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小規(guī)模納稅人申報表填列,2016年第四季度銷售含稅7800元試劑。上個季度有購稅控盤合計820元(上個季度有填列減免稅明細表)。
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2017-01-13
小規(guī)模納稅人購稅控盤和服務(wù)費是不是也可以減免稅款,小規(guī)模納稅人一般是按季申報,那么抄稅是不是也事按季度的?。?/span>
1/2276
2018-08-09
老師你好,小規(guī)模季報增值稅,公司開具了普票,在免征額度內(nèi),那我是零申報還是說增值稅那按稅控盤上開具的發(fā)票填寫
2/618
2019-06-04
那么稅控設(shè)備全額減免時,技術(shù)維護費直接做營業(yè)外收入,而設(shè)備價款部分要通過遞延收益嗎?可以直接做營業(yè)外收入嗎?
2/802
2016-08-26
老師,購入金稅盤的稅控及維護費的發(fā)票是在9月份取得的,那這個減免稅款是要在納稅申報哪個表填列的,是這張表嗎?
1/704
2019-10-16
個體核定季征收戶,有稅控盤開票的。如果超核定不超30萬,免征增值稅嗎?經(jīng)營所得怎么交呢?如果超30萬的又該怎么交呢?
1/1229
2019-03-11
老師,我這個月開票其中增值稅是2020元,遞減期初820的稅控減免稅,增值稅共交1200元。那地稅附加稅的計稅基數(shù)是2020還是1200呢?
2/626
2016-09-13
老師,9月份交了稅控盤技術(shù)服務(wù)費280。我現(xiàn)在報增值稅,增值稅減免申報表是這樣填表嗎?這個季度沒有開票,主表都是零。
1/688
2019-10-10
老師請問本月的增值稅附表增值稅減免稅申報明細表怎么添啊?有兩個增值稅稅控的選擇哪一個?是不是只選這個就行?
1/969
2018-08-04
如果去年的稅控盤與技術(shù)維護費480之前會計沒有抵免掉,季度還交發(fā)票開出多少增值稅在交,已經(jīng)有一年了,我該怎么處理?
1/942
2018-08-22
老師,9月份交了稅控盤技術(shù)服務(wù)費280。我現(xiàn)在報增值稅,增值稅減免申報表是這樣填表嗎?這個季度沒有開票,主表都是零。
2/690
2019-10-10
公司這個月繳稅金額3418.31,不是稅控盤可以減免480元,這張圖上一般增值稅金額填多少?是3418.31還是2938.31地稅不能減掉計稅的嗎?
1/647
2018-07-06
請問,稅控盤服務(wù)費280在附表4和減免明細表已經(jīng)填寫本期發(fā)生額,本期不需要交增值稅,也不抵扣280,主表23欄還需要填嗎?
1/1520
2020-05-18
購買稅控盤的賬務(wù)處理,我們公司老會計的賬務(wù)處理是這樣的:購買稅控盤的賬務(wù)處理:1. 支付現(xiàn)金借:管理費用—辦公費 820 貸:庫存現(xiàn)金 8202. 抵免稅金時借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(抵免稅金) 820 貸:營業(yè)外收入 8203. 結(jié)轉(zhuǎn) 借:營業(yè)外收入 820 貸:本年利潤 820 借:本年利潤 820 貸:管理費用 820但是按照群里的老師解答是附件中的賬務(wù)處理,所以我想問一下哪種賬務(wù)處理是最準(zhǔn)確的,謝謝!還有就是如果按照群里老師的解答那月末是不是就不要費用結(jié)賬了?
1/596
2017-11-21
為什么出口免稅的進項稅轉(zhuǎn)出,進項稅要用免稅銷售的金額除以當(dāng)期銷售收入再乘以當(dāng)期進項稅,而不用免稅金額乘以稅率?
1/1552
2019-10-11
比如一般納稅人的銷項稅額是1萬元,預(yù)繳增值稅1千元,減免的增值稅稅控盤費用320元,實際繳納增值稅10萬元-1萬元-320元=8680元的會計分錄怎樣的呢?是借轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬元,貸未交增值稅1萬元,借未交增值稅1千元,貸預(yù)繳增值稅1千元,借減免稅款320元,貸管理費用320元嗎
3/343
2022-01-04
請問老師 農(nóng)業(yè)合作社免稅收入 所得稅減免明細表只填免稅收入 主表不填成本費用可以嗎
1/746
2020-04-15
小微企業(yè)減免增值稅,在申報附加稅時用在免抵稅額處填寫嗎?
1/1460
2017-10-20
我是辦的免稅發(fā)票,,但是客戶要專用發(fā)票,能開具嗎,要怎么開?謝謝
1/575
2020-04-26
我們是蔬菜深加工免稅企業(yè),如果開了專用發(fā)票怎么辦?
2/1306
2019-05-17
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