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建筑業(yè),填寫匯算清繳,主營業(yè)務(wù)收入是填銷售商品收入?勞務(wù)收入?還是建造合同收入?或者其他?
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2018-04-25
你好老師,小規(guī)模公司在稅務(wù)局,代開專票,1800.拿到錢做分錄,庫存現(xiàn)金1800,貸,主營業(yè)務(wù)收入,1747.57貸應(yīng)交稅費銷賬稅52.43.,季度末,,本季度只有這一比收入,未達起正點,怎么結(jié)轉(zhuǎn),,分錄怎么做
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2019-12-04
老師,2017年會計將一筆收入重復(fù)計賬,①收現(xiàn)金10000和銀行存款10000合計數(shù)記J庫存現(xiàn)金 20000 D主營業(yè)務(wù)收入20000,②存現(xiàn)10000時又記了一次J銀行存款10000 D主營業(yè)務(wù)收入10000,請問調(diào)整分錄怎么做?
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2019-08-07
上月應(yīng)付賬款賬上多了,這個月沖主營業(yè)務(wù)收入,怎樣做會計分錄
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2019-07-05
老師,我想問一下,我是物流公司,8月份發(fā)生業(yè)務(wù)憑證是不是借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入;發(fā)票是9月份開的,9月份做賬是不是:借:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款
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2016-10-19
我們銀行收到別人打的款3700,但又不給他開票,我做分錄借:銀行存款3700,貸:主營業(yè)務(wù)收入3700,可以嗎,還是必須借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費
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2017-12-01
有一個私營學(xué)校,然后學(xué)校對外開發(fā)票,收入做到主營業(yè)務(wù)收入的培訓(xùn)收入里面,學(xué)校的學(xué)生只要是報名呢就可以申請助學(xué)貸款,助學(xué)貸款通過第三方再轉(zhuǎn)給我們這個學(xué)校,轉(zhuǎn)過來的錢,我應(yīng)該計入那個會計科目呢,另外國稅局提交的是小企業(yè)的財務(wù)報表。第三方打過來的款項,我一直未入賬,所以現(xiàn)在想調(diào)整一下賬務(wù)。
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2018-01-17
房開企業(yè) 7月份銷售未完工產(chǎn)品 發(fā)生預(yù)收賬款時 要預(yù)繳稅款,10月份完工時預(yù)收賬款轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)收入時是不是也要繳相應(yīng)稅款,這樣不是重復(fù)繳納稅款了?
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2019-08-23
出納編制憑證里面這里說的是借方銀行存款或者庫存現(xiàn)金,下面是貸應(yīng)收賬款,這樣借貸是相等的,為什么又借主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費,這樣主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費借貸金額不相等呀,還有不是借方科目上面寫借方,下面方框里面就是貸方嗎,怎么下面方框還可以寫借方,還有說什么銷項
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2017-08-03
公司銷售開出發(fā)票借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費收到貨款借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款是這樣嗎
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2018-08-08
老師,上月做賬主營業(yè)務(wù)收入未錄入應(yīng)交稅費進項稅,本月收到發(fā)票,如何,未改動上月憑證,未做沖紅的情總;怎么入賬做會計分錄?
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2018-11-23
林老師說的課程中確認工程結(jié)算時,問下貸方工程結(jié)算,是不是就相當(dāng)于主營業(yè)務(wù)收入呀,問下前期我們承包方收到甲方根據(jù)我們的工程產(chǎn)值給的錢,我都做借:銀行存款。貸:預(yù)收賬款,沒有確認工程結(jié)算和應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷稅額,這樣對不對,我們公司是今年5月份成立的,根據(jù)合同有好多項目在今年完工,我到現(xiàn)在發(fā)票一直沒開甲方也沒要,我每月除了個稅其他都是0申報,這樣對不對,還是說我要吧原先的預(yù)收賬款要確認下收入,這樣才對呀
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2017-11-19
郭煜宏老師的 互聯(lián)網(wǎng)電商核算及要點技巧 第一節(jié)B2C模式會計處理及B2C模式會計核算要點中的最后一筆會計分a錄 每月月末按期分攤收入 我覺得應(yīng)該是這樣的 借:預(yù)收賬款 155 貸:主營業(yè)務(wù)收入 -會員費 155 因為銷項稅額在前面一筆分錄中已經(jīng)列式出來 所以第二筆分錄我覺得不應(yīng)該在算一筆銷項稅額 重復(fù)計算了
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2019-02-14
15年應(yīng)收賬款入錯單位,借:應(yīng)收賬款-a單位500 貸:主營業(yè)務(wù)收入427 應(yīng)交稅金-銷售稅73。實際應(yīng)該是b單位,2017年已經(jīng)審計結(jié)束,出完審計報告了,匯算清繳也做完了,那么這個月5月份是不是應(yīng)該做一筆這樣的調(diào)整分錄;借:應(yīng)收賬款-b 單位 500 貸應(yīng)該賬款-a單位-500
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2017-05-23
庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入會計科目怎么用,怎么區(qū)分呢
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2022-04-11
老師,客戶退貨,我公司開了紅字發(fā)票,做賬該怎么做?借:應(yīng)收賬款 紅字 貸:主營業(yè)務(wù)收入 紅字 應(yīng)交稅費-增 銷項 紅字,成本還要不要紅沖?。砍杀救绻患t沖有什么影響?
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2016-10-10
上個月我確認了無票收入,稅款已經(jīng)繳納,當(dāng)時的分錄是,借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-銷項稅額,本月開出發(fā)票我應(yīng)該怎么沖紅上月的無票收入,我主營業(yè)務(wù)收入沒有設(shè)二級明細科目
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2017-12-13
你好,老師,借:應(yīng)收帳款2520 主營業(yè)務(wù)收入/ 2446.60 應(yīng)交稅費/增值稅73.40 第二步是借:應(yīng)交稅費/增值稅 貸:營業(yè)外收入 老師這第二步免交 金額是全額嗎2520是2446.60
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2020-10-12
我的賬面的主營業(yè)務(wù)收入是179,而稅控系統(tǒng)顯示收入為178,那我應(yīng)該怎么調(diào)賬?而稅額則相差3毛錢,怎么調(diào)?(銀行存款收的錢是正確的,只是當(dāng)時分配主收和稅時有四舍五入的差異)
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2019-07-03
如果是銷售產(chǎn)品3000元返利200元,返利的200元在收款時直接收2800元。分錄這么做可以不。借:現(xiàn)金2800銷售費用_返利200貸:應(yīng)收3000銷售商品時還是按3000元,確定收入嗎?借:應(yīng)收賬款3000貸:主營業(yè)務(wù)收入3000
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2017-11-29