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上一年多計(jì)提的企業(yè)所得稅,今年怎么沖回呢?小規(guī)模沒有以前年度損益調(diào)整科目,也不能增加,應(yīng)該怎么沖回呢
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2018-07-05
使用的記賬軟件里 沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目,匯算清繳所得稅 怎么做分錄?
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2019-06-10
企業(yè)所得稅前可彌補(bǔ)以前年度虧損是從哪年開始算,例如計(jì)算2019年所得稅,是包括2019年度往前數(shù)5年嗎?圖中第9題哪幾年是可以彌補(bǔ)的
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2021-08-22
請(qǐng)問假如我司審計(jì)出來上年度少記管理費(fèi)用20000元 調(diào)整分錄 借:管理費(fèi)用 20000 貸:以前年度損益調(diào)整 20000 借:以前年度損益調(diào)整20000 貸:利潤分配 未分配 20000嗎
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2019-07-26
老師,我能問個(gè)問題嗎,就是假如煤炭企業(yè),它采購是是100噸煤,賣的時(shí)候90噸,發(fā)生虧噸10噸,我購進(jìn)的時(shí)候是按照100噸享受了進(jìn)項(xiàng),我銷售是按照90噸開的票,中間的10噸是不是就不能做以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用了?如果這樣做的話是不是之前的做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?
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2019-04-22
報(bào)企業(yè)所得稅,彌補(bǔ)以前年度虧損帶不出來怎么回事
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2019-10-16
上年度管理費(fèi)用多計(jì)提了28元,以前年度損益調(diào)整會(huì)計(jì)分錄怎么做?結(jié)轉(zhuǎn)分錄及登記賬本借貸方向?
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2017-05-20
老師,以前年度損益調(diào)整會(huì)計(jì)分錄做完后,去年的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)要去改嗎
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2015-10-27
我去年沒有提取法定盈余公積,在今年1月補(bǔ)提1.借:利潤分配-提取法定盈余公積 貸:盈余公積-法定盈余公積2.借:以前年度損益調(diào)整 貸:盈余公積-法定盈余公積以上哪種分錄正確?
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2018-02-12
2018年年終獎(jiǎng)沒有計(jì)提,在2019年1月發(fā)放,做了調(diào)整“以前年度損益調(diào)整”這樣子在2018年匯算清繳時(shí)能不能稅前扣除?報(bào)送2018年1月1日-2018年12月31日財(cái)務(wù)報(bào)表需不需要調(diào)作報(bào)表?還是說在匯算時(shí)調(diào)整就可以?
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2019-03-28
在申報(bào)4-6月企業(yè)所得稅時(shí),我發(fā)現(xiàn)有一行是“減:彌補(bǔ)以前年度虧損”,我司有虧損,但是沒有彌補(bǔ),這欄要填嗎?
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2018-07-03
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳申報(bào)表,為什么不能減彌補(bǔ)以前年度虧損
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2021-04-12
2020年我們企業(yè)虧損,2021年填表第一季度所得稅時(shí)彌補(bǔ)以前年度虧損怎么填寫
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2021-04-09
在季度和匯算清繳做彌補(bǔ)以前年度虧損,需不需要到稅局備案?還是直接填就好了?
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2017-01-11
借 以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)收賬款 做了這個(gè)分錄,這筆分錄怎么影響財(cái)務(wù)報(bào)表的?
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2019-01-30
老師您好,請(qǐng)問在2019年所得稅匯算時(shí),要填報(bào)2017年預(yù)付的資產(chǎn)損失,是不是直接在納稅調(diào)整那個(gè)表里直接填寫資產(chǎn)損失就行,還有這個(gè)賬是不是要做在現(xiàn)在這個(gè)月里,是借:以前年度損益調(diào)整,貸:預(yù)付賬款 然后再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配里,這樣做賬對(duì)不對(duì)?
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2020-04-23
2018年12月計(jì)提了職工工資和費(fèi)用,匯算清繳也做了調(diào)增補(bǔ)稅,請(qǐng)問這個(gè)月我要把它沖平的會(huì)計(jì)分錄怎么做?是否直接對(duì)應(yīng)去年的會(huì)計(jì)分錄紅沖還是涉及以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目?
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2019-06-20
16年暫時(shí)估了商品發(fā)票,17年沒回來,做了匯算清繳,調(diào)增了暫估數(shù),還是不用補(bǔ)稅,會(huì)計(jì)分錄怎么處理? 應(yīng)付賬款-暫估數(shù)要沖平嗎 還是留在那里,還可以彌補(bǔ)以前年度虧損
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2017-07-27
去年的應(yīng)收帳款甲公司累計(jì)10000元已收8000元,還有2000元是應(yīng)付對(duì)方返利但我方未上帳且去年年度帳已結(jié)轉(zhuǎn),我能不能這樣做借-銀行存款8000 _以前年度損益調(diào)整2000貸-應(yīng)收帳款10000借_利潤分配2000貸_以前年度損益調(diào)整2000
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2017-02-16
以前年度損益調(diào)整沒搞明白,2019年費(fèi)用沒做賬,2020年來票了,需要用到這個(gè)科目,借以前年度損益 貸銀行存款 借利潤分配 貸以前年度損益調(diào)整 是怎么做到調(diào)減2019年的利潤
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2020-06-29