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請問,2018年暫估了10000的成本,借主營業(yè)務(wù)成本10000,貸應(yīng)付賬款暫估10000,18年票沒回來,19年四月票回來了,是借主營業(yè)務(wù)成本―10000,貸應(yīng)付賬款暫估―10000沖回然后做一筆正確的,還是說不通過主營業(yè)務(wù)成本核算,直接通過借應(yīng)付賬款暫估10000,貸利潤分配未分配利潤10000核算?那一筆是對的?
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2019-05-23
因為備查,我們老板在匯算清繳前準(zhǔn)備了一批成本票回來,那么我就要在去年12月份額帳里面做成本暫估,有一部分是人工費,一部分是成本,暫估的時候我直接入賬 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款-暫估,這樣暫估對嗎,如果對的話那么我今年又該如何運用以前年度損益調(diào)整科目沖減呢?
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2018-07-09
老師好,被評估債券為非上市企業(yè)債券, 3 年期,年利率為 17% 按年付息到期還本,面值 100 元, 共 1000 張。評估時債券購入已滿一年, 第一年利息已經(jīng)收賬, 當(dāng)時一年期國庫券利率為 10% 一年期銀行儲蓄利率為 9.6% ,該被評估企業(yè)債券的評估值最接近于() 。 A. 112159 元 B. 117 000 元 C. 134 000 元 D. 115 470 元
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2021-07-05
您好,老師,之前咨詢過您關(guān)于一般納稅人代銷商品的問題。您說先做購進暫估入庫,借;庫存商品,貸;應(yīng)付賬款—暫估,等收到發(fā)票時候再紅沖暫估 我是想問,我不做暫估,直接做到應(yīng)付賬款里面嗎?等到收到發(fā)票時候,再紅沖應(yīng)付賬款,重新做分錄,借庫存商品,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進) 貸應(yīng)付賬款
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2020-01-04
老師,您好。我們公司當(dāng)時一個股東以知識產(chǎn)權(quán)入資。當(dāng)時評估機構(gòu)評估的價格是300萬,現(xiàn)在該股東以100萬賣給另一個股東。這個股權(quán)所享有的凈資產(chǎn)的份額是105萬。請問老師,賣出的時候還需要找評估機構(gòu)評估嗎?轉(zhuǎn)讓人需要繳納個人所得稅嗎?公司和轉(zhuǎn)讓人需要繳納什么稅呢?
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2020-06-03
請問老師,我沖減去年的暫估款,可是我找的也是去年發(fā)生的票據(jù),如果我寫成分錄借其他應(yīng)付款款――暫估,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤,導(dǎo)致去年的利潤會被增加,暫估款減少,實際上只是用拿回來的票據(jù)沖減去年的暫估款。這個分錄應(yīng)該怎么寫
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2019-08-05
下列關(guān)于風(fēng)險識別和評估的相關(guān)說法中,正確的有(  )。 A.風(fēng)險識別的目的是找出審計風(fēng)險 B.注冊會計師實施風(fēng)險評估程序時,需要了解被審計單位及其環(huán)境 C.注冊會計師實施風(fēng)險評估程序,以充分識別和評估財務(wù)報表重大錯報風(fēng)險,并針對評估的重大錯報風(fēng)險設(shè)計和實施進一步審計程序 D.注冊會計師在了解被審計單位及其環(huán)境時,需要了解被審計單位的性質(zhì)
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2023-02-05
一月份開出 ?建筑服務(wù)*工程款 ?9%的票,三月份收到部份錢。 一月份分錄:借:應(yīng)收賬款 ????????????????貸:主營業(yè)務(wù)收入-工程結(jié)算收入 ????????????????????應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅) 暫佑成本:借:工程施工-暫估 ?????????????貸:應(yīng)付賬款-暫估款 按暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工-暫估 取得發(fā)票時:借:工程施工-暫估(紅字) ???????????????工程施工-合同成本(黑字) ??????????????應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 ??????????????貸:銀行存款/應(yīng)付/預(yù)付賬款(黑字)幫看看哪里錯?
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2020-03-31
應(yīng)付帳款貸方有余額的是不是沒有沖暫估?。
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2017-04-10
2月份暫估了費用,能用三月份的費用票么?
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2019-03-21
這些暫估的發(fā)票來了,我該怎么做會計分錄
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2020-01-02
暫估費用后幾個月才收到發(fā)票的會計處理
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2023-09-19
老師暫估成本沖銷分錄怎么做,收到發(fā)票了。
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2020-12-08
固定資產(chǎn)體折舊 預(yù)計凈殘值率怎么估計啊?
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2019-03-03
暫估成本怎么做分錄?成本來后怎么做分錄?
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2021-02-07
固定資產(chǎn)清理這個科目可以做暫估入賬嗎
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2019-11-01
運費發(fā)票未到,暫估入賬,需要什么原始憑證?
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2016-05-12
您給看看這個庫存暫估沖了后成負數(shù)對嗎
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2023-12-26
跨年沖暫估成本,當(dāng)期成本為負數(shù),怎么處理
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2022-04-02
暫估的庫存商品可以結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本?
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2020-03-05
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