅收風(fēng)險(xiǎn)嗎?服務(wù)費(fèi)發(fā)票是6%,貨物是13%。
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2023-07-31
老師您好,請問城建稅,教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加,企業(yè)所得稅的稅率所有行業(yè)都是一樣的嗎?
1/885
2020-02-03
老師,公司法定代表人為什么不能由副董事長擔(dān)任,卻能由經(jīng)理擔(dān)任呢
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2020-04-25
新辦企業(yè),法人轉(zhuǎn)錢到公司賬上,我做借銀行存款,貸其他應(yīng)收款-**股東。要不要開收據(jù)備注借款?或者備注借周轉(zhuǎn)金?還是不用備注什么?僅憑銀行回單做借:銀行,貸其他應(yīng)收款?
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2017-10-11
有沒有財(cái)務(wù)管理制度及會(huì)計(jì)核算方法的模板,提供下謝謝
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2020-05-08
已無法收回的預(yù)付賬款,應(yīng)計(jì)入管理費(fèi)用還是營業(yè)外支出。
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2019-12-05